ghi sai báo cáo sử dụng hóa đơn tài chính

  • Thread starter Thread starter VanCASA
  • Ngày gửi Ngày gửi

VanCASA

Sơ cấp
Em kê khai báo cáo sử dụng hóa đơn tài chính bị sai. Tháng 10 em có mua mới 1 quyển hóa đơn mã số ML/2008B nhưng em lại ghi trong báo cáo là CE/2008B (theo mã số hóa đơn cũ của em). Bây giờ em mới phát hiện ra. Huhuhu! E mới đi làm nên chẳng bít phải xử lý làm sao nữa. Mong các anh chị giúp em với.
 
Em kê khai báo cáo sử dụng hóa đơn tài chính bị sai. Tháng 10 em có mua mới 1 quyển hóa đơn mã số ML/2008B nhưng em lại ghi trong báo cáo là CE/2008B (theo mã số hóa đơn cũ của em). Bây giờ em mới phát hiện ra. Huhuhu! E mới đi làm nên chẳng bít phải xử lý làm sao nữa. Mong các anh chị giúp em với.

Không quá nghiêm trọng đâu em ah. Cuối năm tài chính, các đơn vị phải làm bản quyết toán sử dụng hóa đơn tài chính mà. Chỉ cần em làm đúng bản quyết toán là được. Tuy nhiên, vì sau em nên cẩn thận hơn.
 
Không quá nghiêm trọng đâu em ah. Cuối năm tài chính, các đơn vị phải làm bản quyết toán sử dụng hóa đơn tài chính mà. Chỉ cần em làm đúng bản quyết toán là được. Tuy nhiên, vì sau em nên cẩn thận hơn.
Vậy em thở phào rùi. May quá. Em cứ mất ăn mất ngủ vì chuyện này mấy ngày hôm nay. Em cảm ơn nhiều nha, lần sau em sẽ cẩn thận hơn.
Nhân tiện cho em hỏi. Cty em thuê kho từ tháng 8/2008. Bên cho thuê kho đã xuất hóa đơn ngày 31/12/2008. Trong hóa đơn ghi số tiền thuê kho từ tháng 8 đến tháng 12/2008. Em muốn cho vào TK 242 để phân bổ chi phi vao nam 2009. Như vậy có được ko ạ?
 
Không quá nghiêm trọng đâu em ah. Cuối năm tài chính, các đơn vị phải làm bản quyết toán sử dụng hóa đơn tài chính mà. Chỉ cần em làm đúng bản quyết toán là được. Tuy nhiên, vì sau em nên cẩn thận hơn.

Ko nghiêm trọng nhưng cũng nên làm lại rồi nộp bổ sung. Nếu ko, khi thuế kiểm tra sẽ phải nộp phạt đấy. :wall:
Chú ý: ko đựoc bỏ trống ô trong báo cáo sd hoá đơn nhé! (kinh nghiệm em mới học đc đó):028:
 
Ko nghiêm trọng nhưng cũng nên làm lại rồi nộp bổ sung. Nếu ko, khi thuế kiểm tra sẽ phải nộp phạt đấy. :wall:
Chú ý: ko đựoc bỏ trống ô trong báo cáo sd hoá đơn nhé! (kinh nghiệm em mới học đc đó):028:
Nộp bổ sung thì có cần kèm theo văn bản gì không ạ? Hay chỉ cần nộp lại là được? Em phải sửa lại BCSDHĐ T10, T11/2008.
 
Nộp bổ sung thì có cần kèm theo văn bản gì không ạ? Hay chỉ cần nộp lại là được? Em phải sửa lại BCSDHĐ T10, T11/2008.

Chỉ cần nôpl lại BCSĐHĐ tháng gần nhất thôi. Cái chính là Quyết toán hóa đơn hàng năm phải đúng. hì. :028:
 
tiện đây các bác cho em hỏi luôn là nếu bị mất GNTVNSNN thì có sao k ?
 
tiện đây các bác cho em hỏi luôn là nếu bị mất GNTVNSNN thì có sao k ?

GNTVNSNN không phải là hóa đơn thuế, không phải báo cáo như báo cáo sử dụng hóa đơn.
Nếu GNT này đã kê khai nộp thuế mà mất thì có thể xin xác nhận số nộp NSNN từ cơ quan thuế địa phương để làm cơ sở đối chiếu số phải nộp vs. số đã nộp với đoàn kiểm tra (nếu có).
Còn nếu mất GNT trống thì không vấn đề gỉ cả.
 
không phải kê rồi mà kê sai xé ra rồi nhưng bị mất các bác ah
 
Back
Top