Chào cả nhà, nhờ cả nhà giúp e vấn đề này với:
E vào công ty được gần 1 năm và phát hiện một khoản tiền tạm ứng (1/2 trên tổng giá trị hợp đồng)của công ty khác về một công trình, đã nhận tiền nhưng ko hạch toán vào sổ sách, khoản tạm ứng này từ hồi năm 2007 lận. Công trình này sắp kết thúc và e phải xuất hoá đơn và nhận nửa còn lại mà khoản tạm ứng kia vẫn chưa ghi nhận, cả nhà giúp e vụ này e phải làm thế nào để phù hợp cả sổ sách lẫn thực tế vơi ah. e cảm ơn cả nhà nhiều
E vào công ty được gần 1 năm và phát hiện một khoản tiền tạm ứng (1/2 trên tổng giá trị hợp đồng)của công ty khác về một công trình, đã nhận tiền nhưng ko hạch toán vào sổ sách, khoản tạm ứng này từ hồi năm 2007 lận. Công trình này sắp kết thúc và e phải xuất hoá đơn và nhận nửa còn lại mà khoản tạm ứng kia vẫn chưa ghi nhận, cả nhà giúp e vụ này e phải làm thế nào để phù hợp cả sổ sách lẫn thực tế vơi ah. e cảm ơn cả nhà nhiều

