Chi phí phát sinh năm 2008 năm 2009 mới nhận được hoá đơn

  • Thread starter khanhthuy1985
  • Ngày gửi
K

khanhthuy1985

Trung cấp
20/5/08
149
6
18
40
Nghe An
Mọi người cho em hỏi chút với. Bên em có một vài chi phí phát sinh vào cuối tháng 12 năm 2008. Nhưng đến tận 22 tháng 1 năm 2009 mới nhận được HĐ (Ngày trên hoá đơn ghi là ngày 31/12/2008) Vậy giờ em phải làm sao với những hoá đơn này ah, định khoản các khoản chi phí đó như thế nào mọi người góp ý giúp em với
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
Mọi người cho em hỏi chút với. Bên em có một vài chi phí phát sinh vào cuối tháng 12 năm 2008. Nhưng đến tận 22 tháng 1 năm 2009 mới nhận được HĐ (Ngày trên hoá đơn ghi là ngày 31/12/2008) Vậy giờ em phải làm sao với những hoá đơn này ah, định khoản các khoản chi phí đó như thế nào mọi người góp ý giúp em với

Bạn rà soát lại các hóa đơn mà bạn mới nhận về trong năm 2009, như sau :
1. Kiểm tra các chi phí trong niên độ 2008, bạn có hạch toán chi phí phải trả chưa ?
Nếu có thì nay đi bình toán lại tài khoản đó.

2.- Nếu chưa ghi nhận các chi phí này cho niên độ 2008, năm 2009 bạn hạch toán vào chi phí bình thường.
Cụ thể về hạch toán vào nhóm TK loại 6 gì thì tùy công việc của bạn.
 
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
653
113
60
TP. Hồ Chí Minh
Mọi người cho em hỏi chút với. Bên em có một vài chi phí phát sinh vào cuối tháng 12 năm 2008. Nhưng đến tận 22 tháng 1 năm 2009 mới nhận được HĐ (Ngày trên hoá đơn ghi là ngày 31/12/2008) Vậy giờ em phải làm sao với những hoá đơn này ah, định khoản các khoản chi phí đó như thế nào mọi người góp ý giúp em với

Cuối năm 2008 hạch toán chi phí:
Nợ 6*/ CÓ 335

Đến khi nhận hoá đơn năm 2009:
Nợ 335, 1331/ Có 111,112,331
 
K

khanhthuy1985

Trung cấp
20/5/08
149
6
18
40
Nghe An
Thực tế là khoản chi này bên em đã chi ra và thanh toán hết bằng TM vào cuối năm 2008. Nhưng đến 22/1/2009 em mới nhận được HĐ. Như thế hoá đơn này không thể kê khai thuế vào đợt kê khai tháng 12/2008 được. Trường hợp này em phải xử lý trên sổ sách như thế nào cho hợp lý được ah. Vì em muốn đưa cái này vào chi phí của năm 2008
 
D

dang vien

Cao cấp
22/7/08
324
1
18
DN
Ok em làm 2 bút toán
1. xđịnh chi phí 31/12/08
Nợ CP/331
2.qua tháng 1/2009
Nợ 133/331.
Còn công nợ giữa hai bên sẽ tất toán khi hết tháng 1/09
 
K

khanhthuy1985

Trung cấp
20/5/08
149
6
18
40
Nghe An
Cái này bọn em đã thanh toán tiền mặt hểt rồi mà. Điều em đang không biết phải làm sao đó là với cái hoá đơn thì chắc chắn chỉ có thể kê khai vào tờ khai của tháng 1 năm 2009 thôi. Nhưng liệu em có thể đưa các chi phí này vào năm 2008 không (Vì hoá đơn ghi ngày 30/12/2008) không. Và các bút toán phải làm trên sổ sách ntn?
 
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
653
113
60
TP. Hồ Chí Minh
Thực tế là khoản chi này bên em đã chi ra và thanh toán hết bằng TM vào cuối năm 2008. Nhưng đến 22/1/2009 em mới nhận được HĐ. Như thế hoá đơn này không thể kê khai thuế vào đợt kê khai tháng 12/2008 được. Trường hợp này em phải xử lý trên sổ sách như thế nào cho hợp lý được ah. Vì em muốn đưa cái này vào chi phí của năm 2008

Cuối năm 2008 hạch toán chi phí:
Nợ 6*/ CÓ 335
Khi trả tiền ghi : Nợ 331/ Có 111

Đến khi nhận hoá đơn năm 2009:
Nợ 335, 1331/ Có 331
Lúc này hoá đơn ghi năm 2008 nhưng được kê khai ở 1/2009 cũng khg có vấn đề gì
 

Xem nhiều