Xuất hoá đơn trước chưa thu tiền thì hạch toán thế nào?

  • Thread starter thuylinhsido
  • Ngày gửi
T

thuylinhsido

Trung cấp
24/6/08
130
1
18
42
q1
Các anh chị giúp em định khoản nghiệp vụ này với.
Công ty em bán hàng và xuất hoá đơn cho khách hàng luôn nhưng chưa thu tiền,vậy em định khoản thế này có đúng ko ạh.
N 5111
C 131 10tr
N33311
C 1331 5tr
Khi khách thanh toán tiền hàng thì đK
N 1111
C 131 15tr
Cuối tháng bên em mới ghi nhận giá vốn 1 lần, em làm vậy có đúng ko,sao e thấy tài khoản thuế GTGT nó thế nào,pác nào chỉ giúp e với.ThankS!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
linhlot

linhlot

Hãy như là cục đất...
28/2/08
461
4
18
Cu jut DakNong
Hạch toán sai rồi bạn ơi! trường hợp chưa thu tiền
N131 : Chi tiết theo đối tượng công nợ
C5111:
C3331
đồng thời
N632(631: đối với công ty hoặc DN thương mại)
C155(156 cty TMại)
Khi thu tiền
N111
C131 : chi tiết theo đối tượng công nợ
 
I

iuketoan

yêu hơn cả anh....
1/4/09
158
0
0
hà nội
Hạch toán sai rồi bạn ơi! trường hợp chưa thu tiền
N131 : Chi tiết theo đối tượng công nợ
C5111:
C3331
đồng thời
N632(631: đối với công ty hoặc DN thương mại)
C155(156 cty TMại)
Khi thu tiền
N111
C131 : chi tiết theo đối tượng công nợ

cái này vẫn là 632 nè bạn
 
N

NhanDA

Guest
28/4/09
6
0
0
hanoi
em định khoản như vậy chưa đúng
khi viét HĐ em ghi NợTK 131 số tiền tổng cộng trên HĐ (cả thuế VAT) / ghi CÓTK 511
( Doanh Thu) là gía bán chưa có thuế VAT/ và ghi có TK Thuế đầu ra 3331.
Ghi ĐK Xuất Giá vốn N632/C 155 ( hoặc 156)
Khi thu tiền ghi N 111,( hoặc 112) / C 131
Em nhớ ghi lại như vậy nhé
 
dddd

dddd

Trung cấp
Các anh chị giúp em định khoản nghiệp vụ này với.
Công ty em bán hàng và xuất hoá đơn cho khách hàng luôn nhưng chưa thu tiền,vậy em định khoản thế này có đúng ko ạh.
N 5111
C 131 10tr
N33311
C 1331 5tr
Khi khách thanh toán tiền hàng thì đK
N 1111
C 131 15tr
Cuối tháng bên em mới ghi nhận giá vốn 1 lần, em làm vậy có đúng ko,sao e thấy tài khoản thuế GTGT nó thế nào,pác nào chỉ giúp e với.ThankS!

Lạ nhỉ, sao bạn lại ghi N511?? chẳng nhẽ doanh thu của bên bạn khi bán hàng lại bị giảm đi hay sao
 
C

chiaxa1325

Lang thang!
10/11/08
543
48
28
Chốn thiên đường
Các bác trả lời đúng rồi nhưng có hình như em thấy có bút toán mà bạn ấy khấu trừ thuế GTGT luôn đó: Nơ 3331/C1331. Khi bán hàng vẫn phải phản ánh VAT đầu ra. Đến cuối kỳ mới tổng hợp khấu trừ thuế như vậy.
 
K

ketoanvien0294

Guest
13/6/09
43
0
0
40
Hải Phòng
mình thấy bác annatran hạch toán như vậy la ổn rồi đó.
 
A

anna123

Guest
11/7/09
1
0
1
45
Thanh pho Dong Hoi
cho em hỏi ké tí. trường hợp là công ty tư vấn xây dựng khi xuât hoá dơn mà chưa thu tiền thì cũng hạch b toán y vậy sao
 
P

phanchinh0679

Guest
12/7/09
1
0
0
46
Quảng trị
các bác cho mình hỏi tý nghe: công ty mình là công ty chuyên sản xuất phần mềm máy vi tính. Mình đã tham khảo rất nhiều sách rồi nhưng ko nói về quy trình hạch toán và tính giá thành như thế nào nửa. có bác nào đã từng làm ở đơn vị tương tự thì giúp mình quy trình hạch toán ddc ko. cảm ơn các thành viên nhiều.
 
G

gamap

Guest
10/10/07
26
0
0
43
TP Can Tho
các bác cho mình hỏi tý nghe: công ty mình là công ty chuyên sản xuất phần mềm máy vi tính. Mình đã tham khảo rất nhiều sách rồi nhưng ko nói về quy trình hạch toán và tính giá thành như thế nào nửa. có bác nào đã từng làm ở đơn vị tương tự thì giúp mình quy trình hạch toán ddc ko. cảm ơn các thành viên nhiều.

Chào bạn!!!
Bạn tham khảo trang này thử xem
http://www.fastbook.com.vn/cam-nang/quy-trinh-nghiep-vu-ke-toan-danh-cho-doanh-nghiep-nho-va-vua
 
H

HuynhTham2706

Sơ cấp
14/7/09
27
0
0
Cai Lậy - Tiền Giang
No TK 131:(khach hang)
Co TK 511:
Co TK 3331:
dong thoi ghi: No TK 632:
Co Tk 155 hoac 156:
khi thu tien ghi: No TK 111:
Co TK 131:

Ok cách hạch toán như annatran la chính xác rồi đó, nhớ nhé mọi người khi ghi nhận doanh thu thì phải kèm giá vốn, không biết mọi sao chứ, lúc còn học., làm bài kiểm tra bị quên nên điểm thấp, nhớ tới giờ luôn!!!!!!!!!!!
 
H

HOANGNAM

Cao cấp
17/10/04
1,257
17
38
60
Binh duong
No TK 131:(khach hang)
Co TK 511:
Co TK 3331:
dong thoi ghi: No TK 632:
Co Tk 155 hoac 156:
khi thu tien ghi: No TK 111:
Co TK 131:

Lưu ý : Nếu là DN sản xuất thì cuối kỳ mới tính giá xuất kho SP thực tế và ghi nhận giá vốn.
 
M

maimeo85

Trung cấp
3/7/09
59
0
0
40
Thái Nguyên
Các anh chị giúp em định khoản nghiệp vụ này với.
Công ty em bán hàng và xuất hoá đơn cho khách hàng luôn nhưng chưa thu tiền,vậy em định khoản thế này có đúng ko ạh.
N 5111
C 131 10tr
N33311
C 1331 5tr
Khi khách thanh toán tiền hàng thì đK
N 1111
C 131 15tr
Cuối tháng bên em mới ghi nhận giá vốn 1 lần, em làm vậy có đúng ko,sao e thấy tài khoản thuế GTGT nó thế nào,pác nào chỉ giúp e với.ThankS!

Hic hic. Mình thấy bạn này sai toàn lỗi cơ bản thui.
Doanh thu bên bạn tăng mà bạn hạch toán bên nợ. Lại khấu trừ trực tiếp thuế nữa. Đối với tất cả các trường hợp bán hàng (kể cả chưa thu tiền hay đã thu tiền) bạn phải hạch toán GVHB ngay chứ k để đến cuối tháng. Cụ thể:
+ Phản ánh GVHB
Nợ TK 632
Có TK 155, 156
+ Phản ánh DTBH
Nợ TK 131
Có TK 511
Có TK 3331
+ Khi khách hàng trả tiền hàng
Nợ TK 111, 112
Có TK 131
 

Xem nhiều