Hạch toán TK 241

Miu Khoang

Sơ cấp
Trong năm qua cty tôi có mua 1 số VL về dự định xây dựng trụ sở, đã HT vào 241. Nay cty không xây dựng nữa mà đi thuê địa điểm, nay số dư TK 241 phải xử lý như thế nào?
 
Trong năm qua cty tôi có mua 1 số VL về dự định xây dựng trụ sở, đã HT vào 241. Nay cty không xây dựng nữa mà đi thuê địa điểm, nay số dư TK 241 phải xử lý như thế nào?

Theo mình thì bạn nên ghi giảm 241, ghi tăng chi phí, sau đó phân bổ chi phí
 
sao không thanh lý đi,nếu bán lỗ thì hạch toán lỗ!
 
sao không thanh lý đi,nếu bán lỗ thì hạch toán lỗ!

Mình cũng nghĩ như vậy, khi mục đích sử dụng đống NVL của bạn thay đổi (mình nghĩ sẽ có văn bản để minh chứng cho việc này và thực tế là đã đi thuê) vì vậy bạn có thể thanh lý NVL đi, sau khi thu hồi thì tính toán giữa tiền mua và tiền bán được lúc đó hạch toán tổng thể. Với lại theo mình lúc bạn mua NVL có thể để ở 152 chứ sao lại cho thẳng 241 nhỉ?
 
Mình cũng nghĩ như vậy, khi mục đích sử dụng đống NVL của bạn thay đổi (mình nghĩ sẽ có văn bản để minh chứng cho việc này và thực tế là đã đi thuê) vì vậy bạn có thể thanh lý NVL đi, sau khi thu hồi thì tính toán giữa tiền mua và tiền bán được lúc đó hạch toán tổng thể. Với lại theo mình lúc bạn mua NVL có thể để ở 152 chứ sao lại cho thẳng 241 nhỉ?

để làm nhà mà nên bỏ vô 241, giờ hoãn lại ko làm nhà nữa nên mới có số dư ở đó.
 
ặc thế bút toán điều chỉnh bạn để lam je nhể!cuối tháng mới phải nộp BCTC cơ mừ???????
 
bởi vì hiện tại Công ty ko XD nhà mà lại có số dư bên nợ TK 241 nên một mặt để bình toán TK này đồng thời minh muốn ghi tăng chi phí như vậy có sai chế độ không?
 
Back
Top