Mọi người cho em hỏi chút với. Bên em có một vài chi phí phát sinh vào cuối tháng 12 năm 2008. Nhưng đến tận 22 tháng 1 năm 2009 mới nhận được HĐ (Ngày trên hoá đơn ghi là ngày 31/12/2008) Vậy giờ em phải làm sao với những hoá đơn này ah, định khoản các khoản chi phí đó như thế nào mọi người góp ý giúp em với
Bạn rà soát lại các hóa đơn mà bạn mới nhận về trong năm 2009, như sau :
1. Kiểm tra các chi phí trong niên độ 2008, bạn có hạch toán chi phí phải trả chưa ?
Nếu có thì nay đi bình toán lại tài khoản đó.
2.- Nếu chưa ghi nhận các chi phí này cho niên độ 2008, năm 2009 bạn hạch toán vào chi phí bình thường.
Cụ thể về hạch toán vào nhóm TK loại 6 gì thì tùy công việc của bạn.