Bạn không ghi chép gì cả. Khoản lỗ này giống như Chi phí loại ra do không hợp lý hợp lệ khi làm quyết toán thuế TNDN hàng năm. Bạn chỉ không được chuyển lỗ tiếp trong việc lập tờ khai thuế TNDN thôi, nó vẫn thể hiện là khoản lỗ của DN để Ban giám đốc biết về tình hình HĐKD cho đến khi DN không hoạt động nữa, lúc đó mới xử lí.