Kết chuyển chi phí và doanh thu vào 911

  • Thread starter Haihung87
  • Ngày gửi
H

Haihung87

Trung cấp
9/1/09
88
0
6
Tp HCM
C:018:ả nhà ơi chỉ giup em voi.em kết chuyển chi phí vào Nợ 911 la:60triệu, doanh thu vào bên Co 911 la 55 triệu.vậy trong bảng cân đối số phát sinh em ghi bên Nợ và bên Có của 911 la 60triệu,và phần chênh lệch 5triệu e ghi đưa vào N 421
5triệu phải k ah.Mong được sự giúp đỡ của các pác.thanks :thanx:
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
H

hac phin

Guest
2/3/09
40
0
0
37
Hoai Duc,Ha Noi
:boldred:kết chuyển chi phí là no tk 911,ket chuyển DT là co tk 911 chu!rùi chênh lệch lỗ mói ghi no tk 421 chu!cậu định khoản sai rùi!còn trên bảng cân đối số phát sinh ghi vậy là đúng rùi đấy!:boldred:
 
H

Haihung87

Trung cấp
9/1/09
88
0
6
Tp HCM
thanks hac phin nha.chiều hôm wa minh đặt câu hỏi gấp quá nên lộn chi phí và doanh thu vào 911.hehe
 
L

liencodon

Guest
5/3/09
1
0
0
41
ninh thuan
công ty em mới thanh lập mà em cũng mới bắt đầu đi làm. nên em co nhieu khó khăn trong cong việc kế toán. anh chi nào có bài mẫu về sổ sách kế toan mail chi liên địa chỉ mail la tanbangtroi1984@yahoo.com. Liên đang rát cần để tham khảo. cam on nhiều nha.
 
H

haihuong0584

Trung cấp
1/3/07
160
1
18
41
Ninh Binh
Trong bảng cân đối tài khoản phần lỗ ghi bằng số âm trên số dư có của TK 421 có được không? để số dư trên bảng này khớp với phần TS, NV trong bảng cân đối kế toán. Thế có đúng không các anh chị?
 
T

thd6758

Cao cấp
4/5/07
2,280
119
63
Hà Nội
Trong bảng cân đối tài khoản phần lỗ ghi bằng số âm trên số dư có của TK 421 có được không? để số dư trên bảng này khớp với phần TS, NV trong bảng cân đối kế toán. Thế có đúng không các anh chị?

Không đúng phần lỗ phải thể hiện bên nợ TK 421, trên bảng cân đối kế tóan ghi số âm.
 
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
Trong bảng cân đối tài khoản phần lỗ ghi bằng số âm trên số dư có của TK 421 có được không? để số dư trên bảng này khớp với phần TS, NV trong bảng cân đối kế toán. Thế có đúng không các anh chị?

Cách đặt vấn đề của bạn cũng khá hay. Có lần mình cũng có ý tưởng như bạn. Nhưng nói ra thì ngại anh chị cho đó là ý tưởng "khờ dại"

Thật sự, tính chất của bảng cân đối phát sinh nó khác với bảng cân đối kế toán.
Nguyên tắc rút số dư cuối kỳ cho các tài khoản ở bảng cân đối phát sinh cùng các sổ chi tiết, sổ cái, chắc điều này hẳn anh chị học qua kế toán ai cũng hiểu cả.

Hiện cũng chưa rõ có được phép làm như vậy không ? Những trường hợp các tài khoản ở bảng cân đối phát sinh khi chuyển lên bảng cân đối kế toán phải ghi bằng số âm thì bảng cân đối phát sinh mình có được phép ghi như vậy không ?
 
levanton

levanton

Cao cấp
Cách đặt vấn đề của bạn cũng khá hay. Có lần mình cũng có ý tưởng như bạn. Nhưng nói ra thì ngại anh chị cho đó là ý tưởng "khờ dại"

Thật sự, tính chất của bảng cân đối phát sinh nó khác với bảng cân đối kế toán.
Nguyên tắc rút số dư cuối kỳ cho các tài khoản ở bảng cân đối phát sinh cùng các sổ chi tiết, sổ cái, chắc điều này hẳn anh chị học qua kế toán ai cũng hiểu cả.

Hiện cũng chưa rõ có được phép làm như vậy không ? Những trường hợp các tài khoản ở bảng cân đối phát sinh khi chuyển lên bảng cân đối kế toán phải ghi bằng số âm thì bảng cân đối phát sinh mình có được phép ghi như vậy không ?

Chào bác Trí !
Chúc bác khoẻ !
Việc số dư các tài khoản trong Bảng cân đối số phát sinh. Căn cứ để lập Bảng Cân đối số phát sinh là sổ cái và các sổ chi tiết. Nguyên tắc, kết cấu của các tài khoản không cho phép tài khoản có số dư âm.Hoặc là Số dư bên Nợ, số dư =0 hoặc số dư Có. Một số nghiệp vụ khi định khoản xong, thấy số dư không đúng với kết cấu, nguyên tắc thì kế toán phải điều chỉnh, xem lại định khoản, hoặc bổ sung một định khoản khác để khắc phục.

Chào thân ái !
 

Xem nhiều