T
Chào các anh chị thành viên.Em đang có 1 vấn dề gút mắc không biết xử lý thế nào,anh chị nào có kinh nghiệm tư vấn giúp em với ạh.Công ty em đang bị kiểm tra lại QT của nam 2006-2007, trước đây khi phát hiện ra sổ sách bị sai em đã làm lại toàn bộ sổ sách của năm 2007 và lấy số dư này chuyển qua 2008 chứ không theo số cũ,giờ bên thuế xem lại sổ cũ và căn cứ trên đó tính hàng tồ kho và bị truy thu phần chênh lệc này. Sau khi làm giải trình bổ sung thì thuế bảo em phải làm bút toán điều chỉnh những phần lệch này,thực tình thì em chưa có kinh nghiệm trong phần này và không biết pjải làm bút toán điều chỉnh ra sao?Pác nào có kinh nghiệm tư vấn giúp em với ạh.Cảm ơn mọi người nhiều.

