doanh thu chưa có chi phí

minhonhoa

Sơ cấp
xin giúp em với công ty em là công ty XD hồi tháng 3 có xuất hoá đơn cho khách hàng nhưng phần doanh thu này chưa có giá vốn. phần giá vốn em cho một số bất kỳ rồi em khai thuế TNDN tạm tính quý1 năm 2009. em làm vậy có được không, có bị sao không xin giúp em với , em mới vào nghề nên không rành lắm, xin các bác chỉ bảo em với
 
xin giúp em với công ty em là công ty XD hồi tháng 3 có xuất hoá đơn cho khách hàng nhưng phần doanh thu này chưa có giá vốn. phần giá vốn em cho một số bất kỳ rồi em khai thuế TNDN tạm tính quý1 năm 2009. em làm vậy có được không, có bị sao không xin giúp em với , em mới vào nghề nên không rành lắm, xin các bác chỉ bảo em với

Khai cho quí 1 rùi chứ gì không sao đâu cuối năm điều chỉnh cũng được. Trường hợp này thường chỉ khai thuế và đưa vào hạch toán doanh thu chưa thực hiện.
 
mới có tạm tính quý 1 thôi, ko sao, cứ để đó điều chỉnh sau, nhưng mai mốt ko được cho số đại, phải tính giá vốn công trinh theo biên bản nghiệm thu
 
vậy giờ em vẫn hạch toán bình thường như có doanh thu và chi phí phải không phải không
cảm ơn các bác nhiều nha!
 
nhưng phần DT này đã xuất hóa đơn rồi mà có phải mình HT N3387/C511 không còn phần GV thì sao hả các anh chị
 
nhưng chưa có giá vốn, em không biết làm sao ông giám đốc lại xuất hoá đơn nữa em mới vào làm thôi, mình có thể trích trước giá vốn được không không chỉ em cách hạch toán với, em đang rối quá
 
Bạn đã K/c doanh thu vào để tính thuế TNDN quý I rồi thì làm sao hạch toán trên TK 3387 được nữa. Bây giờ bạn phải tập hợp chi phí cho Ct đó đến khi hoàn thành công trình( đủ chi phí) thì bạn k/c để giảm số lợi nhuận do DT trươc đây bạn chưa k/c chi phí.
 
em phải xem doanh thu đó của công việc gì? Xem lại hồ sơ công trình có những gì bao gồm Hợp đồng kinh tế, dự toán của công trình, hồ sơ hoàn công, nhật ý công trình, các biên bản nghiệm thu.... rồi xem phần doanh thu xuất ra là phần hạng mục nào trong công trình đó. Trên cơ sở dự toán công trình em lấy chi phí NVL,NC,CPC cho phù hợp để làm giá vốn công trình.
 
sau này khi phát sinh chi phí mình kc phải không, em không hiểu sao ông giám đốc em lại xuất các HĐ này em mới vào nghề nên không vững lắm xin giúp em với
Cảm ơn nhiều!
 
em cung moi vao nghe thoi!
nhung neu theo em duoc biet thi khi ban dao se co bien ban ban dao. bac lay gia von o tren bien ban ban dao do de dinh khoan
 
Việc ghi nhận hóa đơn này là doanh thu hay khoản phải thu thì bạn phải xem trong hợp đồng xây dựng thì mới biết được, Bạn xem lại xuất hóa đơn thanh toán hay xuất hóa đơn ghi nhận doanh thu giá trị công trình đã hoàn thành, nếu thanh toán thì bạn ghi nhận vào 131 / 3387 ~ 337 . còn nếu là ghi nhận doanh thu thì bạn phải tập hợp giá vốn tương ứng với giá trị của hóa đơn nha bạn.
 
Việc kê khai tạm tính quý bạn phải xác định doanh thu cho tương đối chính xác vì nó có liên quan trực tiếp tới thuế TNDN tạm nộp mà
 
em mới xem lại cái HĐ này là xuất cho thanh toán nhưng em không biết đã khai thuế TNDN tạm tính rồi thì giờ có bị làm sao không?
em cảm ơn các bác
 
như vậy là khai thuế bừa bãi rùi, tui mách, mai nhân viên Thuế biết họ cầm kéo xuống cắt....Chxxx :biggrinda
 
chưa có chi phí chẳng sao cả, cứ lấy doanh thu làm TNCT và nộp thuế TNDN tạm nộp. Cơ quan thuế sẽ hoan nghênh vì họ hoàn thành chỉ tiêu sớm
 
Back
Top