Thuế VAT IN tháng 8/2007

  • Thread starter lehangnb
  • Ngày gửi
lehangnb

lehangnb

Trung cấp
25/3/08
71
8
8
40
Ha noi
Các bác giúp em với! Tháng 11 năm nay em có lên gặp cán bộ trên chi cục thuế, họ thông báo công ty em nộp thiếu tờ khai tháng 8/2007 và yêu cầu em làm và nộp lại. Em đã nộp lại theo yêu cầu của bên thuế, tuy nhiên theo thống kê về thuế VAT đầu vào trên các hoá đơn của T8/2007 là 446,000đ, số tiền thuế này trước đó kế toán cũ của CT em vẫn đã nhập vào là đầu vào và tính là số thuế VAT đwocj khấu trừ, tuy nhiên do tháng 11 năm nay em mới nộp tờ khai này cho cơ quan thuế nên số tiền thuế trên đã qua thời hạn được khấu trừ. Em muốn hỏi các bác em sẽ đưa điều chỉnh cái số tiền 446,000 đ đi đâu để trên tờ khai phần thuế GTGT đwocj khấu trừ giảm đi 446,000đ! các bác giúp em với ạ!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
phong2v

phong2v

Guest
Các bác giúp em với! Tháng 11 năm nay em có lên gặp cán bộ trên chi cục thuế, họ thông báo công ty em nộp thiếu tờ khai tháng 8/2007 và yêu cầu em làm và nộp lại. Em đã nộp lại theo yêu cầu của bên thuế, tuy nhiên theo thống kê về thuế VAT đầu vào trên các hoá đơn của T8/2007 là 446,000đ, số tiền thuế này trước đó kế toán cũ của CT em vẫn đã nhập vào là đầu vào và tính là số thuế VAT đwocj khấu trừ, tuy nhiên do tháng 11 năm nay em mới nộp tờ khai này cho cơ quan thuế nên số tiền thuế trên đã qua thời hạn được khấu trừ. Em muốn hỏi các bác em sẽ đưa điều chỉnh cái số tiền 446,000 đ đi đâu để trên tờ khai phần thuế GTGT đwocj khấu trừ giảm đi 446,000đ! các bác giúp em với ạ!
Bạn nên kiểm tra lại vấn đề sau:
1/ Tháng 08 bạn có kê tờ khai thuế và giá trị thuế đầu vào này hay ko? hay là có kê khai nhưng CQ thuế làm thất lạc nên yêu cầu nộp lại
2/ Số thuế này có được thể hiện trên tờ khai đến thời điểm này hay ko? hay chỉ được hạch toán trên sổ sách.
Bạn nên đưa ra cụ thể trường hợp của bạn thì mọi người mới có thể nói rõ được
 
lehangnb

lehangnb

Trung cấp
25/3/08
71
8
8
40
Ha noi
Em có kiểm tra lại là tháng 8/2007 thì đơn vị em có làm tờ khai nhưng ko nộp lên cơ quan thuế. Và số thuế này vẫn được thể hiện trên tờ khai đến thời điểm này. Nghĩa là mặc dù ko nộp tờ khai nhưng kế toán cũ vẫn tính VAt in đó vào số thuế được khấu trừ trong tháng 8/2007 và số liệu đó được chuyển liên tục cho đến tháng này. Hôm qua em có lên hỏi mấy bác trên thuế nhưng các bác ấy bảo không bit phải làm thế nào. Có bác nào biết thì bảo giúp em với ! Em cam ơn các bác nhìu nhìu!
 

Xem nhiều