giá trị hàng tồn kho lớn hơn giá tri trong bảng CĐKT

  • Thread starter trangnhavn
  • Ngày gửi
T

trangnhavn

Guest
4/7/08
11
0
0
thai nguyen
Cho em hỏi các bác với a. em nên xử lý thế nào? cuối năm 2008 trong sổ chi tiết NVL còn tồn hơn 1 tỷ mà trong báo cáo tài chính thì chỉ có 820 triệu. em phải làm thế nào cho sổ sách và báo cáo cân để chuyển sang sổ chi tiết NVL năm 2009 .Các bác cứu em với.:boldred:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
T

trieukhang

Cao cấp
1/5/08
606
2
18
SG
Báo cáo tài chính thì lấy số liệu từ CĐKT, sổ kế toán chi tiết.... Vậy thì bạn nên kiểm tra và đối chiếu cách hạch toán của mình, cách ghi sổ, ... xem có sự nhầm lẫn nào không vậy?
 
T

trangnhavn

Guest
4/7/08
11
0
0
thai nguyen
Báo cáo tài chính thì lấy số liệu từ CĐKT, sổ kế toán chi tiết.... Vậy thì bạn nên kiểm tra và đối chiếu cách hạch toán của mình, cách ghi sổ, ... xem có sự nhầm lẫn nào không vậy?
 
T

trangnhavn

Guest
4/7/08
11
0
0
thai nguyen
Nhưng hàng tồn kho bị như thế từ mấy năm nay rồi em mới làm ở Dn này mà đã phải làm báo cáo rồi nên muốn hỏi phải điều chỉnh giá tồn kho như thế nào:wall: cho nó cân đối
 
H

Heocondatin

Sơ cấp
16/2/09
5
0
1
41
Gia Lai
hàng tồn kho ít hơn thực tế kho hiện tại

cty của mình KD về các dịch vụ, hàng nhập kho và xuất kho khác nhau vì truóc khi lập cty, GĐ của mình mua hàng với tư cách cá nhân, đến khi lập cty, số hàng đó vẫn còn nhìu, nên giờ vẫn cứ làm, hóa đơn thì vẫn phải xuất. mỗi lần viết hóa đơn và báo cáo cực quá, cả nhà có cách nào cân đối được hàng trong kho giúp mình với.
 
tranvanquyen

tranvanquyen

Tổ bán báo xa người yêu..
cty của mình KD về các dịch vụ, hàng nhập kho và xuất kho khác nhau vì truóc khi lập cty, GĐ của mình mua hàng với tư cách cá nhân, đến khi lập cty, số hàng đó vẫn còn nhìu, nên giờ vẫn cứ làm, hóa đơn thì vẫn phải xuất. mỗi lần viết hóa đơn và báo cáo cực quá, cả nhà có cách nào cân đối được hàng trong kho giúp mình với.
Có 3 cách:
- Thêm 1 bộ chứng từ nhập hàng (hơi khó nhỉ)
- Có thể 1 số hóa đơn không xuất
- Làm 1 bảng kê mua hàng từ sếp bạn, hoặc tăng vốn do vốn góp bằng vật tư của sếp
Thân!
 
L

luongha

Guest
13/5/08
105
0
0
40
Ha Noi
Cho em hỏi các bác với a. em nên xử lý thế nào? cuối năm 2008 trong sổ chi tiết NVL còn tồn hơn 1 tỷ mà trong báo cáo tài chính thì chỉ có 820 triệu. em phải làm thế nào cho sổ sách và báo cáo cân để chuyển sang sổ chi tiết NVL năm 2009 .Các bác cứu em với.:boldred:

Số liệu trên bảng cân đối kế toán được lấy từ sổ cái, mà sổ chi tiết và sổ cái dùng để đối chiếu với nhau. Bây giờ hai sổ lệch nhau thì tốt nhất là bạn nên kiểm kê kho xem số lượng hàng thực tế là như thế nào sau đó mới có biện pháp xử lý được
 
H

Heocondatin

Sơ cấp
16/2/09
5
0
1
41
Gia Lai
Có 3 cách:
- Thêm 1 bộ chứng từ nhập hàng (hơi khó nhỉ)
- Có thể 1 số hóa đơn không xuất
- Làm 1 bảng kê mua hàng từ sếp bạn, hoặc tăng vốn do vốn góp bằng vật tư của sếp
Thân!

ở đây có 1 vấn đề là cty của mình, hóa đơn đầu vào của 1 cty khác, cty đó căn cú trên hóa dơn đầu ra để tính hoa hồng cho cty của mình. nên hơi khó để có thể làm cho cái kho đó cân bàng. có cách nào khác k cả nhà?
 
K

khunglongcodon

Guest
13/1/08
26
3
3
TP.HCM
Theo mình, bạn nên kiểm kê lại. Rồi căn cứ vào biên bản kiểm kê xác định phần thiếu, sau đó, hạch toán N1381/C152. Sau đó kêu sếp làm cái quyết định tính phần mất mát vào chi phí trong kỳ. Rồi bạn hạch toán N642/C1381.
 
H

havina

Guest
24/3/09
11
0
0
Hanoi
Trường hợp hàng thiếu, thừa so với hoá đơn. Nếu thừa không rõ nguyên nhân : Nợ 152,156/Có 711. Hoặc chờ xử lý trong TK 3381: Nợ 152, 156/ Có 3381 = trị giá chênh lệch.
Trường hợp thiếu hàng hoá: Nợ 811/Có 1381 -chờ xử lý
 
1

112

Trung cấp
2/10/03
132
0
16
Trường hợp hàng thiếu, thừa so với hoá đơn. Nếu thừa không rõ nguyên nhân : Nợ 152,156/Có 711. Hoặc chờ xử lý trong TK 3381: Nợ 152, 156/ Có 3381 = trị giá chênh lệch.
Trường hợp thiếu hàng hoá: Nợ 811/Có 1381 -chờ xử lý

Cho mình hỏi về trường hợp hang thừa chưa rõ nguyên nhân chờ xử lý.
Năm 2008 mình xem lại Trên BCTC năm 2007 mình làm hàng tồn kho thừa so với sổ chi tiết là 7tr . Khi kết chuyển hàng tồn sang năm 2008 Mình làm bút toán Nợ 156/ co 338 có được ko?Lưu ý là năm 2007 Mình ko phát hiện ra khoản này nên mình chưa hạch toán Nợ 156/co 338.
Ai biết Chỉ giúp mình với.Thanks!
 
C

changnd

Trung cấp
1/9/08
71
0
6
48
Hà Nội
Trường hợp cong ty mình như sau:
1.giá trị hàng TK TT > hàng TK trên báo cáo, thậm chí còn cộng sai (vd SL 2000, TT 200tr, nhưng tính thế nào chỉ có 150tr thôi). KT cũ họ ko sử lý đến năm nay mình làm mình HT N156/C711 phần CL do tính sai GV đựơc ko?
2. Hiện giờ hàng trong kho thì xuất hết mà trên SS vẫn còn tồn thì phải giải quyết thế nào ?
Mọi người có cao kiến gì không.
 
R

RohanJP

Cao cấp
6/8/08
346
1
0
43
ha noi
cái này thì vô lý quá nhỉ, nếu lệch nhau vậy thì sao cân được bảng cân dối, Bạn xem lại là công ty có trích dự phòng giảm giá kô.
 

Xem nhiều