Nghiệp vụ kết chuyển đối với hình thức sổ nhật ký chung

  • Thread starter gachip3
  • Ngày gửi
G

gachip3

Cao cấp
30/8/08
380
1
0
ha noi
ở trong sổ nhật ký chung không ghi các nghiệp vụ kết chuyển đúng không a.
các nghiệp vụ kết chuyển thì chứng từ là gì hay không có????
Xin mọi người chỉ bảo
:003:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
MinhTue1810

MinhTue1810

Trung cấp
11/8/08
86
0
6
Ha Noi
ở trong sổ nhật ký chung không ghi các nghiệp vụ kết chuyển đúng không a.
các nghiệp vụ kết chuyển thì chứng từ là gì hay không có????
Xin mọi người chỉ bảo
:003:

1. Trong Nhật ký chung vẫn có những bút toán kết chuyển:
2. Những bút toán kết chuyển không có chứng từ?
Ví dụ:
- Kết chuyển giá vốn (911/632)
- Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp (911/642)
Chúc thành công
 
G

gachip3

Cao cấp
30/8/08
380
1
0
ha noi
ma trong nhat ký chung thi mình chọn tk ghi no nao thi ghi truoc ah
vd no 511 co 911
thi viet 511/911
 
G

gachip3

Cao cấp
30/8/08
380
1
0
ha noi
thế còn cột trang sổ, STT dòng nhât ký chung ở sổ cái bắt buộc phải ghi?
 
G

gachip3

Cao cấp
30/8/08
380
1
0
ha noi
ở Sổ cái cũng ghi 511/911?
Chị/ anh trả lời nốt hộ em với huhu
 
MinhTue1810

MinhTue1810

Trung cấp
11/8/08
86
0
6
Ha Noi
ma trong nhat ký chung thi mình chọn tk ghi no nao thi ghi truoc ah
vd no 511 co 911
thi viet 511/911

- Bút toán kết chuyển:
- Kết chuyển doanh thu: Nợ TK 511/Có 911
- Kết chuyển giá vốn: Nợ 911/Có 632
- Kết chuyển chi phí: Nợ 911/Có 642
 
T

trieukhang

Cao cấp
1/5/08
606
2
0
SG
Về nguyên lý kế toán vẫn phải lập chứngt từ KT. Vì mọi nghiệp vụ KT phát sinh đều ghi sổ trên cơ sở chứng từ kế toán. Tuy nhiên, thực tế thì có khii không cần thiết.
 
H

hothanh

Trung cấp
10/3/08
92
3
8
Hà Nội
công ty em là công ty sản xuất nước. không có hoá đơn đầu vào nhưng hoá đơn đầu ra rất nhiều. Mong anh chị chỉ giáo xem em nên làm thế nào.Em được bàn giao lại sổ sách. Khi kiểm tra hoá đơn đầu ra và đầu vào thấy đầu vào thiếu rất nhiều. phải làm thế nào đây?Cho em hỏi luôn giá vốn hàng bán tính theo đơn giá bình quân gia quyền thì tính đơn giá bình quân theo tháng hay theo năm? vì hoá đơn bán ra công ty em xuất tháng nay nhng toàn tháng sau hoá đơn mới về.hic.nan giải
 
Đ

ĐỖ SƠN HẢI

Guest
10/10/06
130
0
0
45
Phan Thiết
Đầu vào của bạn mình nghỉ gồm :

Nguyên vật liệu
Nhân công
Chi phí chung

loại chi phi nay ban phai dua vao dinh muc san xuat

Chi phí quản lý
Chi phí bán hàng

Có phát sinh chi phí là có hoá đơn đầu vào nếu không có lập hoá đơn bán lẻ kê rõ tên và địa chỉ người mua hàng cuối tháng lập bảng kê .

Vấn đề giá xuất kho mình nghĩ hàng tháng bạn phải làm báo cáo nhập xuất tồn kho và tình giá xuất bình quân trong tháng.

Thân chào bạn
 
Đ

ĐỖ SƠN HẢI

Guest
10/10/06
130
0
0
45
Phan Thiết
vì hoá đơn bán ra công ty em xuất tháng nay nhng toàn tháng sau hoá đơn mới về.hic.nan giải ?? không hiểu

Tuy nhien neu :

Vấn đế hoá đơn đầu vào về chậm chuyện bình thường bạn không nên ghi nhận chi phí theo hoá đơn mà phải theo thực tế phát sinh.
 
1234567890

1234567890

Guest
25/2/09
221
7
0
HCM
ở trong sổ nhật ký chung không ghi các nghiệp vụ kết chuyển đúng không a.
các nghiệp vụ kết chuyển thì chứng từ là gì hay không có????
Xin mọi người chỉ bảo
:003:

đã gọi là sổ NKC thì phải có tất cả các bút toán chứ, có thế thì nó mới lọc ra được các loại sổ cái, sổ chi tiết
Chứng từ kết chuyển thì ko cần thiết.
còn các bút toán định khoản, bao giờ Nợ cũng đi trước Có
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA