Hạch toán bán CCDC?

  • Thread starter khang83
  • Ngày gửi
K

khang83

Guest
29/10/07
28
0
0
BD
Các bạn mến!
Mình làm trong 1 Cty TNHH, nay Cty mình có xuất bán 1 số CCDC đã phân bổ 50%. VD: Máy vi tính: SL:2 cái, Đơn giá: 5.000.000 đ/cái. giá trị CCDC khi nhập kho 2 máy này là: 5.000.000đ (do đã phân bổ 50% vào chi phí lúc mua).Cho mình hỏi cách hạch toán khi xuất bán CCDC này như thế nào trong những trường hợp sau:
1- Bán 2 máy vi tính thu được 5.000.000đ (bao gồm 10% thuế)
2- Bán 2 máy vi tính thu được 7.000.000đ (bao gồm 10% thuế)
3- Bán 2 máy vi tính thu được 5.500.000đ (bao gồm 10% thuế)
Số tiền bán được thu bằng tiền mặt.
Mình mới vào nghề nên ko biết là trong mỗi trường hợp như vậy mình hạch toán có khác hay ko?
Các bạn giúp mình với nha!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
T

TrinhLTT

Guest
Các bạn mến!
Mình làm trong 1 Cty TNHH, nay Cty mình có xuất bán 1 số CCDC đã phân bổ 50%. VD: Máy vi tính: SL:2 cái, Đơn giá: 5.000.000 đ/cái. giá trị CCDC khi nhập kho 2 máy này là: 5.000.000đ (do đã phân bổ 50% vào chi phí lúc mua).Cho mình hỏi cách hạch toán khi xuất bán CCDC này như thế nào trong những trường hợp sau:
1- Bán 2 máy vi tính thu được 5.000.000đ (bao gồm 10% thuế)
2- Bán 2 máy vi tính thu được 7.000.000đ (bao gồm 10% thuế)
3- Bán 2 máy vi tính thu được 5.500.000đ (bao gồm 10% thuế)
Số tiền bán được thu bằng tiền mặt.
Mình mới vào nghề nên ko biết là trong mỗi trường hợp như vậy mình hạch toán có khác hay ko?
Các bạn giúp mình với nha!
Khi mua ccdc bạn hạch toán vào 142 để phân bổ dần vào chi phí,khi phân bổ hết 50%,sau đó bạn xuất bán 50% giá trị còn lại,bạn hạch toán:
1/N111,C142:5.000.000đ
2/N111,C142 5.000.000đ,C511 2.000.000
3/N111,C142 5.000.000đ,C511 5.500.000đ
theo ý mình là vậy....
 
I

iuketoan

yêu hơn cả anh....
1/4/09
158
0
0
hà nội
Khi mua ccdc bạn hạch toán vào 142 để phân bổ dần vào chi phí,khi phân bổ hết 50%,sau đó bạn xuất bán 50% giá trị còn lại,bạn hạch toán:
1/N111,C142:5.000.000đ
2/N111,C142 5.000.000đ,C511 2.000.000
3/N111,C142 5.000.000đ,C511 5.500.000đ
theo ý mình là vậy....
theo mình thì bạn nên đưa vào 711 chứ không nên vào 511.
 
N

ndc

Guest
5/6/06
8
0
0
hanoi
Các bác cho em hỏi:
- Vật liệu tồn kho: cát, đá... vì công trường kết thúc em muốn bán thanh lý thì cần những thủ tục j?
- Giá trị bán ra thấp hơn giá trị nhập vào, cách giải quyết phần chênh lệch còn tồn trong kho, hạch toán như thế nào cho hợp lý?
Cám ơn!
 
G

gachip3

Cao cấp
30/8/08
380
1
0
ha noi
chi phí bạn đưa vào 811, còn phần thu về là 711
nợ 811
có 152

nợ 111
có 711
 
K

khang83

Guest
29/10/07
28
0
0
BD
Bạn TrinhLTT mến! Mình cám ơn về bài gởi của Bạn. Nhưng ở Cty mình thì ko có treo ở TK 142 mà khi nhập kho vào thì phân bổ 50% vào CP TK6413 luôn & 50% còn lại thì theo dõi ở TK1531 nên theo ý bạn thì mình phải hạch toán
Nợ 111, có 1531 chứ ko phải TK 142 đúng không?
Còn TK511 mình ko hiểu là tại sao bút toán 2 có TK511: 2.000.000đ mà ở bút toán 3 lại là 5.500.000 đ. Bạn có thể giải thích rõ cho mình lại cả 3 bút toán được ko?
cảm ơn bạn nhiều!
 
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
Hệ thống lại vấn đề bạn nêu :

...Cty mình thì ko có treo ở TK 142 mà khi nhập kho vào thì phân bổ 50% vào CP TK6413 luôn & 50% còn lại thì theo dõi ở TK1531 .....

Cách hạch toán của bạn không chuẩn rồi nhe.
Bạn hãy nhớ TK 153, số dư Nợ thể hiện giá trị còn trong kho.Hàng còn trong kho đâu mà bạn treo tại đây ????

Các bạn mến!
Mình làm trong 1 Cty TNHH, nay Cty mình có xuất bán 1 số CCDC đã phân bổ 50%. VD: Máy vi tính: SL:2 cái, Đơn giá: 5.000.000 đ/cái. giá trị CCDC khi nhập kho 2 máy này là: 5.000.000đ (do đã phân bổ 50% vào chi phí lúc mua).Cho mình hỏi cách hạch toán khi xuất bán CCDC này như thế nào trong những trường hợp sau:
1- Bán 2 máy vi tính thu được 5.000.000đ (bao gồm 10% thuế)
2- Bán 2 máy vi tính thu được 7.000.000đ (bao gồm 10% thuế)
3- Bán 2 máy vi tính thu được 5.500.000đ (bao gồm 10% thuế)
Số tiền bán được thu bằng tiền mặt.
Mình mới vào nghề nên ko biết là trong mỗi trường hợp như vậy mình hạch toán có khác hay ko?
Các bạn giúp mình với nha!

Gợi ý : Khi mua công cụ nhập kho, có thể tiến hành định khoản như sau :

Cách 1 :
Bước 1. Nợ 153/Có 111 (thủ tục nhập kho bài bản)
Bước 2. Nợ 142/Có 153 (Xin xuất kho để sử dụng - Theo dõi công cụ, dụng cụ nào sử dụng)
Bước 3. Nợ 6423/6413/6273 và có 142 (Phân bổ nhiều kỳ)

Cách 2 :
Nợ 6423/6413/6273 và có 111,112 (không cần Phân bổ - Hạch toán vào phí thẳng trong kỳ)

Cách 3 : Không cần làm thủ tục nhập kho
Bước 1 : Nợ 142/Có 111/112
Bước 2 : Nợ 6423/6413/6273 và có 142 (Phân bổ nhiều kỳ và vẫn theo dõi được đối tượng sử dụng)

Việc thanh lý công cụ dụng cụ, có thể hạch toán như sau :
+ Khi bán thu tiền mặt : Nợ 1111/Có 711 và 33311 (Cho cả 6 máy tính của bạn nêu)
+ Bút toán đồng thời :
Nếu trước đây công cụ, dụng cụ (máy vi tính) đã xuất kho sử dụng và đã phân bổ 50% giá trị. (Nợ 642/Có 142). Và giá trị 50% còn lại đang phản ánh số dư NỢ ở TK 142.

Xuất máy tính thanh lý : Nợ 811/Có 142 (50% giá trị của 6 máy tính còn lại đang thể hiện ở dư Nợ TK 142)

Nhưng trường hợp của bạn thì số dư (50% giá trị của 6 máy tính còn lại đang thể hiện ở dư Nợ TK 1531) thì bạn ghi : Nợ 811/Có 1531 ---> Cách này là xử lý tình huống - không chuẩn.
 
levanton

levanton

Cao cấp
Bạn TrinhLTT mến! Mình cám ơn về bài gởi của Bạn. Nhưng ở Cty mình thì ko có treo ở TK 142 mà khi nhập kho vào thì phân bổ 50% vào CP TK6413 luôn & 50% còn lại thì theo dõi ở TK1531 nên theo ý bạn thì mình phải hạch toán
Nợ 111, có 1531 chứ ko phải TK 142 đúng không?
Còn TK511 mình ko hiểu là tại sao bút toán 2 có TK511: 2.000.000đ mà ở bút toán 3 lại là 5.500.000 đ. Bạn có thể giải thích rõ cho mình lại cả 3 bút toán được ko?
cảm ơn bạn nhiều!


Các bạn mến!
Mình làm trong 1 Cty TNHH, nay Cty mình có xuất bán 1 số CCDC đã phân bổ 50%. VD: Máy vi tính: SL:2 cái, Đơn giá: 5.000.000 đ/cái. giá trị CCDC khi nhập kho 2 máy này là: 5.000.000đ (do đã phân bổ 50% vào chi phí lúc mua).Cho mình hỏi cách hạch toán khi xuất bán CCDC này như thế nào trong những trường hợp sau:
1
2- Bán 2 máy vi tính thu được 7.000.000đ (bao gồm 10% thuế)
3
Số tiền bán được thu bằng tiền mặt.

Chào bạn Khang83 !

Với trường hợp của bạn nêu, bạn hạch toán như sau. mình chỉ lấy 1 trường hợp, còn các trường hợp khác tương tự.

Bán công cụ, xuất hoá đơn có thuế 10%, thu tiền 7.000.000
Nợ 1111 : 7.000.000
Có 711 : 6.363.636
Có 3331 : 636.364

Hạch toán xuất công cụ dụng cụ bán
Nợ 811/ Có 1531 : 5.000.000.
 
K

khang83

Guest
29/10/07
28
0
0
BD
Mình cám ơn Các bạn & Anh LevanTon nhiếu!
Lúc đầu mình cũng nghĩ như cách làm của Anh LevanTon, Nhưng ko biết đúng ko? nên hỏi qua trên trang webketoan. Cám ơn Anh nhiều nhé!
 
N

ngoquanghung

Trung cấp
11/5/08
80
0
6
Hà Nội
Các bạn mến!
Mình làm trong 1 Cty TNHH, nay Cty mình có xuất bán 1 số CCDC đã phân bổ 50%. VD: Máy vi tính: SL:2 cái, Đơn giá: 5.000.000 đ/cái. giá trị CCDC khi nhập kho 2 máy này là: 5.000.000đ (do đã phân bổ 50% vào chi phí lúc mua).Cho mình hỏi cách hạch toán khi xuất bán CCDC này như thế nào trong những trường hợp sau:
1- Bán 2 máy vi tính thu được 5.000.000đ (bao gồm 10% thuế)
2- Bán 2 máy vi tính thu được 7.000.000đ (bao gồm 10% thuế)
3- Bán 2 máy vi tính thu được 5.500.000đ (bao gồm 10% thuế)
Số tiền bán được thu bằng tiền mặt.
Mình mới vào nghề nên ko biết là trong mỗi trường hợp như vậy mình hạch toán có khác hay ko?
Các bạn giúp mình với nha!

Nợ TK 811
........Có TK 142 (Giá trị còn lại)
Nợ TK 111
........Có TK 711
........Có TK 3331
 

Xem nhiều