H
Chào mọi người!
Em gặp phải một vấn đề như sau:
Công ty em mua hàng thì trên hoá đơn có ghi số tiền USD và tỷ giá ngày xuất hoá đơn ( nhưng tổng tiền ở dưới lại được quy đổi ra VND). Bên bán cho cty em yêu cầu phải thanh toán theo tỷ giá ngày thanh toán. Bên em thanh toán cho họ bằng VNĐ. Và chênh lệch tỷ giá em hạch toán vào N635 (nếu lỗ) và C515 (nếu lãi).
Em muốn hỏi là em có cần phải hạch toán vào TK 007 không?
Cuối năm em có phải đánh giá lại chênh lệch ngoại tệ thông qua TK 413 hay không?
Mong mọi người trả lời giúp em!
Thanks!
Em gặp phải một vấn đề như sau:
Công ty em mua hàng thì trên hoá đơn có ghi số tiền USD và tỷ giá ngày xuất hoá đơn ( nhưng tổng tiền ở dưới lại được quy đổi ra VND). Bên bán cho cty em yêu cầu phải thanh toán theo tỷ giá ngày thanh toán. Bên em thanh toán cho họ bằng VNĐ. Và chênh lệch tỷ giá em hạch toán vào N635 (nếu lỗ) và C515 (nếu lãi).
Em muốn hỏi là em có cần phải hạch toán vào TK 007 không?
Cuối năm em có phải đánh giá lại chênh lệch ngoại tệ thông qua TK 413 hay không?
Mong mọi người trả lời giúp em!
Thanks!

