V
Chào các anh, chị và các bạn thành viên webketoan
Cho Vân hỏi một nghiệp vụ kế toán
Công ty V sản xuất và bán tàu hủ, trong tháng có xuất hàng bán cho đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng. Cuối tháng hoặc đầu tháng sau đại lý có xuất lại cho công ty hoá đơn tiền hoa hồng bán hàng và hoá đơn hàng bán trả lại do bị hư hoặc hết date.
Vui lòng chỉ giúp Vân :
a/ cách định khoản tiền hoa hồng cấn trừ vào công nợ ( vì công ty xuất hoá đơn bán hàng thẳng cho đại lý chứ không phải xuất kho nội bộ)
b/Cách định khoản hàng trả lại và cách cấn trừ vào công nợ của đại lý ( trường hợp này có phải kê hoá đơn hàng bán trả lại vào bảng kê đầu vào để báo cáo thuế không? )
Cho Vân hỏi một nghiệp vụ kế toán
Công ty V sản xuất và bán tàu hủ, trong tháng có xuất hàng bán cho đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng. Cuối tháng hoặc đầu tháng sau đại lý có xuất lại cho công ty hoá đơn tiền hoa hồng bán hàng và hoá đơn hàng bán trả lại do bị hư hoặc hết date.
Vui lòng chỉ giúp Vân :
a/ cách định khoản tiền hoa hồng cấn trừ vào công nợ ( vì công ty xuất hoá đơn bán hàng thẳng cho đại lý chứ không phải xuất kho nội bộ)
b/Cách định khoản hàng trả lại và cách cấn trừ vào công nợ của đại lý ( trường hợp này có phải kê hoá đơn hàng bán trả lại vào bảng kê đầu vào để báo cáo thuế không? )

