Thanh toán bằng TGNH

  • Thread starter dddd
  • Ngày gửi
dddd

dddd

Trung cấp
Xin phép cả nhà cho em hỏi...Công ty của em có ký 01 hợp đồng cung cấp đèn cho 01 công trình năm 2007..trong năm 2007 cty đó đã đặt trứoc tiền hàng và xuất HD VAT vào năm 2008...Sau khi nhận được hóa đơn bên khách hàng đã thanh toán tiếp 1 phần số tiền theo hợp đồng (nhưng chưa thanh toán hết)...và cứ thế ngưòi ta dây dưa cho hết năm 2008 vẫn không thanh toán, nhưng khi lập báo cáo tài chính thì khoản nợ của phía khách hàng này đã được thanh toán bằng TM (vì khi đó chưa có luật hóa đơn trên 20tr phải chuyển khoản)..nhưng đến nay (năm 2009) khách hàng này thanh toán nốt số nợ còn lại khoảng(hơn 300tr)....vậy theo các bác trường hợp này em phải làm gì nếu bên phía khách hàng nhất định thanh toán bằng hình thức chuyển khoản???????giúp em với........:wall::wall::wall:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
meotamthe87tp

meotamthe87tp

Guest
8/1/08
116
1
0
tphcm
Vậy là trong trường hợp của bạn thực tế người ta vẫn chưa thanh toán hết nhưng bạn đã lên sổ là đã ghi nhận đủ số tiền của khách hàng phải trả phải ko?Hay là như thế nào mình vẫn chưa rõ lắm
 
B

buithimynga

Trung cấp
11/3/09
100
3
0
Quảng Ngãi
Thứ nhất: vì sao khoản nợ này chưa thu được "(nhưng chưa thanh toán hết)...và cứ thế ngưòi ta dây dưa cho hết năm 2008 vẫn không thanh toán" mà báo cáo là đã hết nợ "nhưng khi lập báo cáo tài chính thì khoản nợ của phía khách hàng này đã được thanh toán bằng TM" .
Thứ hai: Cty bạn là bên xuất hoá đơn đầu ra, việc thanh toán qua TGNH thì ko liên quan gì đến cty bạn, đó là việc của Khách hàng bạn để họ được khấu trừ thuế GTGT.
 
dddd

dddd

Trung cấp
Vậy là trong trường hợp của bạn thực tế người ta vẫn chưa thanh toán hết nhưng bạn đã lên sổ là đã ghi nhận đủ số tiền của khách hàng phải trả phải ko?Hay là như thế nào mình vẫn chưa rõ lắm

Đúng vậy..biết là việc chuyển khoản là của phía khách hàng để được khấu trừ thuế...nhưng nếu bây giờ khách hàng thanh toán chuyển khoản vào tài khoản công ty thì mình lại không biết phải kê khoản đó ra sao nữa...Nếu như mình để người ta thanh toán chuyển khoản vào tài khoản cá nhân được không nhỉ?
 
N

Nguyen Van Gan

Cao cấp
9/7/08
205
1
0
Đồng Nai
Xin phép cả nhà cho em hỏi...Công ty của em có ký 01 hợp đồng cung cấp đèn cho 01 công trình năm 2007..trong năm 2007 cty đó đã đặt trứoc tiền hàng và xuất HD VAT vào năm 2008...Sau khi nhận được hóa đơn bên khách hàng đã thanh toán tiếp 1 phần số tiền theo hợp đồng (nhưng chưa thanh toán hết)...và cứ thế ngưòi ta dây dưa cho hết năm 2008 vẫn không thanh toán, nhưng khi lập báo cáo tài chính thì khoản nợ của phía khách hàng này đã được thanh toán bằng TM (vì khi đó chưa có luật hóa đơn trên 20tr phải chuyển khoản)..nhưng đến nay (năm 2009) khách hàng này thanh toán nốt số nợ còn lại khoảng(hơn 300tr)....vậy theo các bác trường hợp này em phải làm gì nếu bên phía khách hàng nhất định thanh toán bằng hình thức chuyển khoản???????giúp em với........:wall::wall::wall:
Treo như khoản người mua ứng trước tiền mua hàng nợ 112/ có 131. Rồi ứng biến tiếp, lúc này tiền mới thật sự đúng, còn 131 là giả ( trước 111 giả). Cuối năm bạn có thể lấy tiền mặt trả lại cho khách là xong.
Hảy làm người đầu bếp thiếu gia vị nhưng xào nấu sao cho ngon là được.
 
dddd

dddd

Trung cấp
Treo như khoản người mua ứng trước tiền mua hàng nợ 112/ có 131. Rồi ứng biến tiếp, lúc này tiền mới thật sự đúng, còn 131 là giả ( trước 111 giả). Cuối năm bạn có thể lấy tiền mặt trả lại cho khách là xong.
Hảy làm người đầu bếp thiếu gia vị nhưng xào nấu sao cho ngon là được.

bạn có thể vui lòng nói rõ cho mình bước định khoản này với...Hiện nay trên BCTC 2008 của mình thì TK131 chi tiết theo khách hàng số dư là 0 rồi...
Ban đầu khách hàng chuyển khoản sang mình đã ghi nhận N112/C131 cuối năm mình để khách hàng thanh toán bằng tiền mặt N111/C131 (theo HD VAT thì TK 131 số dư đã về 0 rồi)
 
H

huongxua9

Guest
7/4/09
14
0
0
Thanh Hoá
Theo mình nghĩ, bạn có thể hạch toán công nợ với khách hàng tại thời điểm khách hàng chuyển khoản cho công ty của bạn như sau:
Nợ TK 112: 300trđ
Có TK 131( chi tiết khách hàng ): 300trđ
sau đó bạn hạch toán thêm một bút toán nữa như sau:
Nợ TK 131( Chi tiết khách hàng): 300trđ
Có TK 111, 112: 300trđ
 
dddd

dddd

Trung cấp
Theo mình nghĩ, bạn có thể hạch toán công nợ với khách hàng tại thời điểm khách hàng chuyển khoản cho công ty của bạn như sau:
Nợ TK 112: 300trđ
Có TK 131( chi tiết khách hàng ): 300trđ
sau đó bạn hạch toán thêm một bút toán nữa như sau:
Nợ TK 131( Chi tiết khách hàng): 300trđ
Có TK 111, 112: 300trđ

vậy là nếu bây giờ khách hàng của mình thanh toán bằng TGNH thì mình cứ hoạch toán
N112/C131(chi tiết theo khách hàng):300tr
rồi mình làm bút toán
N131(chi tiết theo khách hàng)/C111: 300tr (lý do hoàn lại tiền đặt cọc cho khách hàng được không nhỉ?)
và bút toán N111/C131(chi tiết theo khách hàng):300tr này mình đã hoạch toán xong trong năm 2008 rồi, giờ mình làm bút toán
N131(chi tiết theo khách hàng)/C111: 300tr (lý do hoàn lại tiền đặt cọc cho khách hàng) thì có được không
 

Xem nhiều