A
Cả nhà giúp mình với nha,
Hồi tháng 6/2008 cty mình có cho thuê xe (thuê của cty khác và cho thuê lại) và xuất Hóa đơn như sau:
Doanh thu chưa thuế: 501.000.000, thuế 5% : 25.050.000
Căn cứ điểm 3.18 khoản 3 mục B thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 thì hoạt động cho thuê xe có mức thuế suất là 10%.
Như vậy là cty mình phải nộp bổ sung số thuế GTGT do chênh lệch thuế suất và tiền phạt nộp chậm kể từ tháng 6/2008 phải không ạ?
Cả nhà hướng dẫn cụ thể xem mình phải bắt đầu làm bổ sung như thế nào ạ?
Có phải làm lại Tờ khai ( hướng dẫn giúp mình cách làm) và bảng kê đầu ra tháng 6/2008 và nộp cơ quan thuế cùng với tờ giải trình khai bổ sung không a?
Chúc cả nhà đón Noel vui vẻ!!!
Hồi tháng 6/2008 cty mình có cho thuê xe (thuê của cty khác và cho thuê lại) và xuất Hóa đơn như sau:
Doanh thu chưa thuế: 501.000.000, thuế 5% : 25.050.000
Căn cứ điểm 3.18 khoản 3 mục B thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 thì hoạt động cho thuê xe có mức thuế suất là 10%.
Như vậy là cty mình phải nộp bổ sung số thuế GTGT do chênh lệch thuế suất và tiền phạt nộp chậm kể từ tháng 6/2008 phải không ạ?
Cả nhà hướng dẫn cụ thể xem mình phải bắt đầu làm bổ sung như thế nào ạ?
Có phải làm lại Tờ khai ( hướng dẫn giúp mình cách làm) và bảng kê đầu ra tháng 6/2008 và nộp cơ quan thuế cùng với tờ giải trình khai bổ sung không a?
Chúc cả nhà đón Noel vui vẻ!!!
Sửa lần cuối: