thuế VAT nhập khẩu liệu có được khấu trừ ?

  • Thread starter chuthuhuyen
  • Ngày gửi
C

chuthuhuyen

Guest
23/8/06
16
0
0
42
Hung yen
--------------------------------------------------------------------------------

em xin chào cả nhà

Cả nhà cho em hỏi chút xíu ạ.

Công ty mới nhập khẩu máy móc thiết bị nhưng theo luật mới thì trên 20tr phải chuyển khoản thì mới được khấu trừ thuế, nhưng giám đốc bên em toàn chuyển tiền mặt cho bên phí nước ngoài chỉ có một lần duy nhất là chuyển qua ngân hàng nhưng giá trị nhỏ khoảng 10% giá trị hợp đồng. Em đang kê khai thuế VAT tháng 2 em đã loại khoản đó ra bảng kê hóa đơn đầu vào. Nhưng giám đốc bên em cứ khăng khăng là phải kê cái tiền thuế VAT hàng nhập khẩu vào vì giám đốc em sẽ bảo là sẽ làm hợp đồng lại là hàng trả chậm khi chuyển tiền sau ( tức là 90% số tiền mà giám đốc bên em đã chi bằng TM ấy ). Nhưng em bảo nếu đến hạn trả mà mình vẫn không chuyển tiền thì cũng không được khấu trừ thì kê vào làm gì mà mất thời gian mình phải làm điều chỉnh giảm và phải chịu khoản lãi suất của bên thuế. Nhưng giám đốc em lại bảo thì làm hợp đồng biếu tặng chỉ trả 10% đó thôi. em cũng bó tay về sếp em. Vậy cả nhà cho em lời khuyên liệu em phải làm thế nào bây giờ. nếu là hàng biếu tặng liệu có được khấu trừ cái thuế VAT nhập khẩu đó không.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
moixuongnui

moixuongnui

Cao cấp
18/11/08
216
0
16
tphcm
--------------------------------------------------------------------------------

em xin chào cả nhà

Cả nhà cho em hỏi chút xíu ạ.

Công ty mới nhập khẩu máy móc thiết bị nhưng theo luật mới thì trên 20tr phải chuyển khoản thì mới được khấu trừ thuế, nhưng giám đốc bên em toàn chuyển tiền mặt cho bên phí nước ngoài chỉ có một lần duy nhất là chuyển qua ngân hàng nhưng giá trị nhỏ khoảng 10% giá trị hợp đồng. Em đang kê khai thuế VAT tháng 2 em đã loại khoản đó ra bảng kê hóa đơn đầu vào. Nhưng giám đốc bên em cứ khăng khăng là phải kê cái tiền thuế VAT hàng nhập khẩu vào vì giám đốc em sẽ bảo là sẽ làm hợp đồng lại là hàng trả chậm khi chuyển tiền sau ( tức là 90% số tiền mà giám đốc bên em đã chi bằng TM ấy ). Nhưng em bảo nếu đến hạn trả mà mình vẫn không chuyển tiền thì cũng không được khấu trừ thì kê vào làm gì mà mất thời gian mình phải làm điều chỉnh giảm và phải chịu khoản lãi suất của bên thuế. Nhưng giám đốc em lại bảo thì làm hợp đồng biếu tặng chỉ trả 10% đó thôi. em cũng bó tay về sếp em. Vậy cả nhà cho em lời khuyên liệu em phải làm thế nào bây giờ. nếu là hàng biếu tặng liệu có được khấu trừ cái thuế VAT nhập khẩu đó không.

Theo mình thì thuế GTGT ở khâu NK nếu bạn đã nộp thì bạn được khấu trừ. vì theo quy định thì hóa đơn có giá trị từ 20tr phải thanh toán qua NH thì mới được khấu trừ còn đây là Giấy nộp tiền vào NSNN nên nằm ngoài vòng phủ sóng của quy định trên.
Do đó những điều bạn và sếp bạn tính bấy lâu nay có lẻ ....hơi dư :005:
 
C

chuthuhuyen

Guest
23/8/06
16
0
0
42
Hung yen
em cảm ơn nhưng có một điều em vẫn băn khoăn là bên em giám đốc toàn chuyển tiền mặt ( tức là bên em nhập máy móc bên trung Quốc, giám đốc bên em đi công tác tiện thể tạm ứng tiền mặt mua tiền nhân dân tệ chuyển vào tài khoản cá nhân của người làm trong công ty đó ) . Như vậy thì làm thế nào để em có thể hợp lý hoá cái máy móc này là tài sản cố định đây. theo em thấy thì nhập khẩu thì bao giờ mình cũng phải chuyển tiền qua ngân hàng ( về lĩnh vực thanh toán quốc tế ấy ). Giúp em với nhé
 
T

tuong khanh

Sơ cấp
7/2/09
20
0
0
hà nội
theo quy định mới thì >20t phải chuyển khoản thì mới được khấu trừ thuế GTGT, công ty bạn nhập khẩu thì số tiền hàng nhập khẩu phải thanh toán qua ngân hàng thì mới được khấu trừ thuế, mặc dù số thuế GTGT bạn nộp bằng GNVNS nhà nước. thanh toán qua NH là thanh toán cái khoản tiền hàng NK ấy. còn như 1 bạn trả lời phía trên thì thuế GTGT, thuế NK nào mà chả phải nộp vào KB bằng giấy nộp tiền. Mà mình không hiểu công ty bạn làm hợp đồng NK kiểu gì, vì thường NK là phải thanh toán qua NK mà.
Cơ bản là Invoice Nk là ngày bao nhiêu, nếu là trong năm 2008 thì ok.
 
C

chuthuhuyen

Guest
23/8/06
16
0
0
42
Hung yen
hic...cho em hỏi nhưng nếu sếp em làm hợp đồng là khoản máy móc đó công ty em được biếu tặng thì liệu có được khấu trừ thuế không ạ
 
itamateurvn

itamateurvn

Thành viên không tích cực
16/10/07
237
0
0
Mường Tè
Việc khai báo thuế GTGT nhập khẩu dựa vào tờ khai hàng nhập khẩu và giấy nộp tiền vào NSNN nên bạn cứ khai thuế GTGT hàng nhập khẩu bình thường, Việc gì phải làm khoản biếu tặng làm gì cho mệt vừa mất thuế GTGT vừa mất thuế TN.
 

Xem nhiều