Hoa hồng cho người mua có là chi phí hợp lý?

mituot2005

Trung cấp
Cả nhà cho em hỏi: Cty bán hàng và có hoa hồng cho người mua hàng. Cty khấu trừ tại nguồn 10% của khoản hoa hồng đó đó để khoản hoa hồng đó được coi là chi phí hợp lý. Vậy cho em hỏi:
1. Cty chỉ cần làm phiếu chi khoản hoa hồng và phiếu thu lại 10% của số tiền chi ra có chữ ký thôi phải không ah? Hay có cách nào phù hợp thì cả nhà chỉ bảo em.
2. Khoản 10% khấu tài nguồn thì Cty phải xử lý sao: cuối tháng đem nộp cho thuế hay đơi đến khi quyết toán thuế thì nộp hay... giúp em.
Tóm lại là cty có hoa hồng cho người mua hàng, cả nhà giúp em các thủ tuc cần thiết để khoản hoa hồng đó là chi phí hợp lý?:inlove:
 
2. Khoản 10% khấu tài nguồn thì Cty phải xử lý sao: cuối tháng đem nộp cho thuế hay đơi đến khi quyết toán thuế thì nộp hay... giúp em.
10% đó là thuế TNCN đó, làm báo cáo nộp cho thuế, và tiền thì đem nộp cho kho bạc.
 
Chi phí hoa hồng phải được thể chế hoá bằng các quy chế quy định bán hàng trong công ty và phù hợp với chế độ NN.
 
Chi phí hoa hồng đó đều do quyết định của Giám đốc. Em không có thấy quy chế nào cả vì cty em nhỏ chi có 5 nhân viên thôi. Nên mọi quyết định đều do giám đốc quyết. Vậy cho em hỏi phải làm sao đây? cho hợp lý
 
Nếu bạn muốn đưa chi phí hoa hồng đó vào chí phí hợp lý thì bắt buộc bạn phải có bản qui chế bán hàng của cty công bố cho các khách hàng theo qui định của nhà nước, cho dù cty nhỏ hay lớn, hoặc có thể hiện trên hợp đồng mua bán mỗi khi có phát sinh giao dịch. Nếu bạn trích hoa hồng ngay khi mua hàng thì bạn ghi thẳng trên hóa đơn giá trị trước thuế và không khấu trừ tại nguồn 10%. Nếu không ghi trên hóa đơn mà trừ riêng thì bạn khấu trừ 10% để báo cáo đóng thuế
 
Nhưng anh ơi đây là hoa hồng cho cá nhân mua hàng cho Cty họ thì làm sao có thể viết trên hoá đơn hoặc hợp đồng được. Có cách nào khác giúp em các khoản đó không ah.
 
Trường hợp này không được đưa vào chi phí hợp lý đâu bạn, 1 là bạn chỉ theo dõi thu chi khoản này trên sổ sách nội bộ, 2 là bạn hoạch toán vào TK 811 trừ ra khi tính thuế TNDN.
 
Trường hợp này không được đưa vào chi phí hợp lý đâu bạn, 1 là bạn chỉ theo dõi thu chi khoản này trên sổ sách nội bộ, 2 là bạn hoạch toán vào TK 811 trừ ra khi tính thuế TNDN.

Sao lại không được ???
Làm phiếu chi rồi khấu trừ 10% tại nguồn
Đưa vào tuốt
 
Thế Tóm lại là như thế nào hả các Pác ơi! Ai co kinh nghiệm trong vụ này giúp em với khoản hoa hồng đó cá là chi phí hợp lý không?
 
Bổ sung ý kiến của soi con!

Ý kiến của soi con là dung 98% rồi. Chỉ xin bổ sung một điểm nhỏ:
Khoản mục chi hoa hồng này năm chung (gồm: tiếp tân, khánh tiết, đối ngoại, quảng cáo, hoa hồng, …-Xem thêm luật và thông tư về thuế TNDN) bị khống chế mức chi là 10% doanh số (không bao gồm giá vốn hàng bán Đ/V DN thương mại).
Đừng làm bừa theo người khác mà chịu thiệt bạn nhé! Thân!
 
Ý kiến của soi con là dung 98% rồi. Chỉ xin bổ sung một điểm nhỏ:
Khoản mục chi hoa hồng này năm chung (gồm: tiếp tân, khánh tiết, đối ngoại, quảng cáo, hoa hồng, …-Xem thêm luật và thông tư về thuế TNDN) bị khống chế mức chi là 10% doanh số (không bao gồm giá vốn hàng bán Đ/V DN thương mại).
Đừng làm bừa theo người khác mà chịu thiệt bạn nhé! Thân!

Bạn ketoanque trả lời mâu thuẫn, trong khi
soi con nói:
Trường hợp này không được đưa vào chi phí hợp lý đâu bạn, 1 là bạn chỉ theo dõi thu chi khoản này trên sổ sách nội bộ, 2 là bạn hoạch toán vào TK 811 trừ ra khi tính thuế TNDN.

mituot2005 nói:
Vậy Pác nào là đùng vậy? Xin các Pác hãy giúp em tìm được câu trả lời đúng! huhu

Bạn đọc kỹ các bài viết trên sẽ tìm được câu trả lời đúng.
 
Trường hợp này không được đưa vào chi phí hợp lý đâu bạn, 1 là bạn chỉ theo dõi thu chi khoản này trên sổ sách nội bộ, 2 là bạn hoạch toán vào TK 811 trừ ra khi tính thuế TNDN.

Sao lại không được ???
Làm phiếu chi rồi khấu trừ 10% tại nguồn
Đưa vào tuốt

Vui lòng cho Oanh hỏi: "Làm phiếu chi rồi khấu trừ 10% tại nguồn" là có phải: tổng doanh thu đầu ra - 10% = doanh thu đầu ra khi khai báo phải không?
Oanh mới tập tành làm kê khai thuế nên không rành, bạn nào biết chỉ cho Oanh giúp, cám ơn.
 
Em không rành vụ này lắm, nhưng em thấy bên cty em, chi hoa hồng ầm ầm có gì đâu! ^_^. em thấy khi chi tiền hoa hồng có trích lại 10% thuế TNCN mà!
 
Chị Hongloan ơi, khấu trừ 10% rồi doanh nghiệp sẽ báo cáo như thế nào khoản tiền này.
Có thể làm vào bảng chi tiết của báo cáo thuế TNCN của nhân viên trong công ty luôn được không ah.
 
Nếu bạn muốn đưa chi phí hoa hồng đó vào chí phí hợp lý thì bắt buộc bạn phải có bản qui chế bán hàng của cty công bố cho các khách hàng theo qui định của nhà nước, cho dù cty nhỏ hay lớn, hoặc có thể hiện trên hợp đồng mua bán mỗi khi có phát sinh giao dịch. Nếu bạn trích hoa hồng ngay khi mua hàng thì bạn ghi thẳng trên hóa đơn giá trị trước thuế và không khấu trừ tại nguồn 10%. Nếu không ghi trên hóa đơn mà trừ riêng thì bạn khấu trừ 10% để báo cáo đóng thuế

Em cũng đang thắc mắc khoản chi hoa hồng. Mọi người cho e hỏi:cty e co ky hợp đồng môi giới.bên kia không chấp nhận bị khấu trừ 10% mà bắt mình chịu. Vậy khoản 10% này phải hạch toán như thế nào và xử lý ra sao khi mình phải chịu chi phí đó
 
Back
Top