M
DN của mình mua điện và thuê sân bãi SX của một đơn vị khác. cứ đến cuối năm người ta mới xuất hóa đơn cho mình một lần. Vậy đầu năm mình có cần trích trước một khoản vào 335 (CP phải trả) để phân bổ cho các tháng ko? À còn nữa, VD như tháng tháng 10,11 DN ko có đơn đặt hàng nhưng lương công nhân thì vẫn phải trả, đến tháng 12 có 3 đơn đặt hàng, vậy chi phí tiền lương tháng 10,11 của CN mình đưa vào TK 142, sang tháng 12 mình sẽ phân bổ 142 cho 3 đơn đặt hàng đó có đc ko hay phải làm như thế nào?

