phân bổ chi phí sản xuất chung trong xây dựng?

  • Thread starter cothienlac1982
  • Ngày gửi
C

cothienlac1982

Guest
19/4/06
20
0
1
Hanoipho
mình đang làm việc cho một công ty xây dựng chuyên làm các công trình xây lắp tại các tỉnh, mỗi tỉnh có mấy công trình liền. Các loại chi phí của Giám đốc đi tới các công trình đó như: Xăng dầu, ngủ nghỉ, tiếp khách ... nhưng mình không biết phân bổ như thế nào vì không thể tính chính xác cho từng công trình được? Và hiện tại mình đang dùng phần mềm kế toán có yêu cầu định khoản với các loại chi phí 621,622,627 thì phải tính cho từng công trình 1 vì vậy bây giờ rất khó xử lý. Mình đang định định khoản tất cả chi phí chung vào một đối tượng chung sau đó đền cuối quý hoặc cuối năm mới phân bổ cho từng công trình. Không biết làm như vậy có được không hả các bạn.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,303
1,511
113
Hà Nội - Thái Nguyên
mình đang làm việc cho một công ty xây dựng chuyên làm các công trình xây lắp tại các tỉnh, mỗi tỉnh có mấy công trình liền. Các loại chi phí của Giám đốc đi tới các công trình đó như: Xăng dầu, ngủ nghỉ, tiếp khách ... nhưng mình không biết phân bổ như thế nào vì không thể tính chính xác cho từng công trình được? Và hiện tại mình đang dùng phần mềm kế toán có yêu cầu định khoản với các loại chi phí 621,622,627 thì phải tính cho từng công trình 1 vì vậy bây giờ rất khó xử lý. Mình đang định định khoản tất cả chi phí chung vào một đối tượng chung sau đó đền cuối quý hoặc cuối năm mới phân bổ cho từng công trình. Không biết làm như vậy có được không hả các bạn.

Chỉ có các gián tiếp chi phí phát sinh ở các đội, tổ, công trường xây lắp mới hạch toán vào TK 627.

Chi phí của ban giám đốc bạn hạch toán vào TK 642.
 
C

cothienlac1982

Guest
19/4/06
20
0
1
Hanoipho
nhưng mà bạn ơi, bên mình tổ đội làm gì có xe ôtô đâu, đây là Giám đốc trực tiếp đi đến các công trình mà. Nếu mà đưa hết vào 642 thì mình nghĩ không ổn, nếu đưa vào tất đến khi chưa có doanh thu thì kết chuyển kinh doanh bị thua lỗ ngay. Mà làm thua lỗ thì chít
 
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,303
1,511
113
Hà Nội - Thái Nguyên
nhưng mà bạn ơi, bên mình tổ đội làm gì có xe ôtô đâu, đây là Giám đốc trực tiếp đi đến các công trình mà. Nếu mà đưa hết vào 642 thì mình nghĩ không ổn, nếu đưa vào tất đến khi chưa có doanh thu thì kết chuyển kinh doanh bị thua lỗ ngay. Mà làm thua lỗ thì chít

Nguyên tắc kế toán là vậy. Ban giám đốc thì không liên quan đến các công trình nên không thể hạch toán vào giá thành công trình được.

Còn việc chế biến số liệu để đẹp báo cáo thì tùy ý bạn, nhưng không được vi phạm các nguyên tắc kế toán cơ bản mà ai nhìn cũng ra ngay.
 
Marlboro

Marlboro

Yes, I can !
27/7/08
739
19
18
Hà Nội
www.google.com
Giám đốc xí nghiệp thi công thì đi công trình quá đi chứ...phân bổ hạch toán vào 627 không sao cả...
 
T

thd6758

Cao cấp
4/5/07
2,280
119
63
Hà Nội
mình đang làm việc cho một công ty xây dựng chuyên làm các công trình xây lắp tại các tỉnh, mỗi tỉnh có mấy công trình liền. Các loại chi phí của Giám đốc đi tới các công trình đó như: Xăng dầu, ngủ nghỉ, tiếp khách ... nhưng mình không biết phân bổ như thế nào vì không thể tính chính xác cho từng công trình được? Và hiện tại mình đang dùng phần mềm kế toán có yêu cầu định khoản với các loại chi phí 621,622,627 thì phải tính cho từng công trình 1 vì vậy bây giờ rất khó xử lý. Mình đang định định khoản tất cả chi phí chung vào một đối tượng chung sau đó đền cuối quý hoặc cuối năm mới phân bổ cho từng công trình. Không biết làm như vậy có được không hả các bạn.

Không xác định chính xác từng công trình thì bạn cứ phân bổ theo tiêu chí giá trị hoặc nhân công công trình. Đối với các chi phí xác định phát sinh tại công trình thì hạch toán 627 còn chi phí mang tính quản lý thì đưa vào 642
 
tranvanquyen

tranvanquyen

Tổ bán báo xa người yêu..
mình đang làm việc cho một công ty xây dựng chuyên làm các công trình xây lắp tại các tỉnh, mỗi tỉnh có mấy công trình liền. Các loại chi phí của Giám đốc đi tới các công trình đó như: Xăng dầu, ngủ nghỉ, tiếp khách ... nhưng mình không biết phân bổ như thế nào vì không thể tính chính xác cho từng công trình được? Và hiện tại mình đang dùng phần mềm kế toán có yêu cầu định khoản với các loại chi phí 621,622,627 thì phải tính cho từng công trình 1 vì vậy bây giờ rất khó xử lý. Mình đang định định khoản tất cả chi phí chung vào một đối tượng chung sau đó đền cuối quý hoặc cuối năm mới phân bổ cho từng công trình. Không biết làm như vậy có được không hả các bạn.
Chi phí này bạn có thể cho vào 627 ok
Về cách phân bổ, có thể phân bổ theo tiêu thức nguyên vật liệu trực tiếp phát sinh tại mỗi công trình
Chúc bạn thành công.
 
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
mình đang làm việc cho một công ty xây dựng chuyên làm các công trình xây lắp tại các tỉnh, mỗi tỉnh có mấy công trình liền. Các loại chi phí của Giám đốc đi tới các công trình đó như: Xăng dầu, ngủ nghỉ, tiếp khách ... nhưng mình không biết phân bổ như thế nào vì không thể tính chính xác cho từng công trình được? Và hiện tại mình đang dùng phần mềm kế toán có yêu cầu định khoản với các loại chi phí 621,622,627 thì phải tính cho từng công trình 1 vì vậy bây giờ rất khó xử lý. Mình đang định định khoản tất cả chi phí chung vào một đối tượng chung sau đó đền cuối quý hoặc cuối năm mới phân bổ cho từng công trình. Không biết làm như vậy có được không hả các bạn.

Hạch toán vào 627 được không là do cách khéo của bạn khi xử lý chứng từ ban đầu, nhưng nếu phân bổ trước khi hạch toán thì làm cho giá thành từng công trình, hạng mục công trình chính xác hơn. Tốt nhất bạn lập 1 chứng từ ghi sổ hay phiếu kế toán kèm theo giấy đề nghị thanh toán các khoản chi đó để khỏi phải phân bổ sau này. Khéo là ở chỗ dùng từ nữa.
Ví dụ: Chi phí tiếp khách-> bạn nên ghi là: Tiếp khách BQL công trình A.
Hay Chi phí công tác tỉnh M -> Chi phí công tác phục vụ công trình C. Thế là hạch toán vào 627 là được.
 

Xem nhiều