phân bổ công cụ dụng cụ

  • Thread starter quochung2005
  • Ngày gửi
Q

quochung2005

Trung cấp
20/10/05
99
0
16
44
DA NANG
mình xuất hàng ra tiêu dùng nội bộ
phản ánh giá vốn
nợ 632: 400
có 156: 400
xác định doanh thu tiêu dùng nội bộ và phân bổ > 1 năm
nợ 242:7000
có 512: 6500
có 3331: 500
cuối tháng kết chuyển
nợ 642: 700/13tháng
có 242: 700/13 tháng
có hợp lý không các bạn
...................................................
có một trường hợp nữa với VD trên
khi xuất hàng hoá ra để tiêu dùng và chuyển thành công cụ dụng sau đó phân bổ dần
nợ 153: 400
có 156: 400
sau đó ghi
nợ 242:400
có 153: 400
cuối tháng kết chuển sang 642
nợ 642 :400/13tháng
có 242:400/13tháng
mọi anh chị cho ý kiến nha
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
linhlot

linhlot

Hãy như là cục đất...
28/2/08
461
4
18
Cu jut DakNong
Bạn hạch toán trường hợp 1 như thế đâu có được.
1-Nếu hạch toán qua 511 thì cuối năm bạn phải K/c sang 911 để xác định KQSXKD, như thực ra đây đâu phải là doanh thu.
2-Bạn xác định giá vốn 632 nhưng thực ra hàng đã tiêu thụ đâu vấn đề này bị hạch toán trùng chi phí, như VD bạn đưa ra 632=400 và 242=7000 khi KC 911/632 và 642/242 trong 642 đã có 1 phần chi phí của 632 đã KC sang 911 rồi vậy bạn thấy sai chưa, vì vậy cách 2 mà bạn đưa ra là hợp lý nhất.
 
Q

quochung2005

Trung cấp
20/10/05
99
0
16
44
DA NANG
Bạn hạch toán trường hợp 1 như thế đâu có được.
1-Nếu hạch toán qua 511 thì cuối năm bạn phải K/c sang 911 để xác định KQSXKD, như thực ra đây đâu phải là doanh thu.
2-Bạn xác định giá vốn 632 nhưng thực ra hàng đã tiêu thụ đâu vấn đề này bị hạch toán trùng chi phí, như VD bạn đưa ra 632=400 và 242=7000 khi KC 911/632 và 642/242 trong 642 đã có 1 phần chi phí của 632 đã KC sang 911 rồi vậy bạn thấy sai chưa, vì vậy cách 2 mà bạn đưa ra là hợp lý nhất.

bạn nói như vậy cũng đúng, theo kế toán hiện hành khi xuất hàng ra tiêu thụ cho nội bộ hoặc trả lương cho nhân viên nuế DN nộp thuế theo PP khấu trừ
thì hạch toán
nợ 632: 400
có 156: 400
phản ánh doanh thu tiêu thụ nội bộ
nợ 642:7000
có 512: 6500
có 3331: 500
cuối kỳ kết chuyển sang 911
1/kết chuyển giá vốn
nợ 911: 400
có 632: 400
2/ kết chuyển chi phí
nợ 911: 7000
có 642: 7000
3/K/C doanh thu
nợ 911: 6500
có 511:6500
nếu nghiệp vụ này không có thuế thì
doanh thu và chi phí triệu tiêu nhau
còn lại 632: 400
như vậy không có sai
bạn xem lại mình nha
đây là hàng công ty mình nhập về để bán
giờ đem ra dùng thì phải xuất HĐ nên có vat
mình hạch toán như trên vậy nếu đưa vào 153 có 156 thì thuế gtgt hạch toán vào đâu, mong bạn xem lại kỹ dùm mình với
 
