P
Chào các anh chị,
Em có một vấn đề đang gặp phải đó là công ty em có gửi hàng qua công ty CPN DHL sang Australia dưới hình thức DVU, theo định nghĩa của bên DHL là tách thuế nhập khẩu và các thuế tiêu dùng khác. Theo đó bên em sẽ trả khoản duty và người nhận sẽ thanh toán khoản GST, VAT ... vì người nhận có thể claim lại được từ nhà nước.
Tuy nhiên vấn đề là đối với khoản thu duty này bên DHL tại Việt Nam cho biết họ chỉ thu hộ đầu nước ngoài, do đó không có hóa đơn mà chỉ có phiếu thu. Nếu như vậy thì bên em không thể tính được vào chi phí xuất hàng. Có cách gì hay cách hạch toán như thế nào không các anh chị nhỉ? Em khá là mù mờ về vụ này, nhờ các anh chị giúp đỡ em nhé.
Tks & brgds,
VH
Em có một vấn đề đang gặp phải đó là công ty em có gửi hàng qua công ty CPN DHL sang Australia dưới hình thức DVU, theo định nghĩa của bên DHL là tách thuế nhập khẩu và các thuế tiêu dùng khác. Theo đó bên em sẽ trả khoản duty và người nhận sẽ thanh toán khoản GST, VAT ... vì người nhận có thể claim lại được từ nhà nước.
Tuy nhiên vấn đề là đối với khoản thu duty này bên DHL tại Việt Nam cho biết họ chỉ thu hộ đầu nước ngoài, do đó không có hóa đơn mà chỉ có phiếu thu. Nếu như vậy thì bên em không thể tính được vào chi phí xuất hàng. Có cách gì hay cách hạch toán như thế nào không các anh chị nhỉ? Em khá là mù mờ về vụ này, nhờ các anh chị giúp đỡ em nhé.
Tks & brgds,
VH

