V
cty tôi hợp tác kinh doanh với đvị khác, vế phần dồng phục cho nv cty mình phải mua của đvị ấy, nhưng đvị đó k xuất hoá đơn mà xuất 1 pthu. Như vậy pthu này có dùng làm ctừ gốc được k? Xin trả lời giúp cám ơn nhiều
Phiếu thu được phép dùng làm chứng từ gốc nhưng không đủ điều kiện để tính vào chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.cty tôi hợp tác kinh doanh với đvị khác, vế phần dồng phục cho nv cty mình phải mua của đvị ấy, nhưng đvị đó k xuất hoá đơn mà xuất 1 pthu. Như vậy pthu này có dùng làm ctừ gốc được k? Xin trả lời giúp cám ơn nhiều
Xin cám ơn bạn, mình mới làm kế toán nên còn phải học nhiều. Mình biết rằng hóa đơn đỏ là chi phí hợp lý để được tíh vào chi phí khi tính T.TNDN, vậy những chi phí không được trừ khi tính T.TNDN thì đưa vào đâu? Xin hướng dẫn
Thì vẫn đưa vào chi phí, chỉ đến khi làm tờ khai tự quyết toán thuế thì tự giác loại nó ra. Trong tờ khai quyết toán thuế có mục là "Các khoản làm tăng doanh thu tính thuế" đó. Đọc đi rồi hiểu.Xin cám ơn bạn, mình mới làm kế toán nên còn phải học nhiều. Mình biết rằng hóa đơn đỏ là chi phí hợp lý để được tíh vào chi phí khi tính T.TNDN, vậy những chi phí không được trừ khi tính T.TNDN thì đưa vào đâu? Xin hướng dẫn
Chi bao nhiêu thì viết bấy nhiêu. Viết phiếu chi như vậy đúng rồi, định khoản sát với thực tế là sao? Tại sao không định khoản thực tế mà chỉ sát thực tế thôi?Mình muốn nhờ bạn Thanhvunt chỉ giúp: Mình mua hàng trong tháng 10/08, trị giá 22 triệu (Trong đó GTGT 2 tr), nhưng lúc đó chỉ thanh toán cho người bán 16tr. Sang tháng 12/08 thanh toán nốt 6tr. Bên bán hàng đã xuất hoá đơn trong tháng 10. Lúc đó bên mình viết phiếu chi tiền cho người bán là 16tr (kèm 1 chứng từ gốc là hoá đơn GTGT). Tháng 12 viết phiếu chi cho người bán 6tr (không có chứng từ gốc kèm theo). Viết phiếu chi như vậy có được không? Và mình định khoản thế nào cho sát với thực tế? Giúp mình với. Xin cám ơn trước!