Hàng mua về bán kế toán hạch toán vào tài sản cố định

haichieu

Sơ cấp
Doanh nghiệp mình tháng 11/2008 có nhập xe về bán, vì cty mình chuyên kinh doanh về xe, nhưng kế toán lại đưa xe đó vào làm tài sản cố định, và đã tính khấu hao vào tháng 12/2008.Bây giờ phải làm sao các bạn. Vì nếu bán thanh lý thì phải chịu phí trước bạ.Sếp mình thì không muốn chịu phần phí đó, Vậy bây giờ kế toán phải làm sao, các bạn chỉ giúp mình nhé.
 
Doanh nghiệp mình tháng 11/2008 có nhập xe về bán, vì cty mình chuyên kinh doanh về xe, nhưng kế toán lại đưa xe đó vào làm tài sản cố định, và đã tính khấu hao vào tháng 12/2008.Bây giờ phải làm sao các bạn. Vì nếu bán thanh lý thì phải chịu phí trước bạ.Sếp mình thì không muốn chịu phần phí đó, Vậy bây giờ kế toán phải làm sao, các bạn chỉ giúp mình nhé.

Vì mua xe về để bán tức là xe này là hàng hóa bạn hạch toán điều chỉnh lại cho đúng là được
 
Hoach toán điều chỉnh như thế nào bạn chỉ dùm mình với. Có cần phải làm lại báo cáo tài chính năm ko?
Vì khi mình giảm TSCD xuống thì hàng hóa tăng lên, như thế BCDKT cũng sẽ thay đổi
 
Hoach toán điều chỉnh như thế nào bạn chỉ dùm mình với. Có cần phải làm lại báo cáo tài chính năm ko?
Vì khi mình giảm TSCD xuống thì hàng hóa tăng lên, như thế BCDKT cũng sẽ thay đổi

Báo cáo năm bạn nộp rùi việc điều chỉnh này không ảnh hưởng đến lợi nhuận đến thuế phải nộp do vậy bạn không cần làm lại BCTC mà điều chỉnh lại vào năm 2009 bằng phương pháp cải chính là được với lại làm vậy cho đơn giản mà.
 
bạn chỉ rõ dùm mình được không?mình không biết cách làm bạn ơi.PP cải chính là gi, mình ko dành lắm đâu bạn ah, có mẫu không bạn cho mình xin đi.
Nếu có bạn gửi cho mình theo mail:haichieu0910@yahoo.com bạn nhé.
 
Doanh nghiệp mình tháng 11/2008 có nhập xe về bán, vì cty mình chuyên kinh doanh về xe, nhưng kế toán lại đưa xe đó vào làm tài sản cố định, và đã tính khấu hao vào tháng 12/2008.Bây giờ phải làm sao các bạn. Vì nếu bán thanh lý thì phải chịu phí trước bạ.Sếp mình thì không muốn chịu phần phí đó, Vậy bây giờ kế toán phải làm sao, các bạn chỉ giúp mình nhé.

thế này nhé bạn muốn chuyển xe đã đưa vào TSCD của ty thành hàng hoá để bán thì thứ nhất
bạn coi như khoản đưa vào TSCD là sai thì bây giờ muốn sửa lại sẽ phải xoá TSCD đó đi.tức là các bút toán bạn ghi nhận là TSCD và trích khấu hao sẽ phải ghi âm(ghi đỏ) để xoá sổ.nếu bên thuế có hỏi thì giải trình cho họ hiểu
và tất nhiên là phải điều chỉnh lại BCTC
thứ hai
nếu bạn chưa dưa TSCD đó vào hàng hoá thì bạn ghi tiếp bút toán nhập hàng hoá,nếu đã ghi rồi tì khỏi ghi lại nữa
 
bạn chỉ rõ dùm mình được không?mình không biết cách làm bạn ơi.PP cải chính là gi, mình ko dành lắm đâu bạn ah, có mẫu không bạn cho mình xin đi.
Nếu có bạn gửi cho mình theo mail:haichieu0910@yahoo.com bạn nhé.
Trước kia bạn hạch toán tăng TSCĐ và khúa hao thế nào nay bạn hạch toán vậy với bút toán âm (bút toán đỏ) sau đó hạch toán nhập hàng hóa theo nguyên giá ban đầu là được
 
Back
Top