Vấn là doanh thu Xây dựng - Rất cần tư vấn!!

  • Thread starter thaithanh
  • Ngày gửi
T

thaithanh

Guest
30/8/07
15
0
0
Hà Nội
Vẫn là doanh thu Xây dựng - Rất cần tư vấn!!

Chào cả nhà,

Em đang vướng vào vấn đế này, mong cả nhà giúp. Rất gấp.

Năm 08, em có ký HĐ 1.5 tỷ, khởi công tháng 1, hoàn thành gđoạn 1 tháng 6 với giá trị 0.5 tỷ. Do CDT không sòng phẳng, em tạm dừng thi công và bàn giao. Sau 3 lần thanh toán, đến tháng 12, em nhận được 0.35 tỷ, em xuất hoá đơn và hạch toán theo giá trị này.

Vấn đề em đang vướng là xác định doanh thu ntnào? Nếu làm như trên, em sai về nguyên tắc (bây gìơ mới biết). Nếu hạch toán lại, xác định dthu và nộp VAT tại thời điểm quyết toán thì các báo cào thuế hàng tháng sai hết (Em đang thừa VAT đầu vào).

Nếu em cứ coi là Ctrình dở dang, hạch toán theo dthu nêu trên, phần chêch lệch em treo trên 154 có được không? Nếu htoán lại thì báo cáo hàng tháng em xử lý thế nào?

Rất mong được tư vấn. Rất gấp. Em chỉ còn vài ngày làm báo cáo năm lận.
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
B

Bui Manh Hung

Sơ cấp
2/2/09
14
0
0
49
Quang Ninh
Năm 2008 Bạn để dở dang trên tk 154 cũng được. Sang năm 2009 xuất hoá đơn và kết chuyển giá vốn công trình.
Than.
 
T

thaithanh

Guest
30/8/07
15
0
0
Hà Nội
Xin cảm ơn Bui Manh Hung và anhphamtuan1,

Thực ra em rất muốn làm báo cáo gọn gàng và trích chi phí bảo hành ctrình luôn. Tính qua, tính lại có lẽ cứ coi như Ctrình dở dang có lẽ lại hay. Đôi khi gọn gàng quá lại khó cho mình. Chỉ băn khoăn mỗi là không biết sau này các bác thuế có thắc mắc gì không, vì ai đời tạm dừng thi công tới 6 tháng lận, mà thực tế CĐT họ đã hoàn thiện và sử dụng rồi.

Quả là đau đầu với anh kế toán XD.
 
T

thd6758

Cao cấp
4/5/07
2,280
119
63
Hà Nội
Chào cả nhà,

Em đang vướng vào vấn đế này, mong cả nhà giúp. Rất gấp.

Năm 08, em có ký HĐ 1.5 tỷ, khởi công tháng 1, hoàn thành gđoạn 1 tháng 6 với giá trị 0.5 tỷ. Do CDT không sòng phẳng, em tạm dừng thi công và bàn giao. Sau 3 lần thanh toán, đến tháng 12, em nhận được 0.35 tỷ, em xuất hoá đơn và hạch toán theo giá trị này.

Vấn đề em đang vướng là xác định doanh thu ntnào? Nếu làm như trên, em sai về nguyên tắc (bây gìơ mới biết). Nếu hạch toán lại, xác định dthu và nộp VAT tại thời điểm quyết toán thì các báo cào thuế hàng tháng sai hết (Em đang thừa VAT đầu vào).

Nếu em cứ coi là Ctrình dở dang, hạch toán theo dthu nêu trên, phần chêch lệch em treo trên 154 có được không? Nếu htoán lại thì báo cáo hàng tháng em xử lý thế nào?

Rất mong được tư vấn. Rất gấp. Em chỉ còn vài ngày làm báo cáo năm lận.
Xác định doanh thu năm 2008 0,35 tỷ tương ứng giá vốn 0,35 tỷ. Phần chi phí chưa được thanh toán hoặc không được thanh toán để dư tại TK 154 sau này xác định rõ nguyen nhân trách nhiệm sẽ xử lý tiếp
 
H

huynh kim thuy

Guest
29/11/07
3
0
0
cu chi , tp ho chi minh
cac anh chi oi
giup em lam queyt toan thue nam voi , em moi tot nghiep trung cap co 4 thang , khong bit lam quyêt toan
 
D

dangnguyen87az

Sơ cấp
12/3/09
18
0
1
38
Hà Nội
anh chi nao cho em biet ben xay dung cac chi phi dau vao phat sinh minh minh treo tren tai khoan 154 hay tk 2412 em khong ro ve ke toan xay dung lam
 
hip8x

hip8x

Sơ cấp
21/9/07
21
1
3
Thái Bình
Chi phí đầu vào pải treo trê tài khoản tương ứng của nó chứ, ví dụ như đầu 6 hoặc 152 chẳng hạn. khi nào bạn có ghi nhận doanh thu thì bạn mới đưa vào TK154 (QĐ48) hoặc là 632. còn nếu chưa có doanh thu công trình bạn cứ đưa nó vào 142
 
M

Micheln

Guest
xao bake vua thui. toan bo cf treo o 154 neu ban thi thi công cho khach hàng,va tren 241 thi ban xay nha cho chinh công ty cua ban.
 

Xem nhiều