Tính giá thành như thế nào là hợp lí?

  • Thread starter lethibinh
  • Ngày gửi
L

lethibinh

Guest
2/4/08
38
0
0
TP.HCM
:wall::wall:Mình mới vào làm tại cty cung cấp dịch vụ vệ sinh, có nhiều công trình. Kế toán trước tính giá vốn nhw thế này: tập hợp lương giám sát, công nhân công trình, chi phí nguyên vật liệu ps trong tháng vào TK 154, rồi sau đó căn cứ tháng nào có doanh thu( dựa trên hoá đơn gtgt đã xuất trong tháng) để tinh 632.( tức là Giá vốn CT A ( đã xuất hoá đơn)= {tổng chi phí x doanh thu ( đã xuất hoá đơn)}:(tổng chi phí). như vậy có hợp lí không, và làm sao để tính giá vốn, vì nhiều công trình làm tháng 2 chẳng hạn nhưng đến tháng 5 mới xuất hoá đơn trong khi đó chi phí đã kết chuyển trong tháng đó rồi.hic. rối quá, có ai giúp giùm không.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
NTAC

NTAC

Cao cấp
23/7/07
1,211
12
38
37
In the blue Air
Bạn cần tính GT theo từng CT để kchuyển khi tiêu thụ, ngưòi trươc slàm chắc là hơi bị ẩu đấy.
 
L

lethibinh

Guest
2/4/08
38
0
0
TP.HCM
Bạn cần tính GT theo từng CT để kchuyển khi tiêu thụ, ngưòi trươc slàm chắc là hơi bị ẩu đấy.

Bi giờ cuối năm rồi, nếu làm lại sổ sách liệu có kịp không? vì công việc của mình rất bận, liệu cứ phân bổ theo tiêu chí đó thì có gặp trục trặc gì k bạn? giúp mình với, có giải pháp nào không?:wall:
 
NTAC

NTAC

Cao cấp
23/7/07
1,211
12
38
37
In the blue Air
Tất nhiên là chưa ổn rùi, vì chi phí của CT A nhưng lại gán vào giá vốn CT B thi sao ổn nhỉ? Phải liệu khi quyết toán với thuế thôi bạn hà
 
C

cudophuyen

Guest
12/1/09
9
0
0
Phú Yên
Bi giờ cuối năm rồi, nếu làm lại sổ sách liệu có kịp không? vì công việc của mình rất bận, liệu cứ phân bổ theo tiêu chí đó thì có gặp trục trặc gì k bạn? giúp mình với, có giải pháp nào không?:wall:

anh ta làm cũng đúng đó bạn à ý anh ta là phân bổ chi phí theo doanh thu. Làm thế này thì rồi rắm và không đánh giá được hiệu quả của từng công trình. Bạn cứ tạo thêm tài khỏan chi tiết và tách chi phí dở dang cho từng công trình tương ứng là được. (ví dụ: 154 -> 1541,1542,153..tương ứng từng công trình) bạn nên xem lại tài khỏan 337 và chi phí phát sinh từng công trình để có quyết định đúng hơn.chào bạn.
 
T

tantruongson

Trung cấp
27/12/08
83
1
0
tu liem - ha noi
Công ty em là công ty xây dựng và sản xuất mới thành lập năm 2007.Năm 2007 cty em chỉ sản xuất và SX theo đơn đặt hàng.Trong năm 2007, chị kế toán trước tập hợp 621,627,622 sang154.Sau đó,tính giá vốn của cả năm = doanh thu cả năm x 85%.Dở dang cuối kỳ bằng số phát sinh 154 trừ đi số phát sinh 632(tính được theo cách trên).
Tháng 6/08, em mới vào.E đã làm sổ năm 2008 nhưng đến phần tập hợp chi phí lên giá thành thì em không biết làm thế nào.Em không biết xử lý 154 thế nào vì bên em làm theo đơn đặt hàng
Trong tháng 12, Cty em bị thuế ktra và loại ra 72448841đ chi phí trong đó có 21234000đ tiền lương, 30618381 đ chi phí vận chuyển.Khi em tính giá thành thì em vẫn tính chi phí bị loại ra được k ạ
Công ty em có 1 ctrình xây dựng, đến tháng 2/08 đã xuất hoá đơn đầu ra,nhưng chị kế toán cũ cty em vẫn tính lương nhân công công trường của công trình ấy trong tháng 3.Vậy em phải xử lý thế nào ạ
 
T

thuypnd

Guest
8/2/09
1
0
0
41
Ha Noi
theo mình thì nên tính giá thành theo từng công trình, cũng chính là việc tập hợp chi phí phát sinh của từng công trình. k thì sau này quyết toán sẽ bị bóc nhiều đấy.
 

Xem nhiều