Hạch toán chi phí trong DN dịch vụ

  • Thread starter phuong.1905
  • Ngày gửi
P

phuong.1905

Guest
17/5/07
18
0
0
42
HN
Công ty mình kinh doanh ngành nghề dịch vụ, ăn uống. Vấn đề là khi các chi phí phát sinh như chi phí mua các loại hoa quả, sữa, đường, và thực phẩm khác, mình không biết nên hạch toán như thế nào. Hạch toán vào TK 632, hay TK 154 (tập hợp để tính giá thành) hay là phải hạch toán vào 641??
Vấn đề nữa là khi tập hợp vào TK 154... làm sao mà tính giá thành từng cốc sinh tố, hay là nước chanh? ặc ặc...
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,303
1,511
113
Hà Nội - Thái Nguyên
Bạn phải hạch toán qua TK 154. Việc có tính giá thành hay không là phụ thuộc vào yêu cầu quản lý của bạn chứ không bắt buộc.

Nếu không tính giá thành thì chỉ tập hợp qua 154 rồi đưa sang TK 632 thôi.
 
D

doimat

Guest
14/3/09
42
0
0
37
Hà Nội
chào cả nhà. em la ke toán mới ra trường không có kinh nghiệm nhiều. các anh chị cho em hoi là công ty em làm về dịch vụ thương mại tư vấn giáo dục qua tổng đài lên việc hạch toán tính giá thành rất khó. vậy em có thể hạch toán chi phí vào tài khoản 632 luôn được không a. em mong anh chị giúp em a. email của em là: hanhvt.ah@gmail.com. em cảm ơn nhiều.
 
H

HyperVN

<b>Phu hót rác</b>
17/3/03
1,833
16
0
49
Hải Phòng
www.webketoan.vn
Mình cũng đang làm kế toán ngành hàng ăn uống đây, tính định mức thì quả là rất khó, cái đó dành cho công tác quản trị nội bộ, phần hành kế toán lên chọn phương pháp kiểm kê định kỳ, ghi nhận doanh thu chi phí tổng hợp thôi, đơn giản là pha một cốc sinh tố, vui thì bếp họ làm đầy, buồn thì bếp họ làm vơi, cần định lượng một cách tổng quan thôi, cách tập hợp chi phí thì nên rõ ràng từng tài khoản: 621, 622, 627 hoặc có thể ghi nhận thẳng vào 154 (theo đúng hướng dẫn của QĐ48) nhưng cần chi tiết cho từng loại chi phí: nguyên liệu chính, tiền lương, phụ liệu và các chi phí khác, để mà sau này kiểm soát chi phí cho phù hợp doanh thu. Đó là đang nói với kế toán thuế - kế toán tài chính. Còn kế toán nội bộ thì cả một vấn đề lớn trong việc giải quyết mối quan hệ bồi - bàn - bar - bếp.
 
M

maihuong187

Guest
18/6/08
27
0
0
HẢI PHÒNG
Cả nhà ơi cho em hỏi tí ti, 3 tháng của quý II công ty phải trả lãi cho khoản vay để làm dịch vụ (công ty vận tải) là 16.000.000
N635:16.000.000
C111:16.000.000
Cuối quý II tiến hành phân bổ để tập hợp chi phí
N154:48.000.000
C635:48.000.000
Như thế có đc ko ?
 
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,303
1,511
113
Hà Nội - Thái Nguyên
Cả nhà ơi cho em hỏi tí ti, 3 tháng của quý II công ty phải trả lãi cho khoản vay để làm dịch vụ (công ty vận tải) là 16.000.000
N635:16.000.000
C111:16.000.000
Cuối quý II tiến hành phân bổ để tập hợp chi phí
N154:48.000.000
C635:48.000.000
Như thế có đc ko ?

Bạn này hình như không học kế toán đi làm kế toán hay sao ấy.

Lãi vay đã đưa vào TK 635 rồi thì cuối kỳ kết chuyển sang TK 911 chứ.
 
M

maihuong187

Guest
18/6/08
27
0
0
HẢI PHÒNG
Đúng là chi phí lãi vay thì chỉ cần đưa vào 635 rùi kết chuyển sang 911 là được. Nhưng công ty em còn nhiều hoạt động mà lãi vay này chỉ trả cho khoản vay để làm dịch vụ vận tải khách thui.vì vậy nên em mới cho N154/C635:48.000.000 để tính giá vốn vận tải rùi làm thêm N6321/C154:48.000.000 như thế đc ko ạ?
 
T

transansan

Guest
20/7/09
11
0
0
43
sóc trăng
Đúng là chi phí lãi vay thì chỉ cần đưa vào 635 rùi kết chuyển sang 911 là được. Nhưng công ty em còn nhiều hoạt động mà lãi vay này chỉ trả cho khoản vay để làm dịch vụ vận tải khách thui.vì vậy nên em mới cho N154/C635:48.000.000 để tính giá vốn vận tải rùi làm thêm N6321/C154:48.000.000 như thế đc ko ạ?

bạn làm thế là ok rồi. mình cũng từng làm qua kế toán giá thành mình cũng tập hợp chi phí như thế.
:friend:
 
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,303
1,511
113
Hà Nội - Thái Nguyên
Đúng là chi phí lãi vay thì chỉ cần đưa vào 635 rùi kết chuyển sang 911 là được. Nhưng công ty em còn nhiều hoạt động mà lãi vay này chỉ trả cho khoản vay để làm dịch vụ vận tải khách thui.vì vậy nên em mới cho N154/C635:48.000.000 để tính giá vốn vận tải rùi làm thêm N6321/C154:48.000.000 như thế đc ko ạ?

Không được tính lãi vay vào chi phí của dịch vụ đâu. Dù rằng dịch vụ dở dang của bạn không có nên việc có tính lãi vay vào giá thành hay trừ thẳng vào kết quả nhưng chuẩn mực và chế độ kế toán không cho phép tính lãi vay vào giá thành dịch vụ với doanh nghiệp có chu kỳ kinh doanh ngắn như vận tải.
 
H

HyperVN

<b>Phu hót rác</b>
17/3/03
1,833
16
0
49
Hải Phòng
www.webketoan.vn
Cả nhà ơi cho em hỏi tí ti, 3 tháng của quý II công ty phải trả lãi cho khoản vay để làm dịch vụ (công ty vận tải) là 16.000.000
N635:16.000.000
C111:16.000.000
Cuối quý II tiến hành phân bổ để tập hợp chi phí
N154:48.000.000
C635:48.000.000
Như thế có đc ko ?

Sao bạn lại chen ngang bài hỏi của người khác như vậy? Đề nghị bạn mở thread mới, kẻo loãng đề tài người hỏi ban đầu.
 

Xem nhiều