Chiết khấu thanh toán

  • Thread starter nghinghi
  • Ngày gửi
N

nghinghi

Sơ cấp
19/1/09
25
0
1
45
nhatrang-khanh hoa
Chào cả nhà , công ty em năm nay 2009 có ra chỉ tiêu là trích chiết khấu thanh toán cho khách hàng . Trong tháng khách hàng nợ cty em là 100tr nếu khách hàng trả 70tr trong tháng đó thì khách hàng được hưởng chiết khấu thanh toán là 2% trên 70tr đó . vậy thì ghi trên hoá đơn GTGT thế nào hả anh chị ? và đi bút toán thế nào ? Khi thực hiện chiết khấu cho khách hàng có cần phải báo cho cơ quan thuế biết không ? anh chị giúp em với em đang câng gấp
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
nofear

nofear

Cao cấp
19/4/08
267
1
16
TP.HCM
Phần chiết khấu thanh toán bạn hạch toán C111/N635. Đây không phải là chiết khấu thương mại nên không thể hiện trên hoá đơn, bạn vẫn ghi giá chưa có chiết khấu.
 
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
Gau gau nên viết tiếng Việt có dấu, cũng là theo nội quy và tôn trọng người đọc.
Giải thích như Nofear là đúng rồi, nhưng không ai định khoản Có trước Nợ sau cả.
Chú ý chứng từ hợp lý, hợp lệ để tính vào chi phí hợp lý: Quyết định của Người có thẩm quyền về chiết khấu thanh toán. Phiếu chi, giấy biên nhận và hoá đơn kèm theo hợp lệ.
 
H

hungha

Guest
30/8/07
21
2
3
45
jghkjghkhgkds
Cám ơn nofear và duyvinh , bạn đã giúp mình giải quyết được vấn đề , bay giờ mình cảm thấy rất la thoải mái , khi nào có dịp mời các bạn cafe nhe , thanks a lot

hi nofear , bạn đang ở trên diễn đàn phải không ? cám ơn bạn đã giải quyết vấn đề giúp mình ,

Anh chị trên diễn đàn ơi , công ty em có ký hợp đồng với nhân viên kinh doanh là ăn lương theo tháng . nhưng bay giờ giám đốc nói sẽ trích thêm (chiết khấu ) 700đ/m3 đá mà nhân viên kinh doanh đã bán được (cty em sản xuất đá xây dựng cơ bản). Vậy số tiền chiết khấu đó có phải là chi phí hợp lý không ? nếu hợp lý thì đi bút toán như thế nào hả ? nhờ anh chị giúp em với . em dang cần gấp ...........

Vậy theo TT13 cty em chưa lập dự phòng thì khi xử lý nợ khó đòi thì định khoản vào Nợ 6422/Có 131 đúng ko? Anh/chị nào biết giúp em với.

Anh chị tư vấn dùm em.
khi công ty có bán hàng nội bộ mà không tách doanh thu nội bộ và doanh thu bán ngoài thì có ảnh hưởng gì đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh không?
cảm ơn anh chị nhiều!

Mình nhận được hóa đơn điện thoại của Mobile ghi :
Cước dịch vụ : 600.000
Khuyến mãi : 200.000
Cộng : 400.000
Thuế VAT : 40.000
Chiết khấu : 7.000
Thanh toán : 433.000

Các bạn giúp mình hạchtoán hóa đơn này với. Cảm ơn nhiều
 
R

RohanJP

Cao cấp
6/8/08
346
1
0
43
ha noi
cái này phải gọi là hoa hồng bán hàng mới đúng, và đấy là chi phí hợp lý, bạn cho vào chi phí bán hàng 641.
 
T

thanhthuy80

Guest
Cho mình hỏi với, Chiết khấu thanh toán thì không phải viết HD xuất cho khách hàng,mà chỉ căn cứ vào Phiếu thu,Phiếu chi của Bên mua và Bên bán.Vậy cần phải có những chứng từ gì hợp lệ để được Thuế chấp nhận là chi phí hợp lý vì mỗi tháng Công ty mình mất đến gần 600Triệu tiền chiết khấu thanh toán ngay cho khách hàng(Cuối tháng,bên mình đã có văn bản gửi cho từng khách hàng thông báo khoản CK họ được hưởng trong tháng và yêu cầu họ ký xác nhận,rồi kẹp vào Phiếu chi của bên mình để làm căn cứ trình Thuế) như vậy liệu đã được chưa?! Cả nhà giúp mình với.
Thanks nhiều nhiều!!!
 
H

hoangaccounting

To put one's family first
22/9/05
836
2
18
HCMC
www.baobinhdinh.com.vn
Chiết khấu thanh tóan

Tài khoản sử dụng: 515 hợăc 635



Không lập hóa đơn, chỉ căn cứ chính sách bán hàng, chứng từ thu (bên mua), chứng từ chi (bên bán) để hạch toán

Bên mua:
Số tiền chiết khấu thanh toán được hưởng do thanh toán tiền mua hàng trước thời hạn được người bán chấp thuận, ghi:
Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán
Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính.

Bên bán:
Khoản chiết khấu thanh toán cho người mua hàng hoá, dịch vụ được hưởng, ghi:
Nợ TK 635 – Chi phí tài chính
Có các TK 131, 111, 112,...
 
