Chi phí dở dang 154 trong công ty xây dựng

  • Thread starter bomngoc83
  • Ngày gửi
B

bomngoc83

Guest
29/11/08
6
0
0
42
HCM
Chào các bạn, mình có 1 thắc mắc vẫn chưa giải quyết được. Mình làm cho công ty xây dựng, chuyên xây dựng cho các công trình. Đến cuối năm khi quyết toán, bác kế toán trưởng tại công ty mình có dùng TK 154 của công trình này kết chuyển sang TK 154 của công trình khác,mình không hiểu tại sao lại kết chuyển như thế.Mình có hỏi nhưng bác không nói, nên đành nhờ các bạn giúp đỡ mình để mình hiểu, vì bắt đầu năm nay mình sẽ chịu trách nhiệm về báo cáo và quyết toán.
Nợ TK 1541A
Có TK 1541B
cám ơn các bạn nhiều
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
T

thd6758

Cao cấp
4/5/07
2,280
119
63
Hà Nội
Chào các bạn, mình có 1 thắc mắc vẫn chưa giải quyết được. Mình làm cho công ty xây dựng, chuyên xây dựng cho các công trình. Đến cuối năm khi quyết toán, bác kế toán trưởng tại công ty mình có dùng TK 154 của công trình này kết chuyển sang TK 154 của công trình khác,mình không hiểu tại sao lại kết chuyển như thế.Mình có hỏi nhưng bác không nói, nên đành nhờ các bạn giúp đỡ mình để mình hiểu, vì bắt đầu năm nay mình sẽ chịu trách nhiệm về báo cáo và quyết toán.
Nợ TK 1541A
Có TK 1541B
cám ơn các bạn nhiều

Bạn xem nội dung của việc kết chuyển đó bởi trong xây dựng có nhiều hạng mục hoặc giai đoạn xây dựng do vậy có một số kế toán làm theo kiểu kết chuyển các giai đoạn cho nhau đến khi hoàn thành công trình.
 
B

bomngoc83

Guest
29/11/08
6
0
0
42
HCM
Bạn xem nội dung của việc kết chuyển đó bởi trong xây dựng có nhiều hạng mục hoặc giai đoạn xây dựng do vậy có một số kế toán làm theo kiểu kết chuyển các giai đoạn cho nhau đến khi hoàn thành công trình.

Nhưng bạn ơi cho mình hỏi 1 chút nữa. Mình có mở phần kết chuyển xem và thấy công trình B đã chấm dứt xây dựng công trình, cỏn công trình A năm nay hết. Trong năm cty mình có c/trình khác và khi có hoá đơn cho c/trình C nhưng vì c/trình B chưa đủ số vật tư như bên dự toán nên kế toán vật tư bên mình tạm thời lấy hoá đơn của c/trình C cứ phân bổ vào cho c/trình B. Và lúc đầu do mới vào cty làm nên mình vào hoá đơn cho c/trình đó mà ko biết c/trình đã hoàn thành. Nên cuối năm bác KTT kết chuyển vào hết cho c/trình B. Mà mình xem sách ko thấy việc kết chuyển như thế. Mong nhận được hồi âm của các bạn
 
Sửa lần cuối:
T

thd6758

Cao cấp
4/5/07
2,280
119
63
Hà Nội
Nhưng bạn ơi cho mình hỏi 1 chút nữa. Mình có mở phần kết chuyển xem và thấy công trình B đã chấm dứt xây dựng công trình, cỏn công trình A năm nay hết. Trong năm cty mình có c/trình khác và khi có hoá đơn cho c/trình C nhưng vì c/trình B chưa đủ số vật tư như bên dự toán nên kế toán vật tư bên mình tạm thời lấy hoá đơn của c/trình C cứ phân bổ vào cho c/trình B. Và lúc đầu do mới vào cty làm nên mình vào hoá đơn cho c/trình đó mà ko biết c/trình đã hoàn thành. Nên cuối năm bác KTT kết chuyển vào hết cho c/trình B. Mà mình xem sách ko thấy việc kết chuyển như thế. Mong nhận được hồi âm của các bạn

Vấn đề cần xem xét là nếu hóa đơn vật tư không ghi rõ vật tư cho công trình nào và vật tư đó vân xphù hợp với dự toán các công trình thì việc đưa lẫn sang cho nhau có thể chấp nhận được mặc dù như vỵa sẽ phản ánh không đúng thực chất giá trị công trình khi thuế quyết tóan nếu họ phát hiện được sẽ bị loại ra đấy.
Còn việc phân loại tài khoản thành các chi tiết từ đó có sự hạch toán giữa các chi tiết đứng về chế độ kế toán không có gì sai cả.
 

Xem nhiều