Cách Phân bổ chi phí sản xuất chung cho các đơn đặt hàng

  • Thread starter ktv77
  • Ngày gửi
K

ktv77

Sơ cấp
5/11/08
7
0
1
Hà Nội
Mọi người cho em hỏi một vấn đề: Công ty em làm lĩnh vực quảng cáo, quý 1 năm 2009 đã có 5 đơn đặt hàng làm các biển quảng cáo, đã hoàn thành 2 biển và còn 3 biển dang dở. Chị kế toán cũ tập hợp chi phí như sau: 1542 chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: cho từng biển; 1553: chi phí nhân công trực tiếp chi tiết cho từng biển; 1544: có cả chi phí sản xuất chung gồm các chi phí về điện nước, về nhân công tại xưởng, các chi phí khấu hao TSCD tại xưởng. các chi phí vận chuyển nguyên vật liệu về xưởng. Em muốn hỏi các anh chị là: 1. khi tính giá thành để xác định giá vốn cho 2 biển quảng cáo đã hoàn thành thì em nên phân bổ theo tiêu thức nào? cách hạch toán như thế nào ạ? 2. Và bọn em có một số tài sản cố định dùng chung cho khi làm các đơn đặt hàng, em muốn hỏi cách phân bổ khấu hao các tài sản này vào từng đơn đặt hàng như thế nào?thời gian phân bổ là khi hoàn thành công việc, hay cuối tháng?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
levanton

levanton

Cao cấp
Mọi người cho em hỏi một vấn đề: Công ty em làm lĩnh vực quảng cáo, quý 1 năm 2009 đã có 5 đơn đặt hàng làm các biển quảng cáo, đã hoàn thành 2 biển và còn 3 biển dang dở. Chị kế toán cũ tập hợp chi phí như sau: 1542 chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: cho từng biển; 1553: chi phí nhân công trực tiếp chi tiết cho từng biển; 1544: có cả chi phí sản xuất chung gồm các chi phí về điện nước, về nhân công tại xưởng, các chi phí khấu hao TSCD tại xưởng. các chi phí vận chuyển nguyên vật liệu về xưởng. Em muốn hỏi các anh chị là: 1. khi tính giá thành để xác định giá vốn cho 2 biển quảng cáo đã hoàn thành thì em nên phân bổ theo tiêu thức nào? cách hạch toán như thế nào ạ? 2. Và bọn em có một số tài sản cố định dùng chung cho khi làm các đơn đặt hàng, em muốn hỏi cách phân bổ khấu hao các tài sản này vào từng đơn đặt hàng như thế nào?thời gian phân bổ là khi hoàn thành công việc, hay cuối tháng?

Bạn lựa chọn tiêu thức phân bổ, thường thì người ta chọn tiêu thức giá trị nguyên vật liệu.
Các chi phí phân bổ theo tháng.
 
NTAC

NTAC

Cao cấp
23/7/07
1,211
12
38
37
In the blue Air
Mọi người cho em hỏi một vấn đề: Công ty em làm lĩnh vực quảng cáo, quý 1 năm 2009 đã có 5 đơn đặt hàng làm các biển quảng cáo, đã hoàn thành 2 biển và còn 3 biển dang dở. Chị kế toán cũ tập hợp chi phí như sau: 1542 chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: cho từng biển; 1553: chi phí nhân công trực tiếp chi tiết cho từng biển; 1544: có cả chi phí sản xuất chung gồm các chi phí về điện nước, về nhân công tại xưởng, các chi phí khấu hao TSCD tại xưởng. các chi phí vận chuyển nguyên vật liệu về xưởng. Em muốn hỏi các anh chị là: 1. khi tính giá thành để xác định giá vốn cho 2 biển quảng cáo đã hoàn thành thì em nên phân bổ theo tiêu thức nào? cách hạch toán như thế nào ạ? 2. Và bọn em có một số tài sản cố định dùng chung cho khi làm các đơn đặt hàng, em muốn hỏi cách phân bổ khấu hao các tài sản này vào từng đơn đặt hàng như thế nào?thời gian phân bổ là khi hoàn thành công việc, hay cuối tháng?

Dùng tiêu thức nào để phân bổ CPC thì tuỳ thuộc vào DN nhưng phải nhất quán, thông thuờng người ta phân bổ theo NVL, tiền lương, sản lượng SP...; Việc phân bổ này không hạch toán mà theo dõi chi tiết theo loại SP để khi hoàn thành mới kết chuyển; Với KD TSCĐ dùng chung cho SX bạn có thể phân bổ theo sản lượng sp, theo nvl, theo tl...có thể PB theo tháng hoặc khi hoàn thành mới phân bổ đều được cả.
 

Xem nhiều