báo cáo thiếu số tiền ở hoá đơn đầu vào anh chị giúp em với

  • Thread starter luudinh
  • Ngày gửi
L

luudinh

Guest
4/9/08
4
0
0
41
hà nội
tháng 10/2008 em nộp báo cáo, nhưng đến tháng 12 chuẩn bị làm báo cáo tháng 11/2008 e mới phát hiện ra là mình kê thiếu hẳn 1 số 0, tức là 33.229.000 mà e báo cáo là 3.329.000, thì tháng 11 này em phải làm thế nào ah? nhầm của hoá đơn nhập vào chịu thuế 5%

em làm 01 KHBS nhưng máy không cho nhập và thường báo lỗi không cho ngày khai lớn hơn kỳ tính thuế là sao ah ? híc e phải làm thế nào? anh chị giúp em được không ah?

thank anh chị trước huhuhu
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
N

NguyenBHoa

Guest
17/11/08
3
0
0
tp.hcm
Việc này bạn chỉ cần khai điều chỉnh tăng bình thường thôi mà!
 
N

NguyenBHoa

Guest
17/11/08
3
0
0
tp.hcm
Ban ko cần phải sử dụng trong phần mềm HTKK, sử dụng biểu mẫu 01/KHBS nộp là được rồi. Biểu mẫu có thể tải trên trang của cục Thuế đó bạn!
 
L

luudinh

Guest
4/9/08
4
0
0
41
hà nội
dạ cảm ơn chị em làm đựơc rồi ạ, nhưng e không biết có phải khai thêm cái hoá đơn ấy ở phần khai PL 01_2/ GTGT không ạ? hay là không cần khai nữa, híc nhưng em khai mà máy toàn báo lỗi không hiểu sao, nghĩa là tháng 11 em không xuất hoá đơn, cũng không nhập hàng mới, chỉ mua hàng dùng cho văn phòng , em kê nó ở mục hàng hoá dùng cho kdsx không chịu thuế, nhưng máy báo lỗi, chị giải thích giúp em đựoc không? cảm ơn chị lần nữa
 
C

cohang1102

Trung cấp
8/12/08
112
0
16
Hà Nội
Theo mình biết thì hàng hoá dùng cho văn phòng có thuộc loại chịu thuế đấy chứ. Tức là bạn kê vào phần hàng hoá phục vụ hoạt động chịu thuế là được.
 
T

Thuyptt

Sơ cấp
15/11/08
36
0
6
Quan 12, HCM
dạ cảm ơn chị em làm đựơc rồi ạ, nhưng e không biết có phải khai thêm cái hoá đơn ấy ở phần khai PL 01_2/ GTGT không ạ? hay là không cần khai nữa, híc nhưng em khai mà máy toàn báo lỗi không hiểu sao, nghĩa là tháng 11 em không xuất hoá đơn, cũng không nhập hàng mới, chỉ mua hàng dùng cho văn phòng , em kê nó ở mục hàng hoá dùng cho kdsx không chịu thuế, nhưng máy báo lỗi, chị giải thích giúp em đựoc không? cảm ơn chị lần nữa

Hóa dơn kê thiếu bạn kê vào mẫu 01/KHBS, không khai vào PL01-02
Còn hóa đơn đầu vào thì kê vào Hàng hóa dịch vụ chịu thuế GTGT. Chúc thành công nhé
:drummer:
 

Xem nhiều