T
Em phạm phải sai lầm cơ bản là khai nhầm hoá đơn mua vào ở mục hàng hoá, dịch vụ mua vào phục vụ cho SXKD không chịu thuế mà đúng ra khải khai ở mục 1. Khai nhầm từ tháng 2 đến giờ. ANh chị nào có cách giải quyết giúp em với, hôm nay phải làm kê khai thuế rồi.