A

alonelovelove89

Guest
5/5/09
3
0
0
TPHCM
Chiết khấu thanh tóan

Tài khoản sử dụng: 515 hợăc 635



Không lập hóa đơn, chỉ căn cứ chính sách bán hàng, chứng từ thu (bên mua), chứng từ chi (bên bán) để hạch toán

Bên mua:
Số tiền chiết khấu thanh toán được hưởng do thanh toán tiền mua hàng trước thời hạn được người bán chấp thuận, ghi:
Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán
Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính.

Bên bán:
Khoản chiết khấu thanh toán cho người mua hàng hoá, dịch vụ được hưởng, ghi:
Nợ TK 635 – Chi phí tài chính
Có các TK 131, 111, 112,...

Em là newbie, mới làm quen với nguyên lý kế toán, vậy cho em hỏi, chiết khấu thương mại và ck thanh toán là khác nhau phải ko ạ? Vì cô em dạy em là :
Xét về tk doanh thu thì chú ý có :
1/ tk 521 : ck thương mại : là tk áp dụng cho bên bán ( bên mua ko có dùng ) , với trường hợp bên mua mua nhiều hoặc là khách quen.
2/ tk 532: dùng cho bên bán khi bên bán bán hàng kém chất lượng.
3/ tk 531 : bị bên mua trả lại.
Phải vậy ko ạ? Tk 532, 531 có dùng cho bên mua ko , hay chỉ dùng cho bên bán như tk 521 ?
Và đối ứng của nó là các tk gì ạ?
Ví dụ : công ty X bán cho khách hàng A sp B với trị giá 600. Sau đó do là người quen , nên ck 1%. ( thanh toán bằng tiền mặt)
Vậy em sẽ lập định khoãn như sau có đúng ko?
1/ Nợ 111 : 600
Có 131 : 600
2/ Nợ 521: 6
Có 131: 6
Chỉ em gấp đc ko ạ, ngày mai em kt rồi ạ1 Thx các thầy cô rất nhiều!!!!
 
H

HOANGNAM

Cao cấp
17/10/04
1,257
17
38
60
Binh duong
Em là newbie, mới làm quen với nguyên lý kế toán, vậy cho em hỏi, chiết khấu thương mại và ck thanh toán là khác nhau phải ko ạ? Vì cô em dạy em là :
Xét về tk doanh thu thì chú ý có :
1/ tk 521 : ck thương mại : là tk áp dụng cho bên bán ( bên mua ko có dùng ) , với trường hợp bên mua mua nhiều hoặc là khách quen.
2/ tk 532: dùng cho bên bán khi bên bán bán hàng kém chất lượng.
3/ tk 531 : bị bên mua trả lại.
Phải vậy ko ạ? Tk 532, 531 có dùng cho bên mua ko , hay chỉ dùng cho bên bán như tk 521 ?
Và đối ứng của nó là các tk gì ạ?
Ví dụ : công ty X bán cho khách hàng A sp B với trị giá 600. Sau đó do là người quen , nên ck 1%. ( thanh toán bằng tiền mặt)
Vậy em sẽ lập định khoãn như sau có đúng ko?
1/ Nợ 111 : 600
Có 131 : 600
2/ Nợ 521: 6
Có 131: 6
Chỉ em gấp đc ko ạ, ngày mai em kt rồi ạ1 Thx các thầy cô rất nhiều!!!!
Khi bán hàng thì ghi nhận doanh thu : Nợ 111 / Có 511, 3331 và khi cho hưởng chiết khấu TM thì hạch toán : Nợ 521, 3331 / Có 111 và cuối kỳ kết chuyển giảm doanh thu : Nợ 511 / Có 521.
 
J

jobe

Trung cấp
30/5/08
109
0
16
Hà Nội
Cho mình hỏi với, Chiết khấu thanh toán thì không phải viết HD xuất cho khách hàng,mà chỉ căn cứ vào Phiếu thu,Phiếu chi của Bên mua và Bên bán.Vậy cần phải có những chứng từ gì hợp lệ để được Thuế chấp nhận là chi phí hợp lý vì mỗi tháng Công ty mình mất đến gần 600Triệu tiền chiết khấu thanh toán ngay cho khách hàng(Cuối tháng,bên mình đã có văn bản gửi cho từng khách hàng thông báo khoản CK họ được hưởng trong tháng và yêu cầu họ ký xác nhận,rồi kẹp vào Phiếu chi của bên mình để làm căn cứ trình Thuế) như vậy liệu đã được chưa?! Cả nhà giúp mình với.
Thanks nhiều nhiều!!!

Trường hợp bên công ty mình mỗi tháng cũng phải chi khá nhiều cho khoản chiết khấu thanh toán này nhưng mà hầu như tất cả các khách hàng đều từ chối không xác nhận khoản chiết khấu này, nếu cứ ép khách phải xác nhận thì mình sẽ mất khách hàng, mình lúng túng quá, có cách nào tạo chứng từ không cần xác nhận của KH mà vẫn được tính vào chi phí chiết khấu không nhỉ?
 
J

jobe

Trung cấp
30/5/08
109
0
16
Hà Nội
Không ai quan tâm đến việc này à, các bác kế toán nhiều kinh nghiệp giúp em với ạ
 

Xem nhiều