H
Cả nhà giúp mình với nhé!
năm 2007 công ty mình lỗ hơn 100tr. theo qui định thì đầu năm tiến hành phải kết chuyển số dư của 4212 nên Đầu năm 2008 mình đã làm bút toán kết chuyển lỗ sang 4211 rồi. nhưng năm 2008 này công ty vẫn lỗ tiếp nữa. nhưng khi thính thuế TNDN thì năm nay cũng đang lỗ thì đâu phải nộp thuế đâu mà cần phải chuyển số lỗ của 2007 này nhỉ.
năm 2007 công ty mình lỗ hơn 100tr. theo qui định thì đầu năm tiến hành phải kết chuyển số dư của 4212 nên Đầu năm 2008 mình đã làm bút toán kết chuyển lỗ sang 4211 rồi. nhưng năm 2008 này công ty vẫn lỗ tiếp nữa. nhưng khi thính thuế TNDN thì năm nay cũng đang lỗ thì đâu phải nộp thuế đâu mà cần phải chuyển số lỗ của 2007 này nhỉ.

