D
Chào các bạn,
Minh đang suy nghĩ 1 VĐ, bạn nào biết và có kinh nghiệm chỉ giúp mình với. Mình cảm ơn nhiều.
Tại CT mình, tháng 9/2008 có 1 hoá đơn đầu vào chưa kê khai thuế( giá trị là 100.000.00d và VAT 10.000.000đ). Theo kế hoạch thì mình định kê khai vào tháng 10/2008 nhưng do đánh nhầm ngày nên hoá đơn này chưa được kê khai. Cụ thể: theo phần mềm kế toán, nếu mình nhập hoá đơn này vào ngày 03/10/2008 thì phần mềm sẽ kết suất sang hỗ trợ kê khai thúê theo mã vạch là tháng 10. Nhung mình đánh nhầm sang T9 nên số liệu T9 đã nộp dư VAT được KT là 10.000.000 trong khi đó T10 lại ko được báo cáo kê khai.
Đến nay, sau khi hoàn tất báo cáo tài chính thì bi thiếu chứng từ này. Các chi mình xin y' kiến điều chỉnh với.( Điều chỉnh vào BCTC được ko neu không thi bắt buộc phải điều chỉnh vào T3/2009 ah, luc này thì thời gian hiệu lực 3 tháng đã hết.)
1 lần nữa xin cảm ơn các bạn rât nhiều.
Minh đang suy nghĩ 1 VĐ, bạn nào biết và có kinh nghiệm chỉ giúp mình với. Mình cảm ơn nhiều.
Tại CT mình, tháng 9/2008 có 1 hoá đơn đầu vào chưa kê khai thuế( giá trị là 100.000.00d và VAT 10.000.000đ). Theo kế hoạch thì mình định kê khai vào tháng 10/2008 nhưng do đánh nhầm ngày nên hoá đơn này chưa được kê khai. Cụ thể: theo phần mềm kế toán, nếu mình nhập hoá đơn này vào ngày 03/10/2008 thì phần mềm sẽ kết suất sang hỗ trợ kê khai thúê theo mã vạch là tháng 10. Nhung mình đánh nhầm sang T9 nên số liệu T9 đã nộp dư VAT được KT là 10.000.000 trong khi đó T10 lại ko được báo cáo kê khai.
Đến nay, sau khi hoàn tất báo cáo tài chính thì bi thiếu chứng từ này. Các chi mình xin y' kiến điều chỉnh với.( Điều chỉnh vào BCTC được ko neu không thi bắt buộc phải điều chỉnh vào T3/2009 ah, luc này thì thời gian hiệu lực 3 tháng đã hết.)
1 lần nữa xin cảm ơn các bạn rât nhiều.

