L
Chào Bà con Webketoan!
Mình mới nhận làm kế toán ở công ty mình năm 2008. Năm 2007, công ty mình có chuyển trả một phần tiền thuê đất cho Tổng công ty TM Hapro và kế toán cũ đã hạch toán vào TSCĐ vô hình. Còn theo mình thì nên để ở TK 241.
Nợ TK 241
Có TK 112
Đến khi nào trả hết số tiền thuê đất theo hợp đồng thì mới kết chuyển từ CP đầu tư XD cơ bản sang TSCĐVH
Nợ TK 213
Có TK 241
Làm như mình có đúng không?
Và nếu đúng thì mình điều chỉnh lại bút toán năm 2007, đã làm Báo cáo tài chính vào năm 2008 có được không?
*Bút toán điều chỉnh:
Nợ TK 241
Có TK 213
Bạn nào biết chỉ giùm mình với. Cảm ơn trước nhé!
Mình mới nhận làm kế toán ở công ty mình năm 2008. Năm 2007, công ty mình có chuyển trả một phần tiền thuê đất cho Tổng công ty TM Hapro và kế toán cũ đã hạch toán vào TSCĐ vô hình. Còn theo mình thì nên để ở TK 241.
Nợ TK 241
Có TK 112
Đến khi nào trả hết số tiền thuê đất theo hợp đồng thì mới kết chuyển từ CP đầu tư XD cơ bản sang TSCĐVH
Nợ TK 213
Có TK 241
Làm như mình có đúng không?
Và nếu đúng thì mình điều chỉnh lại bút toán năm 2007, đã làm Báo cáo tài chính vào năm 2008 có được không?
*Bút toán điều chỉnh:
Nợ TK 241
Có TK 213
Bạn nào biết chỉ giùm mình với. Cảm ơn trước nhé!

