phiếu thu có dùng làm chứng từ gốc không?

  • Thread starter Thread starter vinhi01
  • Ngày gửi Ngày gửi

vinhi01

Trung cấp
cty tôi hợp tác kinh doanh với đvị khác, vế phần dồng phục cho nv cty mình phải mua của đvị ấy, nhưng đvị đó k xuất hoá đơn mà xuất 1 pthu. Như vậy pthu này có dùng làm ctừ gốc được k? Xin trả lời giúp cám ơn nhiều
 
cty tôi hợp tác kinh doanh với đvị khác, vế phần dồng phục cho nv cty mình phải mua của đvị ấy, nhưng đvị đó k xuất hoá đơn mà xuất 1 pthu. Như vậy pthu này có dùng làm ctừ gốc được k? Xin trả lời giúp cám ơn nhiều
Phiếu thu được phép dùng làm chứng từ gốc nhưng không đủ điều kiện để tính vào chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.
 
Xin cám ơn bạn, mình mới làm kế toán nên còn phải học nhiều. Mình biết rằng hóa đơn đỏ là chi phí hợp lý để được tíh vào chi phí khi tính T.TNDN, vậy những chi phí không được trừ khi tính T.TNDN thì đưa vào đâu? Xin hướng dẫn
 
Xin cám ơn bạn, mình mới làm kế toán nên còn phải học nhiều. Mình biết rằng hóa đơn đỏ là chi phí hợp lý để được tíh vào chi phí khi tính T.TNDN, vậy những chi phí không được trừ khi tính T.TNDN thì đưa vào đâu? Xin hướng dẫn

Trừ vào lợi nhuận sau thuế. (quản lý nội bộ thôi)
 
Xin cám ơn bạn, mình mới làm kế toán nên còn phải học nhiều. Mình biết rằng hóa đơn đỏ là chi phí hợp lý để được tíh vào chi phí khi tính T.TNDN, vậy những chi phí không được trừ khi tính T.TNDN thì đưa vào đâu? Xin hướng dẫn
Thì vẫn đưa vào chi phí, chỉ đến khi làm tờ khai tự quyết toán thuế thì tự giác loại nó ra. Trong tờ khai quyết toán thuế có mục là "Các khoản làm tăng doanh thu tính thuế" đó. Đọc đi rồi hiểu.
 
Xin cám ơn Thanhvunt và Vuongthu rất nhiều. Mình hiểu rồi. chúc mọi người vui vẽ và thành công.:byebye:
 
Mình muốn nhờ bạn Thanhvunt chỉ giúp: Mình mua hàng trong tháng 10/08, trị giá 22 triệu (Trong đó GTGT 2 tr), nhưng lúc đó chỉ thanh toán cho người bán 16tr. Sang tháng 12/08 thanh toán nốt 6tr. Bên bán hàng đã xuất hoá đơn trong tháng 10. Lúc đó bên mình viết phiếu chi tiền cho người bán là 16tr (kèm 1 chứng từ gốc là hoá đơn GTGT). Tháng 12 viết phiếu chi cho người bán 6tr (không có chứng từ gốc kèm theo). Viết phiếu chi như vậy có được không? Và mình định khoản thế nào cho sát với thực tế? Giúp mình với. Xin cám ơn trước!
 
Mình muốn nhờ bạn Thanhvunt chỉ giúp: Mình mua hàng trong tháng 10/08, trị giá 22 triệu (Trong đó GTGT 2 tr), nhưng lúc đó chỉ thanh toán cho người bán 16tr. Sang tháng 12/08 thanh toán nốt 6tr. Bên bán hàng đã xuất hoá đơn trong tháng 10. Lúc đó bên mình viết phiếu chi tiền cho người bán là 16tr (kèm 1 chứng từ gốc là hoá đơn GTGT). Tháng 12 viết phiếu chi cho người bán 6tr (không có chứng từ gốc kèm theo). Viết phiếu chi như vậy có được không? Và mình định khoản thế nào cho sát với thực tế? Giúp mình với. Xin cám ơn trước!
Chi bao nhiêu thì viết bấy nhiêu. Viết phiếu chi như vậy đúng rồi, định khoản sát với thực tế là sao? Tại sao không định khoản thực tế mà chỉ sát thực tế thôi?

Mua hàng:
N156 - 20M
N1331 - 2M
C331 - 22M

Thanh toán lần 1: N331 / C1111 - 16M

Thanh toán lần 2: N331 / C1111 - 6M

Đơn giản thôi mà
 
Cám ơn nhiều và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ của bạn. Mình mới làm nên không yên tâm khi viết phiếu chi không có chứng từ gốc đi kèm.
 
Bạn làm như mình mua hàng nhưng chưa thanh toán ngay lúc đó mà cho vô TK 331 - phải trả người bán và làm từng bút toán trả người bán theo số ngày mà mình viết phiếu chi
 
Back
Top