Định khoản TSCĐ liên quan đến ngoại tệ

  • Thread starter DuongThanhLan
  • Ngày gửi
D

DuongThanhLan

Guest
2/3/08
36
0
0
Ha Noi
Chào các bạn, giúp mình trường hợp này nha.
Ngày 22/8 mua xe ô tô ( đã nhận HĐGTGT)
Tỷ giáVND/USD: 16.630
Giá HĐ ( USD) 63.000 thuế VAT: 6.300 tổng giá: 69.300
Giá HĐ ( VND): 1.047.690.000 thuế VAT: 104.769.000 tổng: 1.152.459.000
Đã thanh toán bằng TM số tiền: 703.449.000.
Ngày 28/8 nhận xe và biên bản bàn giao xe. Công ty thanh toán nốt số tiền còn lại: số tiền: 450.360.000 ( theo tỷ giá: 27.000 = 16.680).
Trong bảng kê khai HHDV mua vào T8 mình đã kê: Mua xe Ô tô giá mua: 1.047.690.000 thuế 104.769.000 ( như vậy là đúng hay sai vì thực chất số tiền bỏ ra mua xe là: 1.153.809.000).
Định khoản đúng trong trường hợp này là như thế nào?
Mình cảm ơn nhiều!
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
T

thetai1975

Guest
25/12/07
28
6
0
50
HaiPhong
Theo ý mình thì hạch tóan như sau:

Ngày 22/8, mua xe ôtô, nhận hóa đơn, ghi ngay
Nợ TK 211 1.047.690.000
Nợ TK 133 104.769.000
Có TK 331 1.152.459.000

Tạm ứng cho khách hàng ghi
Nợ TK 331 703.449.000
Có TK 111

Ngày 28/8, nhận xe, thanh tóan nốt tiền, ghi:
Nợ TK 331 449.010.000
Nợ TK 635 1.350.000 Chênh lệch tỷ giá
Có TK 111 450.360.000

Cuối kỳ kết chuyển chênh lêch tỷ giá Có TK 635 vào Nợ TK 413 và đưa vào Có TK 911 và cuối cùng là lỗ ( Nợ TK 421).

Như vây nguyên giá của TSCĐ được ghi nhận vào ngày mua là ngày 22/8 với giá : 1.047.690.000 VND
 
D

DuongThanhLan

Guest
2/3/08
36
0
0
Ha Noi
Cảm ơn bạn nha. nhưng mình thấy có lẽ bạn định khoản ngược, vì theo mình ngày 28/8 phải là: Nợ TK 331, Nợ 413 và có 111.
cuối kỳ kết chuyển chênh lệch tỷ giá là Nợ 635 và có 413.
cho mình hỏi thêm là có cần phải ghi đơn vào bên có TK 007 ko vậy?
Nếu có thì ghi như nào?
Cuối năm tài chính mình mới tiến hành kết chuyển các TK liên quan sang 911 và XĐKQKD có được không? hay phải kết chuyển cuối tháng. DN nộp BCTC 1 lần theo năm.
 
Sửa lần cuối:
NTAC

NTAC

Cao cấp
23/7/07
1,211
12
38
37
In the blue Air
Nếu hạch toán như vậy còn liên quan đến TK ngoại tệ đấy, cụ thể là khi tạm ứng và thanh toán đều phải ghi giảm TK ngoại tệ của đơn vị
 
D

DuongThanhLan

Guest
2/3/08
36
0
0
Ha Noi
Theo mình thì chắc ko phải theo dõi ngoại tệ. Vì DN mình đâu có ngoại tệ, khi mua xe người ta tính bằng tiền đô rồi quy đổi luôn ra tiền việt để thanh toán đó chứ.
 
E

elira

Guest
25/3/09
19
0
0
37
hà nội
thế phẩn chênh lệch tỷ giá bạn sẽ giải thích như thế nào nếu bị kiểm toán, bạn không có gì chứng minh cho sự chênh lệchk về tỷ giá.
theo minh Đk như bạn thetai và thêm 2 bút toán
Có TK 007
 
H

HOANGNAM

Cao cấp
17/10/04
1,257
17
38
60
Binh duong
Chào các bạn, giúp mình trường hợp này nha.
Ngày 22/8 mua xe ô tô ( đã nhận HĐGTGT)
Tỷ giáVND/USD: 16.630
Giá HĐ ( USD) 63.000 thuế VAT: 6.300 tổng giá: 69.300
Giá HĐ ( VND): 1.047.690.000 thuế VAT: 104.769.000 tổng: 1.152.459.000
Đã thanh toán bằng TM số tiền: 703.449.000.
Ngày 28/8 nhận xe và biên bản bàn giao xe. Công ty thanh toán nốt số tiền còn lại: số tiền: 450.360.000 ( theo tỷ giá: 27.000 = 16.680).
Trong bảng kê khai HHDV mua vào T8 mình đã kê: Mua xe Ô tô giá mua: 1.047.690.000 thuế 104.769.000 ( như vậy là đúng hay sai vì thực chất số tiền bỏ ra mua xe là: 1.153.809.000).
Định khoản đúng trong trường hợp này là như thế nào?
Mình cảm ơn nhiều!
Trường hợp này đơn vị bạn không sử dụng ngoại tệ nên không có chênh lệch lãi (lỗ) tỷ giá. Bạn kê khai thuế GTGT như thế là đúng. Số tiền bạn chi thêm khi thanh toán phần còn lại do bên bán tính theo tỷ giá cao hơn thì đành cho vào chi phí khác thôi.
 

Xem nhiều