Chuyển tiền nhầm, bị trả lại thì hạch toán thế nào?

  • Thread starter ntv187
  • Ngày gửi
N

ntv187

Sơ cấp
26/3/08
28
0
1
Ha Noi
Chào cả nhà!
Công ty mình có chuyển tiền cho 1 đơn vị, rủi thay đơn vị đã thay đổi tài khoản mà không thông báo cho Cty biết, nay đã được Ngân hàng kia chuyển trả lại. Vậy khi nhận được sổ phụ NH mình phải hạch toán thế nào. Mình thì tạm hạch toán thế này, mọi người thấy có hợp lý không nhé : Nợ 3388/Có 112. Khi tiền chuyển trả lại ghi: Nợ 112/Có 3388
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
T

thd6758

Cao cấp
4/5/07
2,280
119
63
Hà Nội
Chào cả nhà!
Công ty mình có chuyển tiền cho 1 đơn vị, rủi thay đơn vị đã thay đổi tài khoản mà không thông báo cho Cty biết, nay đã được Ngân hàng kia chuyển trả lại. Vậy khi nhận được sổ phụ NH mình phải hạch toán thế nào. Mình thì tạm hạch toán thế này, mọi người thấy có hợp lý không nhé : Nợ 3388/Có 112. Khi tiền chuyển trả lại ghi: Nợ 112/Có 3388

Không cần phải vậy bạn hạch toán ngược lại bút toán trước là được
 
C

cuongvinha6

Trung cấp
9/5/08
100
0
0
Hà Nội
Chào cả nhà!
Công ty mình có chuyển tiền cho 1 đơn vị, rủi thay đơn vị đã thay đổi tài khoản mà không thông báo cho Cty biết, nay đã được Ngân hàng kia chuyển trả lại. Vậy khi nhận được sổ phụ NH mình phải hạch toán thế nào. Mình thì tạm hạch toán thế này, mọi người thấy có hợp lý không nhé : Nợ 3388/Có 112. Khi tiền chuyển trả lại ghi: Nợ 112/Có 3388

Làm vậy cũng được và phản ánh vào 331 cũng được. Cái này do mình làm mình linh động thôi mà
 
P

Phuc Huong

Trung cấp
6/1/09
90
1
0
TP HCM
Chào cả nhà!
Công ty mình có chuyển tiền cho 1 đơn vị, rủi thay đơn vị đã thay đổi tài khoản mà không thông báo cho Cty biết, nay đã được Ngân hàng kia chuyển trả lại. Vậy khi nhận được sổ phụ NH mình phải hạch toán thế nào. Mình thì tạm hạch toán thế này, mọi người thấy có hợp lý không nhé : Nợ 3388/Có 112. Khi tiền chuyển trả lại ghi: Nợ 112/Có 3388

Tiền này là khoản nợ hả bạn?
Mình nghĩ là hạch toán thế nảy: Nợ TK 331/Có TK 112, khi tiền chuyển trả lại ghi: Nợ TK 112/Có TK 331, nội dung là: nhận lại tiền đã chuyển trả nợ Cty A (do cty A thay đổi số tài khoản).
 
  • Like
Reactions: thuanphanphan
T

tungson

Guest
23/7/05
674
1
0
Tp.HCM
Chào cả nhà!
Công ty mình có chuyển tiền cho 1 đơn vị, rủi thay đơn vị đã thay đổi tài khoản mà không thông báo cho Cty biết, nay đã được Ngân hàng kia chuyển trả lại. Vậy khi nhận được sổ phụ NH mình phải hạch toán thế nào. Mình thì tạm hạch toán thế này, mọi người thấy có hợp lý không nhé : Nợ 3388/Có 112. Khi tiền chuyển trả lại ghi: Nợ 112/Có 3388

Đúng rồi đó bạn
 
B

buithimynga

Trung cấp
11/3/09
100
3
0
Quảng Ngãi
Tiền này là khoản nợ hả bạn?
Mình nghĩ là hạch toán thế nảy: Nợ TK 331/Có TK 112, khi tiền chuyển trả lại ghi: Nợ TK 112/Có TK 331, nội dung là: nhận lại tiền đã chuyển trả nợ Cty A (do cty A thay đổi số tài khoản).

Hạch toán như bạn Phuc Huong thế này mới đúng. Vì bên Công ty A chưa nhận được món tiền này nên tài khoản công nợ của công ty A vẫn ko thay đổi, tức công ty A vẫn chưa xác nhận giảm nợ với đơn vị bạn. Hạch toán như Phuc Hung thì sau này khi đối chiếu công nợ với Công ty A mới đúng cả hai bên được.
 
  • Like
Reactions: thuanphanphan
mrhung

mrhung

Nguyễn Trọng Hùng
23/4/08
339
19
18
Hà Giang
webketoan.vn
Bạn chỉ cần hạch tônợc lại bút toán lúc chuyển tiền là OK, VD lúc chuyên rtiền bạn HT N 331/112 bây giờ HT ngược lại N112/331
 
K

kimtoanqn

Sơ cấp
28/5/09
8
0
0
50
qui nhơn
Chào cả nhà!
Công ty mình có chuyển tiền cho 1 đơn vị, rủi thay đơn vị đã thay đổi tài khoản mà không thông báo cho Cty biết, nay đã được Ngân hàng kia chuyển trả lại. Vậy khi nhận được sổ phụ NH mình phải hạch toán thế nào. Mình thì tạm hạch toán thế này, mọi người thấy có hợp lý không nhé : Nợ 3388/Có 112. Khi tiền chuyển trả lại ghi: Nợ 112/Có 3388

hoach toan nhu dong chi la ok. khong can phai hoi nua.
 
T

Thamht

"Nhóc" ngốc xít
11/12/07
900
5
0
38
Quê tôi ơi! Nay còn đâu!
Chào cả nhà!
Công ty mình có chuyển tiền cho 1 đơn vị, rủi thay đơn vị đã thay đổi tài khoản mà không thông báo cho Cty biết, nay đã được Ngân hàng kia chuyển trả lại. Vậy khi nhận được sổ phụ NH mình phải hạch toán thế nào. Mình thì tạm hạch toán thế này, mọi người thấy có hợp lý không nhé : Nợ 3388/Có 112. Khi tiền chuyển trả lại ghi: Nợ 112/Có 3388
Khi chuyển tiền mà chưa tới đơn vị kia bạn hạch toán thông qua TK 113 - Tiền đang chuyển. Vì khi này tiền gửi ngân hàng của bạn chưa bị trừ đi do sai tên & số TK đơn vị nhận.

Tùy theo đơn vị đó là j mà bạn hạch toán, có thể dùng 331 nếu là nhà cung cấp cho mình, hoặc dùng 338 (như bạn) đối với các đối tượng khác.

Khi chuyển tiền: Nợ TK liên quan (331, 338,...) / Có TK 113
Khi ngân hàng báo không chuyển được: Nợ TK 113/ Có TK liên quan (ngược lại định khoản trên). Trường hợp này có thể mất thêm phí chuyển tiền nếu TK đơn vị kia nằm ngoài địa bàn hoặc khác hệ thống ngân hàng.

Thân!
 

Xem nhiều