Hạch toán thế nào đối với quà tặng ?

  • Thread starter thuyhan
  • Ngày gửi
T

thuyhan

Guest
1/8/08
64
0
0
Thái Bình
chào cả nhà ,cả nhà cho mình hỏi với nhé,tết năm 2008 công ty mình được 1 công ty khác tặng cho chiếc tủ lạnh (có cả hoá đơn kèm theo -trịgiá 6tr )vậy xin hỏi mình hạch toán như thế nào vì sếp mình muốn đưa vào để tăng chi phí ?các bạn nào biết chỉ giùm mình với !:wall:
nếu chiếc tủ lạnh đó ko có hoá đơn thì hạch toán thế nào ??
cám ơn mọi người nhiều :flower1::flower1:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
N

nguyen1987

Cao cấp
Theo mình thì không ổn lắm, vì không có hoá đơn để chứng minh giá trị. Bên mình thì làm biên bản đánh giá lại TSCD trên, rồi đưa vào chi phí.
Nợ 211/Có TK 711. Làm bút toán phân bổ. Nợ TK 214/Có TK 211. Vậy thôi.
 
T

thuyhan

Guest
1/8/08
64
0
0
Thái Bình
Theo mình thì không ổn lắm, vì không có hoá đơn để chứng minh giá trị. Bên mình thì làm biên bản đánh giá lại TSCD trên, rồi đưa vào chi phí.
Nợ 211/Có TK 711. Làm bút toán phân bổ. Nợ TK 214/Có TK 211. Vậy thôi.

bạn ơi có hoá đơn đi kèm mà hoá đơn 6tr VAT 600k,vì trị giá 6tr chưa đủ ĐK cho vào TSCĐ mình HT như sau có đúng ko ?
Nợ 153=6tr
nợ 133=600k
có 771=6tr+600k
sau đó phân bổ
nợ 6423=6tr/12tháng
có 153=6tr/12tháng
các bạn xem giùm mình với !!!:flower1::flower1:
 
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
bạn ơi có hoá đơn đi kèm mà hoá đơn 6tr VAT 600k,vì trị giá 6tr chưa đủ ĐK cho vào TSCĐ mình HT như sau có đúng ko ?
Nợ 153=6tr
nợ 133=600k
có 771=6tr+600k
sau đó phân bổ
nợ 6423=6tr/12tháng
có 153=6tr/12tháng
các bạn xem giùm mình với !!!:flower1::flower1:

Nếu mà hạch toán vào 711 rồi thì phân bổ đưa vào chi phí làm gì nữa. Nó là tài sản biếu tặng thì chỉ quản lý về số lượng.
Còn muốn đưa được vào chi phí thì phải xác định nguồn cho tài sản này (nguyên tắc Nguồn = tài sản) vậy có thể coi như chi ra từ tiền góp vốn của GĐ (tặng Giám đốc) Nợ 111/có 411: 6.600.000. Mua CCDC VP Nợ 242/Có 111
Phân bổ 50% năm đâù: Nợ 6423/có 242.
 
F

fy29

Guest
chào cả nhà ,cả nhà cho mình hỏi với nhé,tết năm 2008 công ty mình được 1 công ty khác tặng cho chiếc tủ lạnh (có cả hoá đơn kèm theo -trịgiá 6tr )vậy xin hỏi mình hạch toán như thế nào vì sếp mình muốn đưa vào để tăng chi phí ?các bạn nào biết chỉ giùm mình với !:wall:
nếu chiếc tủ lạnh đó ko có hoá đơn thì hạch toán thế nào ??
cám ơn mọi người nhiều :flower1::flower1:

Hic
Theo ngu ý của em thì tủ lạnh thường để dùng (cho mục đích cá nhân) đã là mục đích cá nhân không phục vụ cho sản xuất kinh doanh thì cũng không được tính vào chi phí hợp lý.
---> đưa vào 411 để làm gì??? đó là nguồn vốn kinh doanh mà.

