N
Bên em đang quyết toán thuế năm 2008, có một chút vấn đề này. Tại thời điểm cuối năm 2008, bên em thanh lý một cái ôtô. Trên số sách của em:
NG: 339.000.000
GTKH trong kỳ: 283.000.000
GTCL: 56.000.000
Khi thanh lý em bán được với giá là 33.000.000(đã bao gồm 10%VAT), có biên bản thanh lý, HĐ thanh lý, xuất hoá đơn GTGT đàng hoàng.
Trong sổ sách em hạch toán:
BT1: Ghi giảm TSCĐ
Nợ 811: 56.000.000
Nợ 214: 283.000.000
Có 211: 339.000.000
BT2: Thanh lý
Nợ 111, 112, 131: 33.000.000
Có 711: 30.000.0000
Có 33311: 3.000.000
Em hạch toán như vậy là đúng phải không, nhưng cơ quan thuế họ không chấp nhận cái khoản 56.000.000 của em vào chi phí hợp lý. Bác nào biết thì giúp em với!:thanx:
NG: 339.000.000
GTKH trong kỳ: 283.000.000
GTCL: 56.000.000
Khi thanh lý em bán được với giá là 33.000.000(đã bao gồm 10%VAT), có biên bản thanh lý, HĐ thanh lý, xuất hoá đơn GTGT đàng hoàng.
Trong sổ sách em hạch toán:
BT1: Ghi giảm TSCĐ
Nợ 811: 56.000.000
Nợ 214: 283.000.000
Có 211: 339.000.000
BT2: Thanh lý
Nợ 111, 112, 131: 33.000.000
Có 711: 30.000.0000
Có 33311: 3.000.000
Em hạch toán như vậy là đúng phải không, nhưng cơ quan thuế họ không chấp nhận cái khoản 56.000.000 của em vào chi phí hợp lý. Bác nào biết thì giúp em với!:thanx:

