Hạch toán hàng khuyến mại với nhà phân phối

  • Thread starter Vando
  • Ngày gửi
V

Vando

Cao cấp
11/12/05
436
3
16
Bac Giang
Mình gặp trường hợp sau nhà các bác giúp đỡ:
Nhà phân phối nhận được hóa đơn khuyến mại theo chương trình của nhà sản xuất. Số hàng khuyến mại này bắt buộc phải khuyến mại lại cho khách hàng, nhà phân phối chỉ là trung gian.
+ Nếu hạch toán ngay vào chi phí và thu nhập thì sẽ dẫn tới sai lệch bản chất của KQKD (VD khi mới nhập hàng về chưa tiêu thụ thì khuyến mại đã ghi ngay vào doanh thu trong khi chưa có chi phí khuyến mại tương ứng).
+ Vậy có thể hạch toán:
Khi nhận hàng khuyến mại: Nợ 156/Có 3388
Khi khuyến mại:
Nợ 641/Có 511
Nợ 632/Có 156
Cuối kỳ căn cứ vào số hàng đã thực hiện : Nợ 3388/Có 711
Về bản chất 641 này = 711 nhưng có thể bị lệch một chút do phương pháp tính giá xuất kho.
Xin trân trọng cảm ơn.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
H

hienhoang1279

Guest
19/3/09
1
0
1
hà nội
Mình cũng có hàng khuyến mại nhưng ko bắt buộc phải khuyến mại lại cho khách hàng. bên mình để bán như hàng mua. Và mình hạch toán luôn là Nợ 156/Có 711. Theo mình bạn hạch toán như thế là hợp lý
 
Sửa lần cuối:
N

ngyuenxuan

Guest
29/3/07
53
0
0
HCM
Mình cũng có hàng khuyến mại nhưng ko bắt buộc phải khuyến mại lại cho khách hàng. bên mình để bán như hàng mua. Và mình hạch toán luôn là Nợ 156/Có 711. Theo mình bạn hạch toán như thế là hợp lý

Các bạn ơi, bên mình là cty dược phẩm khi bán hàng cty mình có mua một số hàng mỹ phẩm để khuyến mãi kèm theo hàng dược phẩm các bạn cho mình hỏi trong trường hợp nào thì mình được khuyễn mãi (hay là cứ thích thi khuyến mãi cho khách), thủ tục, hồ sơ hàng khuyến mãi như thế nào cho hợp lệ và mình định khỏan thế này có đúng không các bạn.

Mua hàng khuyến mãi: Nợ 156, 1331/ có 111, 112
Xuất hàng khuyến mãi : Nợ 632 / Có 156 ( bằng giá mua chưa thuế)
Nợ 641 / Có 511, 33311 ( TK 511 bằng giá mua chưa thuế)

Mình định khoản như vậy có đúng ko các bạn. Giúp mình nhé
 

Xem nhiều