Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại cuối năm

  • Thread starter vuthiphuongthuy
  • Ngày gửi
V

vuthiphuongthuy

Guest
24/10/06
38
0
0
47
Q6
Các bạn ơi cho mình hỏi, chênh lệch tỹ giá do đánh giá lại cuối năm tài khoản có gốc ngoại tệ có nhất thiết phải làm không, mình có hỏi vài người cũng làm kế toán họ cũng không làm chênh lệch cuối năm này. mình đang phân vân không biết có nên làm không, mà làm thì có rắc rối không ạ?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
H

huongkt

Guest
3/11/06
67
0
0
Hải Dương
Bạn lên đánh tiến hành làm việc này. Vì việc đánh giá này cho biết được là chênh lệch tăng hay giảm để hạch toán vào doanh thu tài chính hay chi phí tài chính.
 
V

vuthiphuongthuy

Guest
24/10/06
38
0
0
47
Q6
Cảm ơn bạn. Khi mình đánh giá lại khoản chênh lệch tỷ giá cuối năm thì sẽ phát sinh lãi, lỗ. Khoản này được hoạch tOÁN VÀO 911 để xác định kết quả kinh doanh. Nhưng khoản lãi chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối n8m không được tính vào chi phí tính thuế TNDN, không được chia lãi cổ đông. Vậy khoản lãi chênh lệch này sẽ nằm bên có TK 4211. Vậy khi phát sinh chênh lệch thực tế các khoản mà trước đây mình đã hoạch toán chênh lệch cuối năm thì phải sử lý thế nào ạ. Chỉ gíup mình nhé
 

Xem nhiều