L
Cty mình thành lập năm 2007, cung cấp dịch vụ vệ sinh, mình vừa vào làm được hơn 1 tháng, mình thấy ktoan trước làm như thế này hạch toán nghiệp vụ mua hoá chất mua về, các công cụ nhỏ như bao tay,dụng cụ vệ sinh có hoá đơn trong tháng họ đưa vào TK142 nếu giá trị nhỏ, đưa 242 nếu giá trị lớn để phân bổ vào 154 rồi sau đó các tình chi phí các công trình bằng cách cộng tổng chi phí (142,242,214,334 đã phân bổ vào 154) lấy doanh thu có hoá đơn xuất trong tháng đó chia cho tổng chi phí để tính giá vốn (k/c 154 sang 632).Hoàn toàn không có hàng tồn kho, mặc dù hàng nhập về có tên đầy đủ, số lượng...Vậy có vấn đề gì không mọi người? Bi giờ có giải pháp gì không, Cty mình Giám đốc đang giục để giải thể, mà giải thể thì sổ sách giấy tờ phải xong và hoàn chỉnh. Mong mọi người giúp đỡ.:wall::wall:Khi quyết toán thuế có chấp nhận cách phân bổ đó không?

