V
Anh chị ơi, các tháng trước ko biết mấy người khác làm BC thuế làm sao mà ko khớp sổ sách, có 1 đầu vào thiếu, 1 số thuế đầu vào thừa.
Số thuề đầu vào ko kê khai trong BC thuế em đưa vô chi phí đc ko ah? em hạch toán
VD 1 phần thuế đầu vào chi phí đi công tác của xếp:
N642/ C133
2/Thuế đầu vào chi phí cho 1 cont hàng ko BC thuế thì mình vô
N 632/C133
Vậy mình đã hạch toán đúng chưa? mong mọi người chỉ giúp.
Số thuề đầu vào ko kê khai trong BC thuế em đưa vô chi phí đc ko ah? em hạch toán
VD 1 phần thuế đầu vào chi phí đi công tác của xếp:
N642/ C133
2/Thuế đầu vào chi phí cho 1 cont hàng ko BC thuế thì mình vô
N 632/C133
Vậy mình đã hạch toán đúng chưa? mong mọi người chỉ giúp.