Chỉ đem dùng, quản lý về mặt số lượng thôi. và không quên cám ơn người tặng mình nhé
 
T

thuyhan

Guest
1/8/08
64
0
0
Thái Bình
Nếu mà hạch toán vào 711 rồi thì phân bổ đưa vào chi phí làm gì nữa. Nó là tài sản biếu tặng thì chỉ quản lý về số lượng.
Còn muốn đưa được vào chi phí thì phải xác định nguồn cho tài sản này (nguyên tắc Nguồn = tài sản) vậy có thể coi như chi ra từ tiền góp vốn của GĐ (tặng Giám đốc) Nợ 111/có 411: 6.600.000. Mua CCDC VP Nợ 242/Có 111
Phân bổ 50% năm đâù: Nợ 6423/có 242.

anh Duy Vinh ơi cho em hỏi nếu trong trường hợp này mà không có hoá đơn thì em hạch toán thế nào ?anh chỉ giúp em với ,Em cám ơn anh nhiều :flower1::lily:
 
T

thuyhan

Guest
1/8/08
64
0
0
Thái Bình
Hic
Theo ngu ý của em thì tủ lạnh thường để dùng (cho mục đích cá nhân) đã là mục đích cá nhân không phục vụ cho sản xuất kinh doanh thì cũng không được tính vào chi phí hợp lý.
---> đưa vào 411 để làm gì??? đó là nguồn vốn kinh doanh mà.

Chỉ đem dùng, quản lý về mặt số lượng thôi. và không quên cám ơn người tặng mình nhé

bạn FY29 ơi mình nghĩ tủ lạnh vẫn cho vào chi phí hợp lý dc mà (6423)công ty mình trước đây mua tủ nước nóng lạnh vẫn cho vào 6423 mà thuế ko nói gì .bạn nào có ý kiến khác ko ? thanks !:lily::flower1:
 
F

fy29

Guest
bạn FY29 ơi mình nghĩ tủ lạnh vẫn cho vào chi phí hợp lý dc mà (6423)công ty mình trước đây mua tủ nước nóng lạnh vẫn cho vào 6423 mà thuế ko nói gì .bạn nào có ý kiến khác ko ? thanks !:lily::flower1:

Bạn ơi MUA tủ thì không hạch toán được không?
ý mình nói là được nhận quà tặng mà. Mà tủ lạnh này vấn đề là dùng ở đâu? Có phục vụ cho sản xuất kinh doanh không?
 
T

thuyacoi

Guest
11/11/07
5
0
0
39
Trâu Quỳ Gia Lâm Hà Nội
Mình có đọc được trên Tạp chí Kế toán mình đưa các bạn tham khảo nhé. Mình cũng không rõ lắm là có được đưa vào chi phí 6423 không.
Giao dịch nhận TSCĐ được tài trợ biếu tặng

Khi nhận TSCĐ được tài trợ, biếu tặng, kế toán ghi:
Nợ TK 211, 213- GTHL
Có TK 711

Các chi phí phát sinh liên quan đến việc nhận TSCĐ được ghi tăng Nguyên giá TSCĐ:
Nợ TK 211, 213- Các chi phí liên quan
Có TK 111, 112

Tính chi phí thuế TNDN trên giá trị TSCĐ được tài trợ, biếu tặng:
Nợ TK 8211- Chi phí thuế TNDN
Có TK 3334- Thuế TN

Kết chuyển chi phí thuế TNDN để xác định kết quả:
Nợ TK 911- Xác định kết quả
Có TK 8211- Chi phí thuế TNDN

Kết chuyển kết quả sau thuế TNDN:
Nợ TK 911- Xác định kết quả
Có TK 421- Lợi nhuận chưa phân phối

Kết quả sau thuế được xác định và kết chuyển tăng nguồn vốn:
Nợ TK 421- Lợi nhuận chưa phân phối
Có TK 411- Nguồn vốn kinh doanh (4118)
 
T

thd6758

Cao cấp
4/5/07
2,280
119
63
Hà Nội
chào cả nhà ,cả nhà cho mình hỏi với nhé,tết năm 2008 công ty mình được 1 công ty khác tặng cho chiếc tủ lạnh (có cả hoá đơn kèm theo -trịgiá 6tr )vậy xin hỏi mình hạch toán như thế nào vì sếp mình muốn đưa vào để tăng chi phí ?các bạn nào biết chỉ giùm mình với !:wall:
nếu chiếc tủ lạnh đó ko có hoá đơn thì hạch toán thế nào ??
cám ơn mọi người nhiều :flower1::flower1:

bạn xem thêm phần xác định thu nhập chịu thuế TNDN sẽ rõ phải hạch toán thế nào.
 
