N
Anh Chi giúp em với:048:
Cty em có chi nhánh phụ thuộc tại tỉnh khác nằm trong khu bảo thuế (miễn thuế). Hàng của Cty mang vào CN bán phải làm tờ khai xuất khẩu tại Cty và nhập khẩu tại CN. Vậy khi nhập hàng vào CN, Cty em có phải xuất hóa đơn ko? vì CN em phải sử dụng hóa đơn tự in và doanh thu đó hạch toán thế nào?
Ví dụ:
Cty xuất lượng hàng giá trị theo tờ khai XK :10.000.000 đ ( đơn giá/ SP là 10.000 đ) cho CN Cty. (có xuất hóa đơn)
CN Cty nhập lượng hàng đó có giá trị theo tờ khai XK :10.000.000 đ ( đơn giá/ SP là 10.000 đ) và bán ra theo hóa đơn tự in tổng doanh thu là: 11.000.000 đ ( đơn giá/ SP là 11.000 đ).
Vậy 2 phần doanh thu trên em phải hạch toán thế nào? Các Anh, Chị chỉ giùm em với.
Em rất cám ơn!
Cty em có chi nhánh phụ thuộc tại tỉnh khác nằm trong khu bảo thuế (miễn thuế). Hàng của Cty mang vào CN bán phải làm tờ khai xuất khẩu tại Cty và nhập khẩu tại CN. Vậy khi nhập hàng vào CN, Cty em có phải xuất hóa đơn ko? vì CN em phải sử dụng hóa đơn tự in và doanh thu đó hạch toán thế nào?
Ví dụ:
Cty xuất lượng hàng giá trị theo tờ khai XK :10.000.000 đ ( đơn giá/ SP là 10.000 đ) cho CN Cty. (có xuất hóa đơn)
CN Cty nhập lượng hàng đó có giá trị theo tờ khai XK :10.000.000 đ ( đơn giá/ SP là 10.000 đ) và bán ra theo hóa đơn tự in tổng doanh thu là: 11.000.000 đ ( đơn giá/ SP là 11.000 đ).
Vậy 2 phần doanh thu trên em phải hạch toán thế nào? Các Anh, Chị chỉ giùm em với.
Em rất cám ơn!

