V
Trong tháng 3/2009 Cty minh co phát sinh nghiệp vụ ban 1 phần vật tư thu hồi từ TSCĐ để tiền hành sửa chữa như sau:
- Tính đến 31/03/2009 TSCĐ có nguyên giá là 300 triệu đồng; Giá trị khấu hao là 100 triệu đồng, Giá trị còn lại là 200 triệu
- Ngày 31/03/2009 Cty ký kết HĐKT với bên thu mua vật tư về việc thu mua và chi phí tháo dơ vật tư của một phần TSCĐ nêu trên cụ thể như sau (đã bao gồm VAT):
+ Gia trị vật tư thu hồi : 23 triệu
+ Chi phí tháo dơ và thu hồi: 8 triệu (bến thu mua đứng ra trực tiếp thao dơ)
Bên thu mua yêu cầu đơn vị phát hoá đơn bán hàng đối với số tiền đã bao gồm VAT là 23-8= 15 triệu. Vay cho minh hỏi?
1. Mình phát hoá đơn xuất bán vật tư cho khách hàng với số tiền có thuế VAT là 15 triệu có đúng không?. và hạch toán như thế nào?.
2. Minh có cần phải ghi giảm nguyên giá TSCĐ trên hay không (có tháo dơ 1 phần để bán vật tư) nếu có thì ghi giảm bao nhiêu? và hạch toán giàm TSCĐ như thế nao?
CÁC BAN GIÚP MÌNH VỚI! HELP ME!
- Tính đến 31/03/2009 TSCĐ có nguyên giá là 300 triệu đồng; Giá trị khấu hao là 100 triệu đồng, Giá trị còn lại là 200 triệu
- Ngày 31/03/2009 Cty ký kết HĐKT với bên thu mua vật tư về việc thu mua và chi phí tháo dơ vật tư của một phần TSCĐ nêu trên cụ thể như sau (đã bao gồm VAT):
+ Gia trị vật tư thu hồi : 23 triệu
+ Chi phí tháo dơ và thu hồi: 8 triệu (bến thu mua đứng ra trực tiếp thao dơ)
Bên thu mua yêu cầu đơn vị phát hoá đơn bán hàng đối với số tiền đã bao gồm VAT là 23-8= 15 triệu. Vay cho minh hỏi?
1. Mình phát hoá đơn xuất bán vật tư cho khách hàng với số tiền có thuế VAT là 15 triệu có đúng không?. và hạch toán như thế nào?.
2. Minh có cần phải ghi giảm nguyên giá TSCĐ trên hay không (có tháo dơ 1 phần để bán vật tư) nếu có thì ghi giảm bao nhiêu? và hạch toán giàm TSCĐ như thế nao?
CÁC BAN GIÚP MÌNH VỚI! HELP ME!

