chuyến này tui toi đời rùi,ko xuất hóa đơn đầu ra 3 tháng lun!huhu
Mình nghĩ là ko có cách nào,chấp nhận bị phạt hai lỗi : Chậm kê khai và chậm nộp thôi bạn ạ.Dear tất cả các anh chị!
Em cũng đang gặp trường hợp như trường hợp của bạn Minhhuong08.
Em cũng vừa mới nhận lời làm kế toán giúp một người chị cùng Cty (chị ấy không biết gì về ktoán cả, DN của chị ấy kinh doanh nhà nghỉ và cho thuê phòng trọ cho công nhân ở).Khi em nhận làm thì thấy có các vấn đề sau:
1. DNTN ấy bắt đầu có dthu từ T8 năm 2008, nhưng do không biết đến tận T5 2009 DN ấy mới mua quyển HĐGTGT và em đã bắt đầu khai báo thuế từ tháng 5 năm 2009 nhưng chỉ báo VAT đầu vào của T1,2,3,4,5 năm 2009 thôi và đầu ra khai báo là "không phát sinh" vì không thể xuất hóa đơn cho những tháng trước vào tháng này được. Nhưng tổng dthu thực tế psinh từ T8 năm 2009 đến T5 năm 2009 là 64.550.000vnd với thuế suất 10% = 6.550.000 vnd chưa khai báo. Vậy các anh chị giúp em phải làm như thế nào để không bị phạt do khai báo chậm được không ạ (Vì em mới nhận làm giúp cho chị ấy từ ngày 15 tháng 6 năm 2009 thôi.)
2. Chị ấy dự định chỉ xuất hóa đơn GTGT cho 1 nửa dthu thôi, 1 nửa dthu còn lại chi ấy xuất HĐbán lẻ. Cho em hỏi làm như vậy liệu cơ quan thuế có biết không ạ? Và em phải làm ntn?
Rất mong các anh chị nhiệt tình giúp đỡ!
Em xin cám ơn các anh chị
Nguyễn Tiến
1/Mình nghĩ là ko có cách nào,chấp nhận bị phạt hai lỗi : Chậm kê khai và chậm nộp thôi bạn ạ.
Giải quyết xong thì rút kinh nghiệm làm lại cho cẩn thận hơn.Hihi
Hóa đơn đầu vài phải kê theo từng tháng..nếu đầu vào lại > đầu ra thì nộp thuế là điều tất nhiên. mạnh dạn nộp thuế đi rồi tháng sau đôi khi được khấu trừ đó hiiiiiiiiii
Dear tất cả các anh chị!
Em cũng đang gặp trường hợp như trường hợp của bạn Minhhuong08.
Em cũng vừa mới nhận lời làm kế toán giúp một người chị cùng Cty (chị ấy không biết gì về ktoán cả, DN của chị ấy kinh doanh nhà nghỉ và cho thuê phòng trọ cho công nhân ở).Khi em nhận làm thì thấy có các vấn đề sau:
1. DNTN ấy bắt đầu có dthu từ T8 năm 2008, nhưng do không biết đến tận T5 2009 DN ấy mới mua quyển HĐGTGT và em đã bắt đầu khai báo thuế từ tháng 5 năm 2009 nhưng chỉ báo VAT đầu vào của T1,2,3,4,5 năm 2009 thôi và đầu ra khai báo là "không phát sinh" vì không thể xuất hóa đơn cho những tháng trước vào tháng này được. Nhưng tổng dthu thực tế psinh từ T8 năm 2009 đến T5 năm 2009 là 64.550.000vnd với thuế suất 10% = 6.550.000 vnd chưa khai báo. Vậy các anh chị giúp em phải làm như thế nào để không bị phạt do khai báo chậm được không ạ (Vì em mới nhận làm giúp cho chị ấy từ ngày 15 tháng 6 năm 2009 thôi.)
2. Chị ấy dự định chỉ xuất hóa đơn GTGT cho 1 nửa dthu thôi, 1 nửa dthu còn lại chi ấy xuất HĐbán lẻ. Cho em hỏi làm như vậy liệu cơ quan thuế có biết không ạ? Và em phải làm ntn?
Rất mong các anh chị nhiệt tình giúp đỡ!
Em xin cám ơn các anh chị
Nguyễn Tiến