G

gachip3

Cao cấp
30/8/08
380
1
0
ha noi
bạn đọc kỹ lại luật thuế GTGT xem mình trong trường hợp nào nhé.
nếu là xuất hàng để dùng trong doanh nghiệp, tức là không pahỉ cho công ty mẹ, cty con thì doanh thu là giá thực tế của hàng hóa. đưa vào 512 doanh thu nội bộ, không tính thuế VAT nếu DN use pp khấu trừ và dùng để sản xuất hàng hóa tính VAT khấu trừ.
mình thấy rằng công ty bạn xuất hàng hóa dùng thì kô phải tính thuế VAT đầu ra làm gì,
mà nếu bạn chơi kiểu xuất hóa đơn thì chính cty bạn bán cho công ty bạn.
Ghi nợ 133/ có 3331. thế là hết, nhưng lại rắc rối khi kê khai thuế, vừa kê khai đầu vào, đầu ra
 
L

luongha

Guest
13/5/08
105
0
0
40
Ha Noi
mình xuất hàng ra tiêu dùng nội bộ
phản ánh giá vốn
nợ 632: 400
có 156: 400
xác định doanh thu tiêu dùng nội bộ và phân bổ > 1 năm
nợ 242:7000
có 512: 6500
có 3331: 500
cuối tháng kết chuyển
nợ 642: 700/13tháng
có 242: 700/13 tháng
có hợp lý không các bạn
...................................................
có một trường hợp nữa với VD trên
khi xuất hàng hoá ra để tiêu dùng và chuyển thành công cụ dụng sau đó phân bổ dần
nợ 153: 400
có 156: 400
sau đó ghi
nợ 242:400
có 153: 400
cuối tháng kết chuển sang 642
nợ 642 :400/13tháng
có 242:400/13tháng
mọi anh chị cho ý kiến nha

Khi xuất hàng để tiêu thụ nội bộ thì trị giá hàng xuất ra phản ánh theo giá vốn.
Bạn hạch toán thuế vào đó rùi xuất hóa đơn tức là tự mình bán cho mình hay sao? Làm vậy làm gì cho rắc rối???????????
 
N

nxcuong

giúp người là giúp mình..
18/1/09
232
1
0
Hà Nội
mình xuất hàng ra tiêu dùng nội bộ
phản ánh giá vốn
nợ 632: 400
có 156: 400
xác định doanh thu tiêu dùng nội bộ và phân bổ > 1 năm
nợ 242:7000
có 512: 6500
có 3331: 500
cuối tháng kết chuyển
nợ 642: 700/13tháng
có 242: 700/13 tháng
có hợp lý không các bạn
...................................................
có một trường hợp nữa với VD trên
khi xuất hàng hoá ra để tiêu dùng và chuyển thành công cụ dụng sau đó phân bổ dần
nợ 153: 400
có 156: 400
sau đó ghi
nợ 242:400
có 153: 400
cuối tháng kết chuển sang 642
nợ 642 :400/13tháng
có 242:400/13tháng
mọi anh chị cho ý kiến nha

TH1:
bạn nên đọc lại cach hạch toán hàng xuất dùng cho nội bộ đi nha
khoản phản anh giá vốn đúng rùi
phản ánh doanh thu
nợ tk642
có tk512
phản anh thuế
nợ tk1331
có tk3331
bạn ghi nhân doanh thu theo giá vốn
thuế cũng tính trên giá vốn
thân!
 
N

nxcuong

giúp người là giúp mình..
18/1/09
232
1
0
Hà Nội
có một trường hợp nữa với VD trên
khi xuất hàng hoá ra để tiêu dùng và chuyển thành công cụ dụng sau đó phân bổ dần
nợ 153: 400
có 156: 400
sau đó ghi
nợ 242:400
có 153: 400
cuối tháng kết chuển sang 642
nợ 642 :400/13tháng
có 242:400/13tháng
mọi anh chị cho ý kiến nha

cais nè thì đúng rùi không cần giải thich nh:043:
 

Xem nhiều