Hạch toán sử dụng Quỹ phúc lợi

tranquangtran

Trung cấp
- Công ty mình (kê khai thuế GTGT khấu trừ) vừa mua 1 lô hàng để tặng khách hàng bằng quỹ phúc lợi, đơn vị bán hàng xuất hoá đơn có thuế giá trị gia tăng. Vậy phần thuế này có được kê khai để khấu trừ hay không? Nhờ các bạn ý kiến giúp mình (Được biết sử dụng quỹ phúc lợi để trang bị TSCĐ phúc lợi thì phần tiền thuế được hạch toán vào Nguyên giá TSCĐ.)
 
Theo mình nghĩ mua lô hàng bằng nguồn vốn phúc lợi thì không được khấu trừ thuế mà phải hạch toán toán bộ giá trị lô hàng bao gồm cả thuế vào quỹ phúc lợi luôn
 
Mình cảm ơn bạn, Bạn có thể cho mình biết theo CV hay văn bản nào? Để minh làm theo vậy.
 
Bạn xem Luật thuế TNDN số: 14/2008/QH12 Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2008
 
Theo mình nghĩ mua lô hàng bằng nguồn vốn phúc lợi thì không được khấu trừ thuế mà phải hạch toán toán bộ giá trị lô hàng bao gồm cả thuế vào quỹ phúc lợi luôn

Bạn có thể nói rõ hơn được ko?có thể cho một ví dụ để mọi người hiểu rõ hơn về nghiệp vụ.
 
nghĩa là thuế trên cái hoá đơn ấy không được khấu trừ.
ví dụ như thế này nhé.
mua cái lọ hoa trị giá 100.000 thuế là 10.000 tổng cộng là 110.000 làm quà tặng chi vào quỹ phúc lợi công ty.
n 431/c111=110.000
có thế thôi,
 
nghĩa là thuế trên cái hoá đơn ấy không được khấu trừ.
ví dụ như thế này nhé.
mua cái lọ hoa trị giá 100.000 thuế là 10.000 tổng cộng là 110.000 làm quà tặng chi vào quỹ phúc lợi công ty.
n 431/c111=110.000
có thế thôi,
Thanks bạn nhé,ah.cho mình hỏi thêm.ngoài tk 431 còn có tk đầu 4 nào ko được kê khai thuế để được khấu trừ ko vậy Bạn.
 
1 ý kiến =1 người "ý" bị 1 con "kiến" kắn nên có ý kiến là mua thuốc diệt kiến.
 
- Công ty mình (kê khai thuế GTGT khấu trừ) vừa mua 1 lô hàng để tặng khách hàng bằng quỹ phúc lợi, đơn vị bán hàng xuất hoá đơn có thuế giá trị gia tăng. Vậy phần thuế này có được kê khai để khấu trừ hay không? Nhờ các bạn ý kiến giúp mình (Được biết sử dụng quỹ phúc lợi để trang bị TSCĐ phúc lợi thì phần tiền thuế được hạch toán vào Nguyên giá TSCĐ.)

khi bạn tặng khách hàng bạn ghi như sau
nợtk632
cótk155
đồnh thời ghi nhận doanh thu
nợtk641
cótk512
sau đó phản ánh thuế
nớtk133
cótk333
ghi nhận doanh thu theo giá vốn là ok
 
- Công ty mình (kê khai thuế GTGT khấu trừ) vừa mua 1 lô hàng để tặng khách hàng bằng quỹ phúc lợi, đơn vị bán hàng xuất hoá đơn có thuế giá trị gia tăng. Vậy phần thuế này có được kê khai để khấu trừ hay không? Nhờ các bạn ý kiến giúp mình (Được biết sử dụng quỹ phúc lợi để trang bị TSCĐ phúc lợi thì phần tiền thuế được hạch toán vào Nguyên giá TSCĐ.)

xin đính chính lại là tk641 đổi thành 4312 :cheesebur
 
khi bạn tặng khách hàng bạn ghi như sau
nợtk632
cótk155
đồnh thời ghi nhận doanh thu
nợtk641
cótk512
sau đó phản ánh thuế
nớtk133
cótk333
ghi nhận doanh thu theo giá vốn là ok

bạn này trả lời hông đúng với câu hỏi zồi
 
bạn này trả lời hông đúng với câu hỏi zồi

sory cac pacs nhé em đọc nhầm vì chỉ lướt wa nên tưởng là nghiệp vụ bán hàng.:023:khỏi đính chính lại nghiệp vụ vì các pacs nói đúng rùi
 
Bạn nên đọc kỹ thông tư 129/2008/TT0-BTC, ngày 26/12/2008 hướng dẫn thi hành luật thuế gtgt! Bạn sẽ rõ hơn!
 
Back
Top