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
anh Duy Vinh ơi cho em hỏi nếu trong trường hợp này mà không có hoá đơn thì em hạch toán thế nào ?anh chỉ giúp em với ,Em cám ơn anh nhiều :flower1::lily:

Về kỹ thuật hạch toán kế toán thì quà biếu tặng bất kể là gì đều hạch toán vào 711 - thu nhập khác và quản lý theo dõi số lượng (không trích khấu hao nữa). Nếu không có hoá đơn thì không hạch toán vào đâu cả (chỉ theo dõi quản lý sử dụng)
Nhưng nếu muốn phân bổ vào chi phí hợp lý thì tài sản (quà tặng) đó phải chi ra bằng nguồn chi ra của chính doanh nghiệp, như vậy hoá đơn nếu có nhận về cũng phải đứng tên và mã số thuế chính Doanh nghiệp của mình (cái này phải tự vận động và suy nghĩ rồi).
 
T

thuyhan

Guest
1/8/08
64
0
0
Thái Bình
Về kỹ thuật hạch toán kế toán thì quà biếu tặng bất kể là gì đều hạch toán vào 711 - thu nhập khác và quản lý theo dõi số lượng (không trích khấu hao nữa). Nếu không có hoá đơn thì không hạch toán vào đâu cả (chỉ theo dõi quản lý sử dụng)
Nhưng nếu muốn phân bổ vào chi phí hợp lý thì tài sản (quà tặng) đó phải chi ra bằng nguồn chi ra của chính doanh nghiệp, như vậy hoá đơn nếu có nhận về cũng phải đứng tên và mã số thuế chính Doanh nghiệp của mình (cái này phải tự vận động và suy nghĩ rồi).

em cám ơn anh Duy Vinh nhiều !mong anh chỉ bảo nhiều hơn nữa vì thực ra em ko học chuyên ngành kế toán ra .làm đến đâu khi nào phát sinh tình huống đến đó là em :wall::wall,.anh ơi em nên mua những loại sách nào để tham khảo ?cám ơn anh chỉ bảo !:flowersun:flowersun
 
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
Ra hiệu sách hoặc phòng tuyên truyền hỗ trợ ở các chi cục, cục thuế để mua sách: Chế độ hạch toán kế toán các doanh nghiệp nhỏ và vừa (theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006.
 
H

HOANGNAM

Cao cấp
17/10/04
1,257
17
38
60
Binh duong
chào cả nhà ,cả nhà cho mình hỏi với nhé,tết năm 2008 công ty mình được 1 công ty khác tặng cho chiếc tủ lạnh (có cả hoá đơn kèm theo -trịgiá 6tr )vậy xin hỏi mình hạch toán như thế nào vì sếp mình muốn đưa vào để tăng chi phí ?các bạn nào biết chỉ giùm mình với !:wall:
nếu chiếc tủ lạnh đó ko có hoá đơn thì hạch toán thế nào ??
cám ơn mọi người nhiều :flower1::flower1:
Bạn hạch toán tăng tài sản (CCDC) và tăng thu nhập. Tài sản này nếu sau đó dùng phục vụ SXKD thì tính vào chi phí bình thường.
 
H

HoangvaViet86

Guest
2/3/09
32
0
0
39
Hà Nội
mình đồng tình với cách giải quyết của bạn Duy Vinh là cho vào TK 711, nhưng cho mình hỏi bạn Duy Vinh là nếu hoá đơn mà ghi tên DN được biếu tặng, tất tật địa chỉ, MST... đều hợp lý, hợp lệ thì quà tặng đó có thể được coi là một khoản đầu vào của DN và được khấu trừ ko.
 
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
Bạn hạch toán tăng tài sản (CCDC) và tăng thu nhập. Tài sản này nếu sau đó dùng phục vụ SXKD thì tính vào chi phí bình thường.

Đừng hạch toán như thế! đã cho vào thu nhập khác nộp thuế 28% rồi lại đưa vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN lần nữa thì .... e rằng không ổn cho ông anh rồi:a_ok_d:
 
Sửa lần cuối:
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
mình đồng tình với cách giải quyết của bạn Duy Vinh là cho vào TK 711, nhưng cho mình hỏi bạn Duy Vinh là nếu hoá đơn mà ghi tên DN được biếu tặng, tất tật địa chỉ, MST... đều hợp lý, hợp lệ thì quà tặng đó có thể được coi là một khoản đầu vào của DN và được khấu trừ ko.

Nếu em 22 tuổi, anh 35 tuổi thì tối thiểu mình sẽ xưng hô là anh nhé!
Vấn đề của em hỏi thì không được em ạ! đã là quà tặng thì hạch toán vào 711, nhưng nếu tài sản đó sử dụng tiền của Cty mình và đúng mục đích (phục vụ SXKD) thì thuế được khấu trừ, phân bổ dần vào chi phí hợp lý.
 
H

HOANGNAM

Cao cấp
17/10/04
1,257
17
38
60
Binh duong
Đừng hạch toán như thế! đã cho vào thu nhập khác nộp thuế 28% rồi lại đưa vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN lần nữa thì .... e rằng không ổn cho ông anh rồi:a_ok_d:
Bạn nộp thuế thu nhập là tính trên khoản thu nhập ban có được từ quà tặng. Bạn đã ghi nhận là tài sản của DN rồi (theo hướng dẫn của chế độ kế toán) thì khi sử dụng vào hoạt động kinh doanh thì không có lý nào là không ghi nhận chi phí ! bạn có thể phân tích thêm thế nào là không ổn ?
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Đừng hạch toán như thế! đã cho vào thu nhập khác nộp thuế 28% rồi lại đưa vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN lần nữa thì .... e rằng không ổn cho ông anh rồi:a_ok_d:
Anh ơi ghi nhận vào 711, nó là thu nhập chịu thuế, nhưng nếu nó được sử dụng vào quá trình KD thì vẫn phải được cho vào chi phí chứ ạ :051:
Em đồng ý với ý kiến của anh Hoàng Nam.
 
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
Bạn nộp thuế thu nhập là tính trên khoản thu nhập ban có được từ quà tặng. Bạn đã ghi nhận là tài sản của DN rồi (theo hướng dẫn của chế độ kế toán) thì khi sử dụng vào hoạt động kinh doanh thì không có lý nào là không ghi nhận chi phí ! bạn có thể phân tích thêm thế nào là không ổn ?

Xin lỗi anh, tôi đã bị nhầm lẫn ở quan điểm thuế!
Thực ra trường hợp này rất ít gặp, sau khi xem kỹ các quy định ở TT134 và các chuẩn mực kế toán (không có) thì không quy định các khoản quà tặng, quà biếu bị loại ta khỏi chi phí hợp lý khi doanh nghiệp đã thực hiện các nghĩa vụ thuế (đưa vào TK 711 và tính thuế TNDN28%) khi QToán cuối năm. Như vậy vẫn có thể hạch toán tăng tài sản sau đó khấu hao hoặc phân bổ dần. Vậy chứng từ hợp lý là gì? Hoá đơn xuất quà tặng (ghi rõ quà tặng không thu tiền) của bên tặng và người thụ hưởng là tên đơn vị, mã số thuế của mình. Bút toán ghi tăng tài sản 211 hoặc phân bổ 142/242, ghi Có 711.
(Còn trường hợp không có chứng từ thì đương nhiên không hạch toán được rồi)
Tuy nhiên, giả sử có kiểu quà tặng của cá nhân cho cty là TSCĐ của cá nhân đã cũ. Vậy vấn đề đặt ra là ghi giá trị bao nhiêu để làm căn cứ tính khấu hao, không thể ghi đến 1 tỷ để tính vào chi phí được. Vậy có phải dùng đến định giá tài sản, hay biên bản họp cổ đông, thành viên... định giá không? như vậy có khách quan không? có cách nào không? Nếu anh đã biết mong anh trả lời giúp! Về quan điểm kế toán và quan điểm của cơ quan Thuế!
Xin cám ơn.
 

Xem nhiều