C
Minh có một vấn đề muốn mọi người tư vấn;
Trước đây CN là phòng XNK của Cty đc khoán Dthu do vậy phòng thường tạm ứng tiền (TK 141) của cty để tự lo chi phí của phòng , đến T3/08 thành lập thành CN số tiền dư nợ trên cty là 300tr và vẫn phải ứng tiếp tiền CP cho CN (dưới CN hạch toán Có TK 336). Vậy cho mình hỏi mình phải có cần giấy tờ gì để xác nhận số dư cũ để chuyển vào số dư ĐK của CN, mình phải HT như thế nào? Mình HT số dư ĐK là N111/C 336: 300tr có đúng không?
Mọi người giúp mình nhé, Cảm ơn nhiều.
Trước đây CN là phòng XNK của Cty đc khoán Dthu do vậy phòng thường tạm ứng tiền (TK 141) của cty để tự lo chi phí của phòng , đến T3/08 thành lập thành CN số tiền dư nợ trên cty là 300tr và vẫn phải ứng tiếp tiền CP cho CN (dưới CN hạch toán Có TK 336). Vậy cho mình hỏi mình phải có cần giấy tờ gì để xác nhận số dư cũ để chuyển vào số dư ĐK của CN, mình phải HT như thế nào? Mình HT số dư ĐK là N111/C 336: 300tr có đúng không?
Mọi người giúp mình nhé, Cảm ơn nhiều.

